
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902541600 | STAMART REAL s.r.o. Robotnícka 1A, 03601 Martin |
36434736 | nájom nebytových priestorov | 1036,22 [$EUR] vrátane DPH |
187/SSV/2022 | xxx | 01.10.2025 | 13.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541628 | STAVART s.r.o. Čerenčianska 22, 97901 Rimavská Sobota |
31644830 | nájom nebytových priestorov, energie a lužby | 1651,60 [$EUR] vrátane DPH |
102/SSV/2022 | xxx | 02.10.2025 | 13.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541753 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | demontáž vykurovacieho zariadenia | 172,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 399/2025 | 22.10.2025 | 11.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541731 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | prístupy do databázy | 2146,35 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 319/2025 | 17.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541913 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 1172,98 [$EUR] bez DPH |
165/SSV/2022 | xxx | 14.11.2025 | 24.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541822 | TERAVA s.r.o. Na letisko 2121/44, 05801 Poprad |
44644329 | strážna a informačná služba | 2997,33 [$EUR] vrátane DPH |
77/OVS/2025 | xxx | 05.11.2025 | 24.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541640 | TERRAFONS s.r.o. Košovská cesta 1, 97101 Prievidza |
36295698 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 2187,97 [$EUR] vrátane DPH |
191/SSV/2022 | xxx | 06.10.2025 | 19.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541824 | TIMAN s.r.o. Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica |
36005801 | vzdelávanie | 7881,84 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 411/2025 | 05.11.2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541723 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | správa a údržba webstránky | 757,68 [$EUR] vrátane DPH |
132/ORIKT/2025 | xxx | 16.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541740 | UNI KREDIT n.o. Boženy Němcovej 8, 97401 Banská Bystrica |
42000726 | vzdelávanie | 3600,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 292/2025 | 20.10.2025 | 17.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541784 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 6,36 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 03.11.2025 | 11.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541778 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 12,72 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 31.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541773 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 146,34 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 29.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541767 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 63,62 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 28.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541751 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 82,71 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 22.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541746 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 254,50 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 21.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541730 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 76,35 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 17.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541725 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 222,68 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 16.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541707 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 311,76 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 14.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541688 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 375,38 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 10.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541679 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 375,38 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 09.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541672 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 248,13 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 08.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541656 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 1285,20 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 07.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541635 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 286,31 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 03.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541624 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 314044,75 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 02.10.2025 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541888 | VEP-VÝŤAHY, ESKALÁTORY, PLOŠINY s.r.o. Sládkovičova 12, 90031 Stupava |
35825162 | servisná prehliadka výťahov | 553,50 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 493/2025 | 12.11.2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541660 | Viera Vrabľová Metodova 8, 09101 Stropkov |
nájom nebytových priestorov, energie a služby | 913,30 [$EUR] bez DPH |
197/SSV/2022 | xxx | 07.10.2025 | 19.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1902541619 | Virtuality s.r.o. Slovenská 1, 08501 Bardejov |
44816529 | nájom nebytových priestorov | 2259,20 [$EUR] bez DPH |
105/SSV/2022 | xxx | 02.10.2025 | 13.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541774 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | nyvýšenie RAM servera | 98,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 454/2025 | 29.10.2025 | 17.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541762 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | údržba vyvolávacieho systému | 586,71 [$EUR] vrátane DPH |
314/ORIKT/2024 | 435/2025 | 24.10.2025 | 17.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541761 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | obnova údajov zo zálohy | 98,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 433/2025 | 24.10.2025 | 11.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541760 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | údržba vyvolávacieho systému | 2151,27 [$EUR] vrátane DPH |
314/ORIKT/2024 | 434/2025 | 24.10.2025 | 11.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541733 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | údržba vyvolávacieho systému | 684,50 [$EUR] vrátane DPH |
314/ORIKT/2024 | 403/2025 | 17.10.2025 | 04.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541816 | WAGON TRADING spol. s r.o. Cabajská 10, 95022 Nitra |
31657940 | energie | 88,55 [$EUR] vrátane DPH |
224/SSVaR/2024 | xxx | 04.11.2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541815 | WAGON TRADING spol. s r.o. Cabajská 10, 95022 Nitra |
31657940 | energie | 66,33 [$EUR] vrátane DPH |
303/SSVaR/2024 | xxx | 04.11.2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541787 | WAGON TRADING spol. s r.o. Cabajská 10, 95022 Nitra |
31657940 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 683,85 [$EUR] vrátane DPH |
303/SSVaR/2024 | xxx | 03.11.2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541786 | WAGON TRADING spol. s r.o. Cabajská 10, 95022 Nitra |
31657940 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 757,76 [$EUR] vrátane DPH |
224/SSVaR/2024 | xxx | 03.11.2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541673 | WELCOME spol. s r.o. Karpatská 3273/7, 05801 Poprad |
36470732 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 947,45 [$EUR] vrátane DPH |
406/SSV/2021 | xxx | 08.10.2025 | 19.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541868 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 28568,46 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 400/2025 | 11.11.2025 | 19.11.2025 | 28.11.2025 |
| 1902541849 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 28140,44 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 392/2025 | 07.11.2025 | 19.11.2025 | 28.11.2025 |