
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902441863 | Viera Vrabľová Metodova 8, 09101 Stropkov |
nájom nebytových priestorov, energie a služby | 846,10 [$EUR] bez DPH |
197/SSV/2022 | xxx | 12.12.2024 | 30.12.2024 | 10.1.2025 | |
1902441862 | Viera Vrabľová Metodova 8, 09101 Stropkov |
nájom nebytových priestorov, energie a služby | 846,10 [$EUR] bez DPH |
197/SSV/2022 | xxx | 12.12.2024 | 30.12.2024 | 10.1.2025 | |
1902441861 | Viera Vrabľová Metodova 8, 09101 Stropkov |
nájom nebytových priestorov, energie a služby | 846,10 [$EUR] bez DPH |
197/SSV/2022 | xxx | 12.12.2024 | 30.12.2024 | 10.1.2025 | |
1902441889 | Viera Vrabľová Metodova 8, 09101 Stropkov |
nájom nebytových priestorov, energie a služby | 846,10 [$EUR] bez DPH |
197/SSV/2022 | xxx | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | |
1902441817 | Kollár Zoltán Družstevná 4, 94501 Komárno |
14142589 | nájom nebytových priestorov | 680,00 [$EUR] vrátane DPH |
76/SSV/2023 | xxx | 06.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441793 | Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla | 1010,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 430/2024 | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441947 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | poistenie budov | 5339,31 [$EUR] bez DPH |
94/OZ/2003 | xxx | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441884 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | poistenie prevádzkových strojov | 1314,48 [$EUR] bez DPH |
93/OZ/2003 | xxx | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441600 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | nájom nebytových priestorov | 1663,39 [$EUR] bez DPH |
91/SR/2022 | xxx | 04.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441599 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | nájom nebytových priestorov | 2572,96 [$EUR] vrátane DPH |
7/SSV/2022 | xxx | 04.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441591 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | nájom nebytových priestorov | 1663,39 [$EUR] bez DPH |
91/SR/2022 | xxx | 04.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441590 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | nájom nebytových priestorov | 2572,96 [$EUR] vrátane DPH |
7/SSV/2022 | xxx | 04.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441589 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | nájom nebytových priestorov | 929,65 [$EUR] vrátane DPH |
422/SSV/2021 | xxx | 04.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441588 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | nájom nebytových priestorov | 1113,00 [$EUR] bez DPH |
138/SSV/2022 | xxx | 04.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441587 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | nájom nebytových priestorov | 1008,00 [$EUR] bez DPH |
187/SSV/2022 | xxx | 04.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441586 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | nájom nebytových priestorov | 1470,00 [$EUR] bez DPH |
3/SSV/2022 | xxx | 04.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441585 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | nájom nebytových priestorov | 741,66 [$EUR] bez DPH |
308/SSV/2022 | xxx | 04.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441858 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 709,16 [$EUR] bez DPH |
165/SSV/2022 | xxx | 11.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441871 | EMM spol. s r.o. Sekurisova 16, 84102 Bratislava |
17316260 | dodávka výpočtovej techniky | 2761762,20 [$EUR] vrátane DPH |
301/ORIKT/2024 | xxx | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441907 | META skladovací technika s.r.o. Rudolfovská tř.742/171, České Budějovice |
26020645 | dodávka interiérového vybavenia | 1235,35 [$EUR] bez DPH |
xxx | 448/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441935 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 1197,96 [$EUR] bez DPH |
203/OVS/2024 | 451/2024, 452/2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441804 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 505,18 [$EUR] bez DPH |
203/OVS/2024 | 434/2024 | 05.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441748 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 2206,32 [$EUR] bez DPH |
203/OVS/2024 | 427/2024 | 29.11.2024 | 09.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441770 | HRONSTAV 01 spol. s r.o. Rázusova 51, 97701 Brezno |
30225655 | nájom nebytových priestorov, energie a lužby | 694,73 [$EUR] vrátane DPH |
188/SSV/2022 | xxx | 02.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441581 | HRONSTAV 01 spol. s r.o. Rázusova 51, 97701 Brezno |
30225655 | nájom nebytových priestorov, energie a lužby | 694,73 [$EUR] vrátane DPH |
188/SSV/2022 | xxx | 04.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441801 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových prganizácií v Slovenskej republike Odborárske nám.3, 81570 Bratislava |
30779618 | nájom nebytových priestorov, energie a lužby | 735,74 [$EUR] vrátane DPH |
109/SSV/2022 | xxx | 05.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441649 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových prganizácií v Slovenskej republike Odborárske nám.3, 81570 Bratislava |
30779618 | nájom nebytových priestorov, energie a lužby | 735,74 [$EUR] vrátane DPH |
109/SSV/2022 | xxx | 12.11.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441954 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka výpočtovej techniky | 54600,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/ORIKT/2024 | xxx | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441953 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka výpočtovej techniky | 56700,00 [$EUR] vrátane DPH |
329/ORIKT/2024 | xxx | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441829 | Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10, 81360 Bratislava |
31322051 | povinné zmluvné poistenie | 63,54 [$EUR] bez DPH |
398/OVS/2021 | xxx | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441925 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 140,56 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441924 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2530,44 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441799 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3732,53 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 05.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441940 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 84096,00 [$EUR] vrátane DPH |
331/ORIKT/2024 | xxx | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441894 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 61301,88 [$EUR] vrátane DPH |
98/OI/2022 | 419/2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441893 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 1259398,56 [$EUR] vrátane DPH |
343/OI/2022 | 343/2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441860 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 358,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 446/2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441805 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 44465,40 [$EUR] vrátane DPH |
287/ORIKT/2024 | xxx | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441747 | KORATEX a.s. Tuhovská 16, 83006 Bratislava |
31332277 | výmena podlahovej krytiny | 2400,01 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 349/2024 | 28.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441708 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10, 85101 Bratislava |
31396488 | dodávka kancelárskeho materiálu | 407,04 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 358/2024 | 15.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |