
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902441746 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 103,24 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 28.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441740 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 60,73 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 27.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441727 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 48,59 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 22.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441722 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 60,73 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 20.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441721 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 182,20 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 20.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441706 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 157,90 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 15.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441699 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 182,20 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441687 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 206,49 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 13.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441665 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 455,49 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 13.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441664 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 212,56 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 13.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441646 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 109,32 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 08.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441636 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 661,98 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 07.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441630 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 716,64 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 06.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441615 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 274976,28 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 05.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441694 | BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23, 04011 Košice |
36191337 | elektronické podpisovanie záznamov zo školení | 1980,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 294/2024 | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441957 | DATALAN a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 12603,96 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 464/2024 | 30.12.2025 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441954 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka výpočtovej techniky | 54600,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/ORIKT/2024 | xxx | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441953 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka výpočtovej techniky | 56700,00 [$EUR] vrátane DPH |
329/ORIKT/2024 | xxx | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441871 | EMM spol. s r.o. Sekurisova 16, 84102 Bratislava |
17316260 | dodávka výpočtovej techniky | 2761762,20 [$EUR] vrátane DPH |
301/ORIKT/2024 | xxx | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441745 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | dodávka výpočtovej techniky | 5640,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 333/2024 | 28.11.2024 | 09.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441785 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 83102 Bratislava |
36562939 | dodávka ventilátorov | 115,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 441/2024 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441878 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 83102 Bratislava |
36562939 | dodávka umývačky riadu | 501,88 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 449/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441940 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 84096,00 [$EUR] vrátane DPH |
331/ORIKT/2024 | xxx | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441894 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 61301,88 [$EUR] vrátane DPH |
98/OI/2022 | 419/2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441893 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 1259398,56 [$EUR] vrátane DPH |
343/OI/2022 | 343/2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441860 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 358,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 446/2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441805 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 44465,40 [$EUR] vrátane DPH |
287/ORIKT/2024 | xxx | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441777 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2353,05 [$EUR] vrátane DPH |
202/OVS/2024 | xxx | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441851 | Protech spol. s r.o. Buková 5120/35, 90027 Bernolákovo |
36057231 | dodávka ochranných pracovných prostriedkov | 77440,63 [$EUR] vrátane DPH |
204/KGR/2024 | xxx | 10.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441672 | Protech spol. s r.o. Buková 5120/35, 90027 Bernolákovo |
36057231 | dodávka ochranných pracovných prostriedkov | 432843,19 [$EUR] vrátane DPH |
310/OSS/2022 | 355/2024 | 13.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441737 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s. Sklabinská 20, 83106 Bratislava |
44855206 | dodávka motorových vozidiel | 148248,00 [$EUR] vrátane DPH |
AOAS-1-109/2024 | xxx | 27.11.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441881 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 1544,08 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 428/2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441663 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 1859,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 413/2024 | 12.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441877 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 83102 Bratislava |
36562939 | dodávka mikrovlnnej rúry | 68,12 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 458/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441915 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 28501,20 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 377/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441911 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 48757,80 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 379/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441882 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 49194,60 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 380/2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441848 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 16352,70 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 375/2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441845 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 46109,70 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 374/2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441844 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 18564,00 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 376/2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |