
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902441922 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 30096,46 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 397/2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441921 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 19682,78 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 399/2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441915 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 28501,20 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 377/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441911 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 48757,80 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 379/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441906 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 38067,35 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 314/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441886 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 15597,98 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 396/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441882 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 49194,60 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 380/2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441848 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 16352,70 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 375/2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441845 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 46109,70 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 374/2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441844 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 18564,00 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 376/2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441831 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 34444,40 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 317/2024 | 09.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441828 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 28910,81 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 318/2024 | 09.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441800 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 23579,51 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 312/2024 | 05.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441774 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 34698,30 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 373/2024 | 02.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441773 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 38493,00 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 378/2024 | 02.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441786 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 59,40 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 440/2024 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441705 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 81105 Bratislava |
31595545 | nájom nebytových priestorov | 1662,91 [$EUR] bez DPH |
89/SSV/2022 | xxx | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441505 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 81105 Bratislava |
31595545 | nájom nebytových priestorov | 1662,91 [$EUR] bez DPH |
89/SSV/2022 | xxx | 15.10.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441796 | NeoTec Martin s.r.o. Brezová 13, 03601 Martin |
31595375 | nájom nebytových priestorov, energie a lužby | 886,80 [$EUR] vrátane DPH |
150/SSV/2022 | xxx | 04.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441611 | NeoTec Martin s.r.o. Brezová 13, 03601 Martin |
31595375 | nájom nebytových priestorov, energie a lužby | 886,80 [$EUR] vrátane DPH |
150/SSV/2022 | xxx | 05.11.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441536 | NeoTec Martin s.r.o. Brezová 13, 03601 Martin |
31595375 | nájom nebytových priestorov, energie a lužby | 886,80 [$EUR] vrátane DPH |
150/SSV/2022 | xxx | 23.10.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441784 | KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín |
31411959 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 1883,84 [$EUR] vrátane DPH |
246/SSVaR/2024 | xxx | 03.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441783 | KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín |
31411959 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 750,30 [$EUR] vrátane DPH |
412/SSV/2021 | xxx | 03.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441617 | KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín |
31411959 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 1883,84 [$EUR] vrátane DPH |
246/SSVaR/2024 | xxx | 05.11.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441616 | KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín |
31411959 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 750,30 [$EUR] vrátane DPH |
412/SSV/2021 | xxx | 05.11.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441530 | KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín |
31411959 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 1883,84 [$EUR] vrátane DPH |
246/SSVaR/2024 | xxx | 21.10.2024 | 09.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441816 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31402445 | monitoring médií | 148,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 598/2023 | 06.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441708 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10, 85101 Bratislava |
31396488 | dodávka kancelárskeho materiálu | 407,04 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 358/2024 | 15.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441747 | KORATEX a.s. Tuhovská 16, 83006 Bratislava |
31332277 | výmena podlahovej krytiny | 2400,01 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 349/2024 | 28.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441940 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 84096,00 [$EUR] vrátane DPH |
331/ORIKT/2024 | xxx | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441894 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 61301,88 [$EUR] vrátane DPH |
98/OI/2022 | 419/2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441893 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 1259398,56 [$EUR] vrátane DPH |
343/OI/2022 | 343/2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441860 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 358,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 446/2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441805 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 44465,40 [$EUR] vrátane DPH |
287/ORIKT/2024 | xxx | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441925 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 140,56 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441924 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2530,44 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441799 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3732,53 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 05.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441829 | Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10, 81360 Bratislava |
31322051 | povinné zmluvné poistenie | 63,54 [$EUR] bez DPH |
398/OVS/2021 | xxx | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441954 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka výpočtovej techniky | 54600,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/ORIKT/2024 | xxx | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441953 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka výpočtovej techniky | 56700,00 [$EUR] vrátane DPH |
329/ORIKT/2024 | xxx | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |