
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901840872 | Media RTVS s.r.o. Mýtna 1, 81755 Bratislava |
35967871 | mediálna kampaň | 35846,40 [$EUR] vrátane DPH |
135/KGR/2018 | xxx | 02.05.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 |
1901840871 | Radio services a.s. Brečtanová 1, 83101 Bratislava |
35875020 | mediálna kampaň | 35994,24 [$EUR] vrátane DPH |
136/KGR/2018 | xxx | 02.05.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 |
1901840920 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 3277,62 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 14.05.2018 | 01.06.2018 | 20.6.2018 |
1901841080 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 18.06.2018 | 28.06.2018 | 16.7.2018 |
1901841017 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.06.2018 | 26.06.2018 | 16.7.2018 |
1901841012 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,79 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 06.06.2018 | 26.06.2018 | 16.7.2018 |
1901840965 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 650438,40 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 166/2018 | 24.05.2018 | 04.06.2018 | 20.6.2018 |
1901840921 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6182,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 14.05.2018 | 01.06.2018 | 20.6.2018 |
1901840916 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 14.05.2018 | 01.06.2018 | 20.6.2018 |
1901840879 | DMC s.r.o. Riečna 2541/3, 94201 Šurany |
36777455 | dodávka propagačných predmetov | 49700,00 [$EUR] vrátane DPH |
441/OSS/2017 | 107/2018 | 03.05.2018 | 01.06.2018 | 20.6.2018 |
1901841037 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3111669,17 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 141/2018 | 11.06.2018 | 28.06.2018 | 16.7.2018 |
1901840996 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1475,88 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 04.06.2018 | 07.06.2018 | 20.6.2018 |
1901840847 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 234238,95 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 125/2018 | 25.04.2018 | 15.06.2018 | 20.6.2018 |
1901841063 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kopírovacieho papiera | 2448,00 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2017 | 213/2018 | 14.06.2018 | 19.06.2018 | 20.6.2018 |
1901841062 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kopírovacieho papiera | 74316,08 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2017 | 167/2018 | 14.06.2018 | 19.06.2018 | 20.6.2018 |
1901841055 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 404,08 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 207/2018 | 13.06.2018 | 28.06.2018 | 16.7.2018 |
1901841088 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 3297,95 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 205/2018 | 20.06.2018 | 25.06.2018 | 16.7.2018 |
1901841038 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka hygienických balíčkov | 282600,00 [$EUR] vrátane DPH |
393/OPERDFaFEAD/2016 | 140/2018 | 11.06.2018 | 28.06.2018 | 16.7.2018 |
1901870890 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | dodávka hygienického materiálu | 4,80 [$EUR] vrátane DPH |
511/OVS/2016 | 162/2018 | 07.05.2018 | 01.06.2018 | 20.6.2018 |
1901841058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 254,26 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 14.06.2018 | 26.06.2018 | 16.7.2018 |
1901841005 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 2169,26 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 05.06.2018 | 26.06.2018 | 16.7.2018 |
1901841004 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 464,90 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 05.06.2018 | 26.06.2018 | 16.7.2018 |
1901841070 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 68299,43 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 15.06.2018 | 28.06.2018 | 16.7.2018 |
1901841009 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2078,91 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 05.06.2018 | 28.06.2018 | 16.7.2018 |
1901841008 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2078,91 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 05.06.2018 | 28.06.2018 | 16.7.2018 |
1901840875 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 62269,74 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 02.05.2018 | 28.06.2018 | 16.7.2018 |
1901840873 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 78719,24 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 02.05.2018 | 22.06.2018 | 16.7.2018 |
1901841071 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia hygienických balíčkov | 6161,10 [$EUR] bez DPH |
376/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 15.06.2018 | 28.06.2018 | 16.7.2018 |
1901841007 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia hygienických balíčkov | 179,40 [$EUR] bez DPH |
367/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 05.06.2018 | 25.06.2018 | 16.7.2018 |