
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901941132 | Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 94901 Nitra |
36858749 | vzdelávanie | 427,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 417/2019 | 28.11.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941142 | SOFTIP a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 77155,80 [$EUR] vrátane DPH |
347/OMIS/2019 | xxx | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941256 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 589,70 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 18.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941243 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 834,70 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941229 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941220 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 603,65 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941213 | BEGA s.r.o. PD, 95136 Lehota |
36547654 | dodávka interiérového vybavenia | 18344,40 [$EUR] vrátane DPH |
411/OVS/2019 | xxx | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941134 | BEGA s.r.o. PD, 95136 Lehota |
36547654 | dodávka interiérového vybavenia | 23249,88 [$EUR] vrátane DPH |
410/OVS/2019 | xxx | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941137 | AGVM s.r.o. Belinského 1036/20, 85101 Bratislava |
36526312 | lektorovanie | 720,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 466/2019 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941199 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné | 2,62 [$EUR] vrátane DPH |
260/OVS/2015 | xxx | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941154 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL s.r.o. Liptovský Ján 2049, 03203 Liptovský Ján |
36426300 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 947,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 459/2019 | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941212 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941265 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 1092,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 480/2019 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941143 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 784,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 450/2019 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941237 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 23317,20 [$EUR] vrátane DPH |
417/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941214 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 4921,44 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 460/2019 | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941190 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 4068,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 443/2019 | 10.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941138 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 23280,00 [$EUR] vrátane DPH |
418/OVS/2019 | xxx | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941169 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 21691,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OSS/2017 | 467/2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941172 | HOTEL PARTIZÁN s.r.o. Bystrá 108, 97701 Bystrá |
36045543 | prenájom priestorov pre pracovnú poradu | 1100,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 451/2019 | 06.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941164 | SimKor s.r.o. Trate mládeže 9/A, 96901 Banská Štiavnica |
36014354 | stavebné práce | 82598,40 [$EUR] vrátane DPH |
347/OVS/2017 | xxx | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941050 | SimKor s.r.o. Trate mládeže 9/A, 96901 Banská Štiavnica |
36014354 | stavebné práce | 317746,16 [$EUR] vrátane DPH |
347/OVS/2017 | xxx | 11.11.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941095 | EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23, 82106 Bratislava |
35972297 | stavebné práce | 31246,01 [$EUR] vrátane DPH |
345/OVS/2017 | xxx | 19.11.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941090 | EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23, 82106 Bratislava |
35972297 | stavebné práce | 32028,14 [$EUR] vrátane DPH |
435/OPERDFaFEAD/2019 | xxx | 14.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941241 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941240 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941255 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 15981,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 495/2019 | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941234 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 98112,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201935604_Z | 477/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941211 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941210 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 4976,53 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 329/2019, 425/2019, 435/2019, 464/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941209 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej technika | 68737,44 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 431/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941208 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | profylaktika zariadení IKT | 7934,40 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 469/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941207 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | konfiguračné práce v serverovni | 6542,40 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 423/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941133 | Profesia spol. s r.o. Pribinova 19, 81109 Bratislava |
35800861 | reklamný banner | 6471,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 359/2019 | 28.11.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941173 | MAXIM 2001 s.r.o. Bratislavská 52/11, 03101 Svätý Jur |
35797118 | národné stretnutie EURES | 3644,10 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 87/2019 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941152 | BKS Úspech s.r.o. Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava |
35768746 | vzdelávanie | 1080,00 [$EUR] vrátane DPH |
357/OMIS/2019 | xxx | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941215 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941202 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 974,17 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941216 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3033764,66 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 395/2019 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941251 | RECIFIER JTL s.r.o. Stachanovská 43, 82105 Bratislava |
35751819 | dodávka výpočtovej techniky | 5928,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 494/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |