marec 2025

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352540102   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  877,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    31.03.2025  28.04.2025  28.4.2025 
1352540101   AUTOSERVIS JUSKO s. r. o.
Jasenov 195, 066 01 Jasenov
51403471  oprava elektroinštalácie na SMV  110,00 
vrátane DPH
  15/2025  31.03.2025  04.04.2025  4.4.2025 
1352540100   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  556,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    28.03.2025  04.04.2025  4.4.2025 
1352540098   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  244,64 
bez DPH
Zmluva č. 462 v zn. dodatkov    26.03.2025  04.04.2025  4.4.2025 
1352540097   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup - WC súpravy  60,45 
vrátane DPH
  14/2025  24.03.2025  04.04.2025  4.4.2025 
1352540081   P.F.MED s.r.o.
Lackovce 203, 066 01 Lackovce
36501212  zdravotné výkony  160,31 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    12.03.2025  04.04.2025  4.4.2025 
1352540093   Mesto Snina
Strjárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  130,02 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.v znení dodatkov    20.03.2025  02.04.2025  2.4.2025 
1352540096   MEDI-PARMA S.R.O.
Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    21.03.2025  31.03.2025  2.4.2025 
1352540088   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 95 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -3,28 
bez DPH
    17.03.2025  31.03.2025  2.4.2025 
1352540087   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 95 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -7,78 
bez DPH
    17.03.2025  31.03.2025  2.4.2025 
1352540099   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  9,27 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2021/ÚPSVR Humenné    27.03.2025  28.03.2025  2.4.2025 
1352540082   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  25,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZaK-ORaP    12.03.2025  27.03.2025  27.3.2025 
1352540083   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - doplatok  368,44 
vrátane DPH
RD č. 22552/2024-M_ODP, Zmluva č. 323/OVS/2024    12.03.2025  27.03.2025  27.3.2025 
1352540078   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňažného poukazu U  3,20 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na Ú    11.03.2025  27.03.2025  27.3.2025 
1352540084   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  4785,87 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov    14.03.2025  27.03.2025  27.3.2025 
1352540074   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1122,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    06.03.2025  27.03.2025  27.3.2025 
1352540085   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  596,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    17.03.2025  27.03.2025  27.3.2025 
1352540089   LUMA - PRESS, s.r.o.
Ul. 26. novembra 3, 066 01 Humenné
36508357  nákup - archívna krabica  110,70 
vrátane DPH
  13/2025  18.03.2025  27.03.2025  27.3.2025 
1352540086   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    17.03.2025  27.03.2025  27.3.2025 
1352540090   Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, 821 04 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  42,55 
vrátane DPH
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501    18.03.2025  21.03.2025  27.3.2025 
1352540066   JM, s. r. o.
Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín
53743008  strážna služba  4759,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 277/135/2022, Zmluva JM-10-3    03.03.2025  26.03.2025  27.3.2025 
1352540067   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby  3433,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    04.03.2025  26.03.2025  27.3.2025 
1352540094   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
31728812  vysporiadanie nákladov za dodávku tepla r. 2022 a 2023 - prepladok  -1562,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    20.03.2025  25.03.2025  27.3.2025 
1352540091   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  24,60 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2021/ÚPSVR Humenné    19.03.2025  19.03.2025  27.3.2025 
1352540092   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  0,21 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2023/ÚPSVR Humenné    19.03.2025  19.03.2025  27.3.2025 
1352540079   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  5,61 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2020/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 2    12.03.2025  12.03.2025  27.3.2025 
1352540077   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
31728812  dodávka tepla  29555,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    11.03.2025  19.03.2025  21.3.2025 
1352540075   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  3398,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 90122, 241/135/2022    11.03.2025  19.03.2025  21.3.2025 
1352540095   Webmaxx Slovakia s.r.o.
Družstevný rad 958/10, 943 01 Štúrovo
48076571  nákup - tlačiareň čiarových kódov  340,46 
vrátane DPH
  10/2025  20.03.2025  14.03.2025  21.3.2025 
1352540080   IMPAKT, spol. s r.o.
Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
36446653  vypracovanie rozpočtu - ocenený výkaz výmer na stavebné práce  60,00 
vrátane DPH
  9/2025  27.02.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1352520003   Webmaxx Slovakia s.r.o.
Družstevný rad 958/10, 943 01 Štúrovo
48076571  nákup - tlačiareň čiarových kódov - zálohová faktúra  340,46 
vrátane DPH
  10/2025  11.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1352540064   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 4066, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  216,07 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    03.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1352540071   MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    04.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1352540065   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    03.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1352540068   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  87,65 
vrátane DPH
Zmluvy č. 1149721403 a č. 9910001245    04.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1352540069   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,78 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404    04.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1352540073   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  2394,50 
vrátane DPH
RD č. 22552/2024-M_ODP, Zmluva č. 323/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  12.3.2025 
1352540072   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty - doplatok  2,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.03.2025  12.03.2025  12.3.2025 
1352540070   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  582,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.03.2025  12.03.2025  12.3.2025 
1352540076   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  vyúčtovanie tepla za r. 2024 - preplatok  -2123,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 90122, 241/135/2022    11.03.2025  11.03.2025  12.3.2025 

Naspäť na Faktúry došlé

Tlačiť