
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352540102 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 877,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 31.03.2025 | 28.04.2025 | 28.4.2025 | |
1352540101 | AUTOSERVIS JUSKO s. r. o. Jasenov 195, 066 01 Jasenov |
51403471 | oprava elektroinštalácie na SMV | 110,00 vrátane DPH |
15/2025 | 31.03.2025 | 04.04.2025 | 4.4.2025 | |
1352540100 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 556,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 28.03.2025 | 04.04.2025 | 4.4.2025 | |
1352540098 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 244,64 bez DPH |
Zmluva č. 462 v zn. dodatkov | 26.03.2025 | 04.04.2025 | 4.4.2025 | |
1352540097 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - WC súpravy | 60,45 vrátane DPH |
14/2025 | 24.03.2025 | 04.04.2025 | 4.4.2025 | |
1352540081 | P.F.MED s.r.o. Lackovce 203, 066 01 Lackovce |
36501212 | zdravotné výkony | 160,31 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 12.03.2025 | 04.04.2025 | 4.4.2025 | |
1352540093 | Mesto Snina Strjárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 130,02 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.v znení dodatkov | 20.03.2025 | 02.04.2025 | 2.4.2025 | |
1352540096 | MEDI-PARMA S.R.O. Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 21.03.2025 | 31.03.2025 | 2.4.2025 | |
1352540088 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 95 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -3,28 bez DPH |
17.03.2025 | 31.03.2025 | 2.4.2025 | ||
1352540087 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 95 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -7,78 bez DPH |
17.03.2025 | 31.03.2025 | 2.4.2025 | ||
1352540099 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,27 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2021/ÚPSVR Humenné | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 2.4.2025 | |
1352540082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 25,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZaK-ORaP | 12.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540083 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - doplatok | 368,44 vrátane DPH |
RD č. 22552/2024-M_ODP, Zmluva č. 323/OVS/2024 | 12.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 3,20 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na Ú | 11.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540084 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 4785,87 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 14.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540074 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1122,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 06.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540085 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 596,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 17.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540089 | LUMA - PRESS, s.r.o. Ul. 26. novembra 3, 066 01 Humenné |
36508357 | nákup - archívna krabica | 110,70 vrátane DPH |
13/2025 | 18.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540086 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 17.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540090 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 42,55 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 18.03.2025 | 21.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540066 | JM, s. r. o. Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
53743008 | strážna služba | 4759,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 277/135/2022, Zmluva JM-10-3 | 03.03.2025 | 26.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540067 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 3433,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.03.2025 | 26.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540094 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
31728812 | vysporiadanie nákladov za dodávku tepla r. 2022 a 2023 - prepladok | -1562,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 20.03.2025 | 25.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540091 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 24,60 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2021/ÚPSVR Humenné | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540092 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 0,21 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2023/ÚPSVR Humenné | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540079 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 5,61 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2020/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 2 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 27.3.2025 | |
1352540077 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 29555,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 21.3.2025 | |
1352540075 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 3398,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 90122, 241/135/2022 | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 21.3.2025 | |
1352540095 | Webmaxx Slovakia s.r.o. Družstevný rad 958/10, 943 01 Štúrovo |
48076571 | nákup - tlačiareň čiarových kódov | 340,46 vrátane DPH |
10/2025 | 20.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
1352540080 | IMPAKT, spol. s r.o. Fidlíkova 3, 066 01 Humenné |
36446653 | vypracovanie rozpočtu - ocenený výkaz výmer na stavebné práce | 60,00 vrátane DPH |
9/2025 | 27.02.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1352520003 | Webmaxx Slovakia s.r.o. Družstevný rad 958/10, 943 01 Štúrovo |
48076571 | nákup - tlačiareň čiarových kódov - zálohová faktúra | 340,46 vrátane DPH |
10/2025 | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1352540064 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 216,07 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1352540071 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1352540065 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1352540068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 87,65 vrátane DPH |
Zmluvy č. 1149721403 a č. 9910001245 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1352540069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,78 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1352540073 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2394,50 vrátane DPH |
RD č. 22552/2024-M_ODP, Zmluva č. 323/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 12.3.2025 | |
1352540072 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty - doplatok | 2,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 12.3.2025 | |
1352540070 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 582,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 12.3.2025 | |
1352540076 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie tepla za r. 2024 - preplatok | -2123,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 90122, 241/135/2022 | 11.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 |