Jún 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031840327   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá  47,76€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    05.06.2018  12.06.2018 
1031840347   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  487,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016    13.06.2018  20.06.2018 
1031840346   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    14.06.2018  20.06.2018 
1031840328   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  hygienický Materiál  552,24€ 
vrátane DPH
  21/2018  07.06.2018  12.06.2018 
1031840339   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  699,88€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.06.2018  15.06.2018 
1031840324   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrina  280,67€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    05.06.2018  12.06.2018 
1031840343   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elek. energie, vodné stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    11.06.2018  15.06.2018 
1031840342   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka elek. energie, plynu, vodné stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    11.06.2018  15.06.2018 
1031840364   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
42499500  dobropis za r.2017  -35,25€ 
bez DPH
zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 25.10.2016    18.06.2018  18.07.2018 
1031840363   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -24,80€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    18.06.2018  28.06.2018 
1031840362   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -25,64€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    18.06.2018  27.06.2018 
1031840345   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  dezinfekcia priestorov, tepovanie stoličiek, strojové umývanie podláh  524,45€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 211/103/2018    12.06.2018  20.06.2018 
1031840367   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  deratizácia dezinfekcia  66,80€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    21.06.2018  25.06.2018 
1031840366   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  326,47€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    20.06.2018  25.06.2018 
1031840330   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  333,92€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    07.06.2018  12.06.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)