Marec 2025

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172540106   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2025 pracovisko Nové Zámky č.70565  -7,25 
bez DPH
licencia č. 70565  frankovací stroj č. 70565  17.3.2025  27.03.2025  31.3.2025 
1172540107   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2025 pracovisko Šurany č. 79696  -3,82 
bez DPH
licencia č. 79696  frankovací stroj č. 79696  17.3.2025  27.03.2025  31.3.2025 
1172540082   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 3/2025  12,81 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024    4.3.2025  11.03.2025  26.3.2025 
1172540081   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 3/2025   2568,68 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024    4.3.2025  11.03.2025  26.3.2025 
1172540104   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 2/2025  5540,07 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020    14.3.2025  07.04.2025  26.4.2025 
1172540109   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok rok 2025 frankovací stroj pracovisko Nové Zámky č. 70565  140,99 
vrátane DPH
licencia č. 70565  frankovací stroj č. 70565  20.3.2025  27.03.2025  31.3.2025 
1172540111   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 3/2025 pracovisko Štúrovo  1283,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    21.3.2025  27.03.2025  31.3.2025 
1172540112   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 3/2025 pracovisko Štúrovo  3091,15 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    21.3.2025  27.03.2025  31.3.2025 
1172540089   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2025  1006,54 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    7.3.2025  14.03.2025  26.3.2025 
1172540108   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2025  439,45 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    18.3.2025  27.03.2025  31.3.2025 
1172540115   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  4,92 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6    26.3.2025  28.03.2025  3.4.2025 
1172540113   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  12,30 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024    24.3.2025  24.03.2025  3.4.2025 
1172540102   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  3,74 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2    12.3.2025  12.03.2025  3.4.2025 
1172540092   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  59,34 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023, dodatok č.1    7.3.2025  07.03.2025  10.3.2025 
1172540091   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  11,56 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023, dodatok č.1    7.3.2025  07.03.2025  10.3.2025 
1172540110   Stanislav Tomšík
Kukučínova 1419/12, 94111 Palárikovo
51423006  odvoz trezoru  233,70 
vrátane DPH
  12/2025  21.3.2025  15.04.2025  26.4.2025 
1172540096   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 2/2025  178,88 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023    11.3.2025  14.03.2025  26.3.2025 
1172540090   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 2/2025  277,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     7.3.2025  14.03.2025  26.3.2025 
1172540085   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/b, 94001 Nové Zámky
50379291  periodický servis, výmena rozvodov BL098KU  695,37 
vrátane DPH
  9/2025  5.3.2025  02.04.2025  26.4.2025 
1172540080   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3/2025  3849,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024    4.3.2025  11.03.2025  26.3.2025 
1172540083   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefónne služby a internet 2-3/2025  151,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    4.3.2025  11.03.2025  26.3.2025 
1172540100   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 2/2025  37,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP     12.3.2025  14.04.2025  26.4.2025 
1172540099   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 2/2025  12,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP     12.3.2025  14.04.2025  26.4.2025 
1172540094   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštovné PPP U 2/2025  8,32 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014     10.3.2025  08.04.2025  26.4.2025 
1172540116   Múdry preklad s.r.o.
Šulekova 12, 81106 Bratislava 1
35913142  preklad z Ukr do SK  40,59 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 248/SE/2023  16/2025  27.3.2025  23.04.2025  26.4.2025 
1172540098   Múdry preklad s.r.o.
Šulekova 12, 81106 Bratislava 1
35913142  preklad z Ukr do SK  216,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 248/SE/2023  8/2025  11.3.2025  02.04.2025  26.4.2025 
1172540114   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  profylaxia - pravidelná prehliadka DEKVS pracovisko Šaľa č. 81903  292,13 
vrátane DPH
licencia č. 81903  frankovací stroj č. 81903  25.3.2025  15.04.2025  26.4.2025 
1172540086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok 2/2025   7582,42 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10    6.3.2025  13.02.2025  10.3.2025 
1172540103   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 2/2025 pracovisko Šaľa  3820,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    13.3.2025  27.03.2025  31.3.2025 
1172540079   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie 2/2025  4549,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022    3.3.2025  27.03.2025  31.3.2025 
1172540093   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné 2/2025 pracovisko Šaľa  165,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011    10.3.2025  14.03.2025  26.3.2025 
1172540101   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/b, 94001 Nové Zámky
50379291  výmena spojkového valca BL082KU  175,41 
vrátane DPH
  11/2025  12.3.2025  08.04.2025  26.4.2025 
1172540105   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/b, 94001 Nové Zámky
50379291  výmena svetlometu NZ602GY  283,88 
vrátane DPH
  14/2025  17.3.2025  08.04.2025  26.4.2025 
1172540095   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 2/2025  186,41 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024    11.3.2025  08.04.2025  26.4.2025 
1172540087   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    6.3.2025  21.03.2025  26.3.2025 
1172540024   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia
Rázusova 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    6.3.2025  10.03.2025  26.3.2025 
1172540097   ALTECH KELCOM, s.r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
51005174  zmena prístupových kódov pracovisko Nové Zámky  27,06 
vrátane DPH
  10/2025  11.3.2025  14.03.2025  26.3.2025 

Naspäť na Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť