
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901941146 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | xxx | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941116 | EUROCONTROL s.r.o. Priemyselná 12, 96563 Žiar nad Hronom  | 
						35742402 | vzdelávanie | 766,80 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						358/OI/2019 | xxx | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941189 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava  | 
						35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						13/OZ/2005 | xxx | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941188 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava  | 
						35742364 | servisný prenájom rohoží | 56,69 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						13/OZ/2005 | xxx | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941217 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 81499 Bratislava  | 
						35730129 | online predplatné | 478,20 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 481/2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | 10.1.2020 | 
| 1901941112 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 81499 Bratislava  | 
						35730129 | dodávka odbornej literatúry | 68,20 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 433/2019 | 26.11.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 | 
| 1901941246 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava  | 
						35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						350/OI/2019 | xxx | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 | 
| 1901941071 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava  | 
						35697270 | Orange VPS | 7508,53 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						372/OI/2017 | xxx | 13.11.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 | 
| 1901941069 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava  | 
						35697270 | Orange VPS | 1570,24 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						372/OI/2017 | xxx | 13.11.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 | 
| 1901941198 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava  | 
						35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 34333,07 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						372/OI/2017 | xxx | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941070 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava  | 
						35697270 | Orange VPS | 1230,18 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						372/OI/2017 | xxx | 13.11.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901940927 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava  | 
						35697270 | Orange VPS | 1430,90 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						372/OI/2017 | xxx | 11.10.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941047 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava  | 
						35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 34116,01 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						372/OI/2017 | xxx | 11.11.2019 | 02.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941252 | Ing.Tomáš Gróf Tajovského 3/A, 01001 Žilina  | 
						35139005 | vzdelávanie | 1200,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 486/2019 | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 | 
| 1901941098 | CZESLOTRADE s.r.o. Kpt.Nálepku 4, 93701 Želiezovce  | 
						34109064 | stavebný dozor | 7708,20 [$EUR]  bez DPH  | 
						234/126/2018 | xxx | 20.11.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941100 | CZESLOTRADE s.r.o. Kpt.Nálepku 4, 93701 Želiezovce  | 
						34109064 | stavebný dozor | 1636,60 [$EUR]  bez DPH  | 
						235/137/2018 | xxx | 20.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941099 | CZESLOTRADE s.r.o. Kpt.Nálepku 4, 93701 Želiezovce  | 
						34109064 | stavebný dozor | 5085,80 [$EUR]  bez DPH  | 
						233/110/2018 | xxx | 20.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941094 | Ing.E.Dunčič-Orava tour Komenského 486/11, 02901 Námestovo  | 
						33755272 | seminár | 231,50 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 432/2019 | 19.11.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941114 | SATEL-SLOVAKIA s.r.o. Mnoheľova 825, 05801 Poprad  | 
						31712797 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 596,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 444/2019 | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941222 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica  | 
						31644791 | dodávka hygienického materiálu | 1699,20 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						156/OVS/2018 | 420/2019 | 13.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 | 
| 1901941200 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica  | 
						31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						156/OVS/2018 | xxx | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941225 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka interiérového vybavenia | 23317,20 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						426/OVS/2019 | xxx | 13.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 | 
| 1901941201 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka interiérového vybavenia | 23679,60 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						425/OVS/2019 | xxx | 11.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 | 
| 1901941185 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka interiérového vybavenia | 17328,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						413/OVS/2019 | xxx | 09.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 | 
| 1901941168 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 8477,76 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						224/OVS/2016 | 327/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941167 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 3001,48 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						224/OVS/2016 | 323/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941166 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 4163,90 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						224/OVS/2016 | 324/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941165 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 1838,26 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						224/OVS/2016 | 322/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941127 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 2426,95 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						224/OVS/2016 | 321/2019 | 27.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941180 | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. Mýtna 546, 91601 Stará Turá  | 
						31443443 | stavebné práce | 36324,73 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						346/OVS/2017 | xxx | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941145 | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. Mýtna 546, 91601 Stará Turá  | 
						31443443 | stavebné práce | 133579,79 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						346/OVS/2017 | xxx | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941187 | SOREA spol. s r.o. Odborárske nám.3, 81570 Bratislava  | 
						31339204 | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu | 1073,50 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 470/2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941151 | SOREA spol. s r.o. Odborárske nám.3, 81570 Bratislava  | 
						31339204 | prenájom priestorov a techniky pre pracovnú poradu | 648,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 454/2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941150 | SOREA spol. s r.o. Odborárske nám.3, 81570 Bratislava  | 
						31339204 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 1260,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 453/2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941228 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava  | 
						31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 411981,73 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						386/OI/2019 | xxx | 16.12.2019 | 31.12.2019 | 10.1.2020 | 
| 1901941227 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava  | 
						31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 3738,74 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						381/OI/2019 | 471/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941268 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava  | 
						31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2767,48 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						85/OZ/2004 | xxx | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 | 
| 1901941171 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava  | 
						31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 4582,13 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						85/OZ/2004 | xxx | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941235 | pe3xon s.r.o. Laténska 954/8, 85110 Bratislava  | 
						31320988 | služby technickej podpory vyvolávacieho systému | 4980,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 484/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 
| 1901941051 | pe3xon s.r.o. Laténska 954/8, 85110 Bratislava  | 
						31320988 | služby technickej podpory vyvolávacieho systému | 3900,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						83/OI/2019 | 424/2019 | 11.11.2019 | 02.12.2019 | 20.12.2019 |