Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901941142 | SOFTIP a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 77155,80 [$EUR] vrátane DPH |
347/OMIS/2019 | xxx | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941164 | SimKor s.r.o. Trate mládeže 9/A, 96901 Banská Štiavnica |
36014354 | stavebné práce | 82598,40 [$EUR] vrátane DPH |
347/OVS/2017 | xxx | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941050 | SimKor s.r.o. Trate mládeže 9/A, 96901 Banská Štiavnica |
36014354 | stavebné práce | 317746,16 [$EUR] vrátane DPH |
347/OVS/2017 | xxx | 11.11.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941246 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
350/OI/2019 | xxx | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941152 | BKS Úspech s.r.o. Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava |
35768746 | vzdelávanie | 1080,00 [$EUR] vrátane DPH |
357/OMIS/2019 | xxx | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941116 | EUROCONTROL s.r.o. Priemyselná 12, 96563 Žiar nad Hronom |
35742402 | vzdelávanie | 766,80 [$EUR] vrátane DPH |
358/OI/2019 | xxx | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941233 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 623165,91 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 379/2019, 436/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941156 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2454,30 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941087 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2454,30 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 18.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941211 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941210 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 4976,53 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 329/2019, 425/2019, 435/2019, 464/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941209 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej technika | 68737,44 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 431/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941208 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | profylaktika zariadení IKT | 7934,40 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 469/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941207 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | konfiguračné práce v serverovni | 6542,40 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 423/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941071 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7508,53 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 13.11.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941069 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1570,24 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 13.11.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941198 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 34333,07 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941070 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,18 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 13.11.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
1901940927 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1430,90 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.10.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941047 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 34116,01 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.11.2019 | 02.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941192 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 83023,52 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941157 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 85141,15 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941088 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 85141,15 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 18.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941191 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 66210,42 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941110 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 67814,83 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 22.11.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941227 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 3738,74 [$EUR] vrátane DPH |
381/OI/2019 | 471/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941218 | Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok |
37851624 | lektorovanie | 2533,17 [$EUR] bez DPH |
382/OSOD/2019, 390/OSOD/2019 | xxx | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941228 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 411981,73 [$EUR] vrátane DPH |
386/OI/2019 | xxx | 16.12.2019 | 31.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941216 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3033764,66 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 395/2019 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941197 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 368,54 [$EUR] vrátane DPH |
395/OVS/2019 | xxx | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941196 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 1052,46 [$EUR] vrátane DPH |
395/OVS/2019 | xxx | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941195 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 787,98 [$EUR] vrátane DPH |
395/OVS/2019 | xxx | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941231 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 21495,00 [$EUR] vrátane DPH |
407/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941131 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 23802,00 [$EUR] vrátane DPH |
408/OVS/2019 | xxx | 28.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941134 | BEGA s.r.o. PD, 95136 Lehota |
36547654 | dodávka interiérového vybavenia | 23249,88 [$EUR] vrátane DPH |
410/OVS/2019 | xxx | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941213 | BEGA s.r.o. PD, 95136 Lehota |
36547654 | dodávka interiérového vybavenia | 18344,40 [$EUR] vrátane DPH |
411/OVS/2019 | xxx | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941185 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka interiérového vybavenia | 17328,00 [$EUR] vrátane DPH |
413/OVS/2019 | xxx | 09.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941232 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 21314,00 [$EUR] vrátane DPH |
416/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941237 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 23317,20 [$EUR] vrátane DPH |
417/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941138 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 23280,00 [$EUR] vrátane DPH |
418/OVS/2019 | xxx | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |