január 2021

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172140025   Stredoslovenská energetika, a.s.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
51865467  vyúčtovanie elektrina pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika 16.10.2020-31.12.2020  16,62 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     11.1.2021  02.02.2021  9.3.2021 
1172140024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
51865467  elektrina 12/2020 pracovisko Nové Zámky  1578,11 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     11.1.2021  02.02.2021  9.3.2021 
1172140023   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrina Štúrovo 15.10.2020-31.12.2020  17,15 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     8.1.2021  02.02.2021  9.3.2021 
1172140016   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 12/2020 pracovisko Šaľa  573,16 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     7.1.2021  02.02.2021  9.3.2021 
1172140016   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 12/2020 pracovisko Nové Zámky  345 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     7.1.2021  02.02.2021  9.3.2021 
1172140014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 12/2020 pracovisko Šurany  281,60 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     7.1.2021  02.02.2021  9.3.2021 
1172140028   Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.
Rad 205, 94144 Hul
48193216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     11.1.2021  26.01.2021  10.3.2021 
1172140035   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok údržba siete LAN 12/2020  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-LAN    13.1.2021  02.02.2021  10.3.2021 
1172140034   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok DSLback up 12/2020  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL    13.1.2021  02.02.2021  10.3.2021 
1172140033   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby IPT 12/2020  1601,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT    13.1.2021  02.02.2021  10.3.2021 
1172140032   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok MPLS VPN 12/2020  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17    13.1.2021  02.02.2021  10.3.2021 
1172140031   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby 12/2020  1726,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887    13.1.2021  02.02.2021  10.3.2021 
1172140026   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 94901 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  1,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - skartácia č. 436/117/2018   72/2020  11.1.2021  21.01.2021  9.3.2021 
1172140059   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošová 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok DEKVS 2021 č. 95203  144 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost IJ 50 č. NZ 16/2012     29.1.2021  02.02.2021  10.3.2021 
1172140058   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošová 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok DEKVS 2021 č. 77539  228 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 80 č.NZ 12/2012     29.1.2021  02.02.2021  10.3.2021 
1172140017   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  polymérová dezinfekcia pracovisko Nové Zámky 30.12.2020  174,48 
vrátane DPH
  74/2020  7.1.2021  02.02.2021  9.3.2021 
1172140010   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  polymérová dezinfekcia pracovisko Šurany 12/2020  318,60 
vrátane DPH
  73/2020  4.1.2021  28.01.2021  9.3.2021 
1172140009   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  zabezpečenie dezinfekcie priestorov pracovísk Nové Zámky, Šurany, Šaľa za mesiac 12/2020  1605,24 
vrátane DPH
  70/2020  4.1.2020  28.01.2021  9.3.2021 
1172140008   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  zabezpečenie polymérovej dezinfekcie pracovisko Nové Zámky 17.12.2020,23.12.2020  348,96 
vrátane DPH
  74/2020  4.1.2021  28.01.2021  9.3.2021 
1172140007   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie 12/2020  5423,11 
vrátane DPH
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018     4.1.2021  28.01.2021  9.3.2021 
1172140052   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 1/2021 pracovisko Štúrovo  2372,30 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017     21.1.2021  26.01.2021  10.3.2021 
1172140051   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 1/2021 pracovisko Štúrovo  1682,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017     21.1.2021  26.01.2021  10.3.2021 
1172140043   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539  -48,20 
bez DPH
povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  18.1.2021  04.02.2021  10.3.2021 
1172140042   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2020 pracovisko Štúrovo č. 95203  -12,68 
bez DPH
povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  18.1.2021  04.02.2021  10.3.2021 
1172140041   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 12/2020  10,24 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014     18.1.2021  21.01.2021  10.3.2021 
1172140040   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 12/2020  1490,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 29/2004/SPP DS     18.1.2021  21.01.2021  10.3.2021 
1172140039   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 12/2020  1217,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 02/04     18.1.2021  21.01.2021  10.3.2021 
1172140055   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.10.-31.12.2020 pracovisko Šurany  161,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000046082, 233/117/2017    21.1.2021  02.02.2021  10.3.2021 
1172140054   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 12.10.-31.12.2020 pracovisko Nové Zámky  360,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000046080, 232/117/2017    21.1.2021  02.02.2021  10.3.2021 
1172140053   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie zrážky 1.10.-31.12.2020 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika  37,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000046097, 234/117/2017    21.1.2021  02.02.2021  10.3.2021 
1172140046   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné 12/2020 pracovisko Šaľa  38,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011     19.1.2021  26.01.2021  10.3.2021 
1172140050   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2020  5404,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020     21.1.2021  02.02.2021  10.3.2021 
1172140027   SIZK s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     7.1.2021  26.01.2021  10.3.2021 
1172140018   SIZK s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     7.1.2021  26.01.2021  9.3.2021 
1172140056   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  67,03 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 5    25.1.2021  26.01.2021  15.3.2021 
1172140011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 12/2020-1/2021  132,49 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    5.1.2021  13.01.2021  9.3.2021 
1172140038   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2020  4149,89 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     18.1.2021  02.02.2021  10.3.2021 
1172140012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 1/2021  2705,73 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     5.1.2021  13.01.2021  9.3.2021 
1172140002   MUDr. Janík Milan
Záhradnícka č. 4, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     4.1.2021  26.01.2021  9.3.2021 
1172140048   MUDr. Lendvay Ladislav
Bešeňov - Veľké Lovce, 94141 Veľké Lovce
34060014  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  113,09 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     20.1.2021  26.01.2021  10.3.2021 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2021 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť