
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432540103 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby Pleš,Dobš.3/2025 | 1,20 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 14.04.2025 | 16.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432502245 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov Š71 4/2025 | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432502244 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektovŠ112 4/2025 | 4,08 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432502243 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov E49 4/2025 | 4,08 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540106 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
14.04.2025 | 24.04.2025 | 5.5.2025 | ||
1432540100 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 3/2025 | 6,72 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540095 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
08.04.2025 | 08.04.2025 | 5.5.2025 | ||
1432540098 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8., Bratislava-Ružinov 821 08 |
36562939 | visiací zámok | 11,38 vrátane DPH |
23/2025 zo dňa 3.4.2025 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540096 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 3/2025 | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432502242 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 4/2025 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540102 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie mot.vozidiel BL895RV, BT989AB | 23,98 vrátane DPH |
22/2025 zo dňa 1.4.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432502246 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 4/2025 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540097 | MUDr. G. Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
07.04.2025 | 10.04.2025 | 5.5.2025 | ||
1432502370 | JUDr. Gerbery Boris Starosaska 3., Spišská Nová Ves 052 01 |
35512881 | prevod exe., Tomesová Janka | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 48EX 7/20 zo dňa 2.4.2025 | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432502371 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod exe., Radko Ferko | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 249EX 631/19-B zo dňa 1.4.2025 | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432502238 | Mgr.Biro Eduard Žižkova 6., Košice 040 01 |
35537957 | prevod exe., Mária Šimková, 5962056056 | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 214EX 322/22-17 zo dňa 24.3.2025 | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540099 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27., Malý Lapáš 951 04 |
45539197 | odvoz a recyklácia pap | 83,03 vrátane DPH |
12/2025 zo dňa 31.1.2025 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540087 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 1.1.-26.3.2025 E49 | 87,11 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540104 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | poplatok za kom.odpady I./2025 | 91,28 vrátane DPH |
Zmluva 336/143/2015 z 6.10.2015+DOD č.2 z 10.10.2022 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540113 | Kišš Ladislav KODRUS Rudná 5., Rudná 048 01 |
10751220 | oprava vozidla RV189AN | 103,32 vrátane DPH |
26/2025 zo dňa 15.4.2025 | 22.04.2025 | 23.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540091 | Inštitút V. Satirovej Albánska 5/A., Bratislava 831 06 |
31769578 | seminár Oravcová | 112,00 vrátane DPH |
24/2025 zo dňa 4.4.2025 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540110 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 4/2025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 16.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540107 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 153,34 vrátane DPH |
14.04.2025 | 24.04.2025 | 5.5.2025 | ||
1432540090 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 3/2025 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023+DOD č.2 z 10.10.2022 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540111 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 4/2025 | 208,25 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 16.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540105 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | vyúčt. vodné,stočné r.2024 | 235,34 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432502240 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 4/2025 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540112 | Centrum Slniečko n.o. Bottova 32/A., Nitra 949 01 |
36096555 | detská kresba 22.-23.5.2025 | 380,00 vrátane DPH |
27/2025 zo dňa 15.4.2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432502239 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dodávka tepla 4/2025 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432502241 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 4/2025 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540114 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2025 - I. | 655,57 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540094 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 1.1.-28.3.2025 Š112 | 711,16 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540088 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 4/2025 | 1068,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540092 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 3/2025 - II. | 1077,84 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540109 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 4/2025 | 1230,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022 vrátane DOD č. 1 z 6.10.2023 | 16.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540089 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 4/2025 | 1489,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540093 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 3/2025 | 1573,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 z 24.3.2023 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540108 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 3/2025 | 2087,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432540115 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzkové náklady2.Q/2025 | 2920,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1 | 23.04.2025 | 29.04.2025 | 5.5.2025 | |
1432501754 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | preplatok 2/2025 | -42,89 bez DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 12.03.2025 | 10.04.2025 | 5.5.2025 |