September 2025

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1202540209   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bystereká 2180,026 01 Dolný Kubín
36672254  Vyúčtovanie vodného a stočného za 01-09/2025  563,31 
bez DPH
1242010 zo dňa 01.04.2010 s dodatkami, doh. o platbách    26.09.2025  23.10.2025  31.10.2025 
1202540208   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bystereká 2180,026 01 Dolný Kubín
36672254  Vyúčtovanie zrážkovej vody 01-09/2025  1060,96 
vrátane DPH
1242010 zo dňa 01.04.2010 s dodatkami, doh. o platbách    26.09.2025  23.10.2025  31.10.2025 
12002540200   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbániková 2853/6A, Piesťany
35743565  Vyúčtovanie energie 08/2025 - preplatok  59,59 
vrátane DPH
RD 22552/2024-M_ODP z 27.11.2024, Dohoda o pristúpení k RD č.322/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024, zmluva o združ. dodávke elektriny č.323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    09.09.2025  13.10.2025  29.9.2025 
1202540207   DAVEX-SK, s.r.o.
Brezová 65, 01008 Žilina
207127383  výroba pečiatky 07E0401   129,76 
vrátane DPH
  obj. 45/2025zo dňa 8.9.2025  24.9.2025  26.09.2025  29.9.2025 
1202540205   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislav
31322832  PHM 09/2025  70,85 
vrátane DPH
2863/73120/2004 z 01.07.2004    18.9.2025  23.09.2025  29.9.2025 
1202540204   Ing. Michal Mikula
Párnica 424, 026 01 Párnica
43240224  Autorský dozor pri rekonštrukcii bleskozvodu   180 
bez DPH
18/2023 zo dňa 24.7.2023    12.9.2025  23.09.2025  29.9.2025 
1202540202   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  P.O BOX 8/2025  12,50 
vrátane DPH
Žiadosť o špec spôsoby pod./dod. zás.z 2.1.2010    12.9.2025  23.09.2025  29.9.2025 
1202540201   B-VÝŤAHY lift service, s.r.o.
Turík 76- 034 83 Turík
47634138  zábez. pohot a vyslobodz. slžby  110,70 
vrátane DPH
  38/2025  3.9.2025  23.09.2025  29.9.2025 
1202540198   KVARTÍR, s.r.o.
Rekovo 399, 027 21 Žaškov
36418986    1660,50 
vrátane DPH
zmluva oddielo 236/120/2024    05.09.2025  23.09.2025  29.9.2025 
1202540197   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 08/2025  0,64 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služieb PPP na účet z 29.12.2014    08.09.2025  23.09.2025  29.9.2025 
1202540190   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  Upratovacie služby 08/2025  1352,08 
vrátane DPH
o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022    03.09.2025  23.09.2025  22.9.2025 
1202540189   Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Salezianska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  Strážna a informačná služba 08/2025  1424,92 
bez DPH
Zml. o poskytovaní bezpečnostnej služby č.166/2023 z 15.12.2023    03.09.2025  23.09.2025  22.9.2025 
1202540203   Škvarka Rastislav
Hamuljaka 149/22 Dolný Kubín 026 01
37361490  Kontrola a oprava PHa Prist  402 
bez DPH
  obj.40/2025 zo dňa 11.8.2025  10.9.2025  17.09.2025  29.9.2025 
1202540199   TEHOS, s.r.o
Námestie slobody 1269/3, 02601 Dolný Kubín
36389331  teplo 08/2025  4059,28 
vrátane DPH
37905511/140/2014    9.9.2025  17.09.2025  29.9.2025 
1202540193   DaT
Veličná 559, 02754 Veličná
46752595  Rekonštrukcia bleskozvod-vytýčenie inžinierskych sieti   1170 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.236/120/2024    03.09.2025  12.09.2025  22.9.2025 
1202540196   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislav
31322832  Evo 95 za 08/2025  245,08 
vrátane DPH
2863/73120/2004 z 01.07.2004    04.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1202540194   KAMED s.r.o.
Lucenková 3477/17, 026 01 Dolný Kubín
55148239  Zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    04.0.9.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1202540192   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbániková 2853/6A
35743565  El. energia 09/2025  16,86 
vrátane DPH
RD 22552/2024-M_ODP z 27.11.2024, Dohoda o pristúpení k RD č.322/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024, zmluva o združ. dodávke elektriny č.323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    03.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1202540191   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbániková 2853/6A
35743565    1582,66 
vrátane DPH
RD 22552/2024-M_ODP z 27.11.2024, Dohoda o pristúpení k RD č.322/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024, zmluva o združ. dodávke elektriny č.323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    03.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1202540188   DAVEX-SK, s.r.o.
Brezová 65, 01008 Žilina
36384593  Výroba pečiatky  12,43 
vrátane DPH
  č. 43/2025 zo dňa 22.08.2025  02.09.2025  04.09.2025  9.9.2025 
1202540195   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok za 08/2025  1400,00 
bez DPH
rekapitulácia dávok podľa kl. na výplatu 11.08.2025    05.09.2025  13.08.2025  22.9.2025 

Naspäť na Faktúry 2025 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť