
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431913032 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov10/2019 Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431913031 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov10/2019Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431913028 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov10/2019 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431913004 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 10/2019 | 363,43 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431913003 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 10/2019 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431913002 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 10/2019 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940391 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
02.10.2019 | 04.10.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940389 | NEZOL-MEDIC s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
27.09.2019 | 02.10.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940385 | Dammet s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
23.09.2019 | 02.10.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940388 | Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 320,62 vrátane DPH |
27.09.2019 | 02.10.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940390 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2019 - I. | 624,76 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940396 | Bednár Marek Edelényska 2026/1., Rožňava 048 01 |
33012091 | výmena PVC podlahy | 6274,31 vrátane DPH |
36/2019 zo dňa 28.5.2019 | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940395 | Bednár Marek Edelényska 2026/1., Rožňava 048 01 |
33012091 | maľba kanc. priestorov | 1188,00 vrátane DPH |
43/2019 zo dňa 17.6.2019 | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940427 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01 |
36021211 | likvidácia neupotr.majetku | 150,06 vrátane DPH |
58/2019 zo dňa 27.8.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940387 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | kanvice Sencor | 77,50 vrátane DPH |
67/2019 zo dňa 23.9.2019 | 26.09.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940417 | NÁRUČ Senior and Junior Fedákova 5., Bratislava 841 02 |
30856515 | predplatné-Šanca na r.2019 | 15,00 vrátane DPH |
68/2019 zo dňa 26.9.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940430 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-895RV | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 69/2019 zo dňa 30.9.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 4.12.2019 |
1431940428 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 211,30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 70/2019 zo dňa 3.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 4.12.2019 |
1431940429 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-677KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 74/2019 zo dňa 9.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 4.12.2019 |
1431940436 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-061US | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 75/2019 zo dňa 9.10.2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 4.12.2019 |
1431940437 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-061US | 199,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 76/2019 zo dňa 9.10.2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 4.12.2019 |
1431940435 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-387KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 77/2019 zo dňa 17.10.2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 4.12.2019 |
1431940434 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV-189AN | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 78/2019 zo dňa 17.10.2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 4.12.2019 |
1431940441 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-387KU | 343,75 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 79/2019 zo dňa 17.10.2019 | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 4.12.2019 |