marec 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1202440067   HARIMED, s. r. o.
Veličná 124, 027 54 Veličná
47235471  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.   195,16 
bez DPH
    20.03.2024  21.03.2024  20.3.2024 
1202440066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.03.2024 do 15.03.2024  72,08 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    19.03.2024  21.03.2024  19.3.2024 
1202440065   KAMED s. r. o.
Lucenkova 3477/17, 026 01 Dolný Kubín
55148239  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  104,55 
bez DPH
    18.03.2024  20.03.2024  18.3.2024 
1202440064   Vladimír Fačko junior
Pokryváč 21, 026 01 Dolný Kubín
40166953  oprava opadávajúcej omietky na stene a na strope na 1. poschodí v prístavbe budovy, omaľovanie bielou farbou, odhlučnenie priestoru v miestnosti na 1. p., odstránenie plesne v kanceláriách na 1. p.   296,50 
bez DPH
  4/2024 zo dňa 01.02.2024  15.03.2024  19.03.2024  15.3.2024 
1202440063   HaMed s.r.o.
Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín
36431010  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  13,94 
bez DPH
    14.03.2024  18.03.2024  15.3.2024 
1202440062   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie február 2024  4309,60 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020    14.03.2024  18.03.2024  14.3.2024 
1202440061   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava frankovací stroj za obdobie 2/2024 (dobropis)  -5,72 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020    13.03.2024  25.03.2024 (od dodávateľa)  13.3.2024 
1202440060   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo, teplá voda za 2/2024  10299,89 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    11.03.2024  15.03.2024  12.3.2024 
1202440059   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 2/2024  9,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    11.03.2024  18.03.2024  11.3.2024 
1202440058   Bz-Soft, s. r. o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 2/2024  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    08.03.2024  18.03.2024  8.3.2024 
1202440057   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 2/2024  5117,21 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     08.03.2024  15.03.2024  8.3.2024 
1202440056   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci február 2024  1,28 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    08.03.2024  14.03.2024  8.3.2024 
1202440055   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie február 2024  0,00 
bez DPH
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu 13.02.2024 zo dňa 09.02.2024    07.03.2024  platba bola zaplatená dňa 13.02.2024 vo výške 1 267,16 EUR  7.3.2024 
1202440054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.02.2024 do 29.02.2024  419,25 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    06.03.2024  14.03.2024  6.3.2024 
1202440053   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 2/2024  1479,45 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023    06.03.2024  18.03.2024  6.3.2024 
1202440052   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika, načítanie/výmaz pamäti porúch, nastavenie intervalu, systematické operácie údržby, výmena oleja, výmena olejového filtra, drobný spotrebný materiál   224,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021  8/2024 zo dňa 22.02.2024  04.03.2024  07.03.2024  5.3.2024 
1202440051   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 2/2024  1465,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    04.03.2024  18.03.2024  5.3.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť