
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431840672 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | servis RV-862AP | 288,00  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 119/2018 zo dňa 17.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | 
| 1431840671 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | servis RV-412AI | 191,44  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 110/2018 zo dňa 6.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | 
| 1431840670 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | servis BA-733OP | 305,74  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 116/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | 
| 1431840669 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | servis RV-412AI | 527,40  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 115/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | 
| 1431840641 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | servis RV-189AN | 400,54  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 109/2018 zo dňa 3.12.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 
| 1431840638 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | komplexná starostlivosť 11/2018 | 107,46  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840631 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP | 114,00  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 107/2018 zo dňa 26.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | 
| 1431840630 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | servis Škoda Octávia RV-862AP | 1104,49  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 106/2018 zo dňa 19.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | 
| 1431840641 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | servis RV-189AN | 400,54  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 109/2018 zo dňa 3.12.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 
| 1431840638 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | komplexná starostlivosť 11/2018 | 107,46  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840631 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP | 114,00  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 107/2018 zo dňa 26.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | 
| 1431840630 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | servis Škoda Octávia RV-862AP | 1104,49  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 106/2018 zo dňa 19.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | 
| 1431840625 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25  | 
						45697558 | zdravotné výkony | 13,94  vrátane DPH  | 
						05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840625 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25  | 
						45697558 | zdravotné výkony | 13,94  vrátane DPH  | 
						05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840678 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 048 01  | 
						44404522 | varné kanvice | 106,23  vrátane DPH  | 
						121/2018 zo dňa 28.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840678 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 048 01  | 
						44404522 | varné kanvice | 106,23  vrátane DPH  | 
						121/2018 zo dňa 28.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840626 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01  | 
						44390823 | upratovacie práce 11/2018 | 1589,27  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840626 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01  | 
						44390823 | upratovacie práce 11/2018 | 1589,27  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819070 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01  | 
						37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 4250,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819069 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01  | 
						37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7043,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819070 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01  | 
						37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 4250,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819069 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01  | 
						37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7043,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819313 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99  | 
						36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 5400,00  vrátane DPH  | 
						EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840662 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99  | 
						36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018 | -62,62  vrátane DPH  | 
						EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840653 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99  | 
						36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018 | 323,30  vrátane DPH  | 
						Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819313 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99  | 
						36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 5400,00  vrátane DPH  | 
						EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840662 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99  | 
						36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018 | -62,62  vrátane DPH  | 
						EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840637 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99  | 
						36631124 | spracovanie pošt.poukazu U 11/2018 | 7,80  vrátane DPH  | 
						Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840653 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99  | 
						36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018 | 323,30  vrátane DPH  | 
						Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840637 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99  | 
						36631124 | spracovanie pošt.poukazu U 11/2018 | 7,80  vrátane DPH  | 
						Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840656 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05  | 
						36597007 | spotreba elektriny 11/2018 E49 | 87,48  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840655 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05  | 
						36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Plešivec | 69,92  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840654 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05  | 
						36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Š112 | 1005,34  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840656 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05  | 
						36597007 | spotreba elektriny 11/2018 E49 | 87,48  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840655 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05  | 
						36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Plešivec | 69,92  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840654 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05  | 
						36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Š112 | 1005,34  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840663 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85  | 
						36361127 | odborné prehliadky EZS | 522,00  vrátane DPH  | 
						78/2018 zo dňa 18.9.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840651 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85  | 
						36361127 | komplexná správa 11/2018 | 1999,58  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840663 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85  | 
						36361127 | odborné prehliadky EZS | 522,00  vrátane DPH  | 
						78/2018 zo dňa 18.9.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840651 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85  | 
						36361127 | komplexná správa 11/2018 | 1999,58  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 |