Február 2022

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032240049   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  49,73€ 
vrátane DPH
  94/2021  02.02.2022  04.02.2022  2.3.2022 
1032240048   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  40,32€ 
vrátane DPH
  95/2021  02.02.2022  04.02.2022  2.3.2022 
1032440047   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  1734,02€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019    02.02.2022  04.02.2022  2.3.2022 
1032240063   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného auta  544,46€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb    17.02.2022  23.02.2022  2.3.2022 
1032240046   Evrofin Int. spol.s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok  144,00€ 
vrátane DPH
  2/2022  01.02.2022  04.02.2022  2.3.2022 
1032240045   Evrofin Int. spol.s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok  144,00€ 
vrátane DPH
  1/2022  01.02.2022  04.02.2022  2.3.2022 
1032240060   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  13,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    14.02.2022  17.02.2022  2.3.2022 
1032240058   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -42,46€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    11.02.2022  22.02.2022  2.3.2022 
1032240057   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -32,28€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    11.02.2022  22.02.2022  2.3.2022 
1032240054   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  0,96€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    07.02.2022  10.02.2022  2.3.2022 
1032240075   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrina, voda  1062,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    28.02.2022  04.03.2022  2.3.2022 
1032240074   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  650,29€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    28.02.2022  04.03.2022  2.3.2022 
1032240073   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: voda, plyn, elektrina  2490,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    28.02.2022  04.03.2022  2.3.2022 
1032240072   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  1536,83€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    28.02.2022  04.03.2022  2.3.2022 
1032240071   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  147,70€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    28.02.2022  04.03.2022  2.3.2022 
1032240061   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2020    14.02.2022  17.02.2022  2.3.2022 
1032240055   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    08.02.2022  11.02.2022  2.3.2022 
1032240051   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
36027146  správa  34,11€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy č. 310/103/2021    04.02.2022  08.02.2022  2.3.2022 
1032240056   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    11.02.2022  17.02.2022  2.3.2022 
1032240069   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  19,20€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    24.07.2022  24.02.2022  2.3.2022 
1032240067   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  4800,00€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    23.02.2022  23.02.2022  2.3.2022 
1032240059   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  8,40€ 
vrátane DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    14.02.2022  14.02.2022  2.3.2022 
1032240050   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    03.02.2022  04.02.2022  2.3.2022 
1032240044   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  322,09€ 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019 -1    01.02.2022  04.02.2022  2.3.2022 
1032240070   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    25.02.2022  04.03.2022  2.3.2022 
1032240064   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  rozšírenie siete  1161,46€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007  92/2021  21.02.2022  18.03.2022  2.3.2022 
1032240068   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    23.02.2022  25.02.2022  2.3.2022 
1032240062   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  60,80€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    21.02.2022  23.02.2022  2.3.2022 
1032240053   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  323,80€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    07.02.2022  10.02.2022  2.3.2022 
1032240052   2U spol.s.r.o
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
17315788  vlajky 2 ks  44,70€ 
vrátane DPH
  15/2022  07.02.2022  10.02.2022  2.3.2022 
1032240066   Združenie Fundus
Krátka 1, 90301 Senec
  voda- vyúčtovanie 2021  236,41€ 
vrátane DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018    22.02.2022  25.02.2022  2.3.2022 
1032240065   Združenie Fundus
Krátka 1, 90301 Senec
  voda  150,00€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018    22.02.2022  25.02.2022  2.3.2022 

Naspäť na Faktúry 2022 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť