Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901941232 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 21314,00 [$EUR] vrátane DPH |
416/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941231 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 21495,00 [$EUR] vrátane DPH |
407/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941131 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 23802,00 [$EUR] vrátane DPH |
408/OVS/2019 | xxx | 28.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941218 | Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok |
37851624 | lektorovanie | 2533,17 [$EUR] bez DPH |
382/OSOD/2019, 390/OSOD/2019 | xxx | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941216 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3033764,66 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 395/2019 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941252 | Ing.Tomáš Gróf Tajovského 3/A, 01001 Žilina |
35139005 | vzdelávanie | 1200,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 486/2019 | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941094 | Ing.E.Dunčič-Orava tour Komenského 486/11, 02901 Námestovo |
33755272 | seminár | 231,50 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 432/2019 | 19.11.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941156 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2454,30 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941087 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2454,30 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 18.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941172 | HOTEL PARTIZÁN s.r.o. Bystrá 108, 97701 Bystrá |
36045543 | prenájom priestorov pre pracovnú poradu | 1100,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 451/2019 | 06.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941265 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 1092,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 480/2019 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941143 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 784,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 450/2019 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941226 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 2789,61 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 479/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941233 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 623165,91 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 379/2019, 436/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941266 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka stolných lámp | 238,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 493/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941161 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | prenájom priestorov pre pracovnú poradu | 20,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 446/2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941160 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 220,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 446/2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941176 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 06.12.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941175 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 06.12.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941245 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 148,00 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 463/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941236 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 512,78 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 468/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941170 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 238,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941158 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 117,00 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 462/2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941148 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 175,91 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 455/2019 | 03.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941147 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 146,00 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 456/2019 | 03.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941130 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 230,45 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 402/2019 | 28.11.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941129 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 171,26 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 445/2019 | 28.11.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941116 | EUROCONTROL s.r.o. Priemyselná 12, 96563 Žiar nad Hronom |
35742402 | vzdelávanie | 766,80 [$EUR] vrátane DPH |
358/OI/2019 | xxx | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941095 | EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23, 82106 Bratislava |
35972297 | stavebné práce | 31246,01 [$EUR] vrátane DPH |
345/OVS/2017 | xxx | 19.11.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941090 | EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23, 82106 Bratislava |
35972297 | stavebné práce | 32028,14 [$EUR] vrátane DPH |
435/OPERDFaFEAD/2019 | xxx | 14.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941255 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 15981,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 495/2019 | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941234 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 98112,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201935604_Z | 477/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941211 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941210 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 4976,53 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 329/2019, 425/2019, 435/2019, 464/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941209 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej technika | 68737,44 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 431/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941208 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | profylaktika zariadení IKT | 7934,40 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 469/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941207 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | konfiguračné práce v serverovni | 6542,40 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 423/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941098 | CZESLOTRADE s.r.o. Kpt.Nálepku 4, 93701 Želiezovce |
34109064 | stavebný dozor | 7708,20 [$EUR] bez DPH |
234/126/2018 | xxx | 20.11.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941100 | CZESLOTRADE s.r.o. Kpt.Nálepku 4, 93701 Želiezovce |
34109064 | stavebný dozor | 1636,60 [$EUR] bez DPH |
235/137/2018 | xxx | 20.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941099 | CZESLOTRADE s.r.o. Kpt.Nálepku 4, 93701 Želiezovce |
34109064 | stavebný dozor | 5085,80 [$EUR] bez DPH |
233/110/2018 | xxx | 20.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |