
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032140330 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | 45960470 | diagnostika, výmena oleja | 96,83€ vrátane DPH | Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 30.09.2021 | 05.10.2021 | 28.10.2021 | |
| 1032140329 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné | 45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH | zákon 477/2008 Z.z | 30.09.2021 | 05.10.2021 | 28.10.2021 | |
| 1032140328 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné | 45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH | zákon 477/2008 Z.z | 30.09.2021 | 05.10.2021 | 28.10.2021 | |
| 1032140327 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné | 45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH | zákon 477/2008 Z.z | 30.09.2021 | 05.10.2021 | 28.10.2021 | |
| 1032140326 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava | 35701722 | satelit | 9,60€ vrátane DPH | zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140325 | Dr.MED.PV s.r.o Hollého 2, 902 01 Pezinok | 36355321 | zdrav. výkon | 48,79€ bez DPH | zákon 477/2008 Z.z | 24.09.2021 | 28.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140320 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | benzín | 47,87€ vrátane DPH | Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 20.09.2021 | 22.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140319 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava | 31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH | zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 16.09.2021 | 22.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140318 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | dobropis | -36,48€ bez DPH | Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 16.09.2021 | 23.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140317 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | dobropis | -27,68€ bez DPH | Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 16.09.2021 | 23.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140316 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 | 35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 8,40€ vrátane DPH | na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140315 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | hovorné | 993,60€ vrátane DPH | Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 13.09.2021 | 17.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140314 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 | 35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH | zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 13.09.2021 | 17.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140313 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | poštové služby | 13,80€ vrátane DPH | zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 14.09.2021 | 17.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140312 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava | 36361127 | komplexná správa | 449,96€ vrátane DPH | zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2020 | 14.09.2021 | 17.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140311 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec | 36064386 | nájomné | 333,24€ bez DPH | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 14.09.2021 | 17.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140310 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | spracovanie poštového poukazu | 1,76€ bez DPH | Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140309 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava | 35749016 | nájom | 3918,64€ vrátane DPH | Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 07.09.2021 | 10.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140308 | Pediatria Modra s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra | 36701629 | zdrav. výkon | 27,88€ bez DPH | zákon 477/2008 Z.z | 07.09.2021 | 10.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140306 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava | 46979760 | upratovanie | 1774,34€ vrátane DPH | zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 03.09.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1032140303 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | benzín | 193,29€ vrátane DPH | Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1032140302 | Vitacare, s.r.o Kalinčiakova 45, 903 01 Senec | 48036439 | zdrav. výkon | 41,82€ bez DPH | zákon 477/2008 Z.z | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1032140301 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava | 36361127 | poskytnuté služby. výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 1455,83€ vrátane DPH | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1032140300 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava | 36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, servis výťahov | 650,29€ vrátane DPH | Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1032140299 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava | 36361127 | poskytnuté služby: plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody | 1248,00€ vrátane DPH | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1032140298 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava | 36361127 | poskytnuté služby: plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH | Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1032140297 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec | 47522861 | odmena za správu | 21,09€ vrátane DPH | Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016 | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1032140296 | Magna Energie a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | plyn | 311,69€ vrátane DPH | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1 | 02.09.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1032140304 | Ratulovský Július, Dipl. Ing. Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec | znalecký posudok | 285,00€ bez DPH | 52/2021 | 03.09.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | ||
| 1032140307 | IM Reality s.r.o Šurany 942 01 | 51902478 | odstránenie poruchy potrubných rozvodov | 750,00€ vrátane DPH | 58/2021 | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1032140305 | Emil Krajčík, s.r.o Dlhá 1424/47, 905 01 Senica | 34746204 | pur, špongie, WC kefy, sanitol, servítky | 55,83€ vrátane DPH | 64/2021 | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1032140321 | Xepap, spol. s.r.o Jesenského 4703, 96001 Zvolen | 31628605 | kancelársky materiál | 143,58€ vrátane DPH | 67/2021 | 21.09.2021 | 23.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140323 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava | 46979760 | toaletný papier, servítky ZZ | 1056,00€ vrátane DPH | zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 68/2021 | 22.09.2021 | 06.10.2021 | 5.10.2021 | 
| 1032140322 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava | 31353371 | servisné služby | 42,00€ vrátane DPH | 70/2021 | 22.09.2021 | 27.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1032140324 | Elektroservis Noga Suvorovova 44, 902 01 Pezinok | 11835192 | zhodnotenie technického stavu | 30,00€ vrátane DPH | 71/2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 5.10.2021 |