
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172540159 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky |
50379291 | periodický servis a výmena pneumatík | 249,81 vrátane DPH |
29/2025 | 30.4.2025 | 26.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540158 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky |
50379291 | periodický servis | 217,19 vrátane DPH |
26/2025 | 30.4.2025 | 26.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540157 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky |
50379291 | výmena a vyváženie pneumatík | 44,99 vrátane DPH |
23/2025 | 30.4.2025 | 26.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540155 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky |
50379291 | periodický servis, výmena pneumatík | 224,17 vrátane DPH |
28/2025 | 29.4.2025 | 22.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540154 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky |
50379291 | periodický servis, výmena pneumatík | 165,93 vrátane DPH |
31/2025 | 28.4.2025 | 21.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540153 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky |
50379291 | výmena a vyváženie pneumatík | 44,99 vrátane DPH |
24/2025 | 28.4.2025 | 20.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540151 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky |
50379291 | vyváženie a montáž pneumatík | 34,99 vrátane DPH |
21/2025 | 23.4.2025 | 20.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540150 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky |
50379291 | periodický servis, vyváženie a montáž pneumatík | 247,83 vrátane DPH |
30/2025 | 23.4.2025 | 20.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540149 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky |
50379291 | vyváženie a montáž pneumatík | 34,99 vrátane DPH |
20/2025 | 23.4.2025 | 20.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540146 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky |
50379291 | výmena pneumatík | 34,99 vrátane DPH |
22/2025 | 16.4.2025 | 15.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540145 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky |
50379291 | periodický servis, výmena pneumatík | 185,71 vrátane DPH |
27/2025 | 16.4.2025 | 15.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540142 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 3/2025 | 5540,07 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540139 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 3/2025 | 12,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 14.4.2025 | 15.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540138 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 3/2025 | 37,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 14.4.2025 | 15.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540133 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 3/2025 pracovisko Nové Zámky Šurany Šaľa | 100,60 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 10.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 3/2025 | 10,24 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 8.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1172540156 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 45,58 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 3 | 30.4.2025 | 30.04.2025 | 7.5.2025 | |
1172540152 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,92 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 23.4.2025 | 24.04.2025 | 7.5.2025 | |
1172540143 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024 | 15.4.2025 | 16.04.2025 | 7.5.2025 | |
1172540127 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 3,74 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2 | 8.4.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
1172540148 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2025 | 656,07 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 22.4.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
1172540147 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia-pravidelná prehliadka DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 70565 | 349,69 vrátane DPH |
licencia č. 70565 | 32/2025 | 22.4.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 |
1172540136 | ZSINIMED s.r.o. Matúškovo 843, 92422 Galanta |
52926923 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 10.4.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
1172540135 | ZSINIMED s.r.o. Matúškovo 843, 92422 Galanta |
52926923 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 10.4.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
1172540125 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.4.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
1172540121 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 3/2025 | 4549,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 3.4.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
1172540144 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94002 Nové Zámky |
51005174 | prekládka klávesnice poplachového systému pracovisko Nové Zámky | 617,46 vrátane DPH |
19/2025 | 16.4.2025 | 17.04.2025 | 26.4.2025 | |
1172540141 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 4/2025 pracovisko Štúrovo | 3091,15 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 14.4.2025 | 23.04.2025 | 26.4.2025 | |
1172540140 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 4/2025 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 14.4.2025 | 23.04.2025 | 26.4.2025 | |
1172540137 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 3/2025 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | -7,58 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 11.4.2025 | 24.04.2025 | 26.4.2025 |
1172540134 | KORATEX a.s. Tuhovská 16, 83006 Bratislava |
31332277 | nákup pvc Topaz 94,3bm | 1797,83 vrátane DPH |
33/2025 | 10.4.2025 | 17.04.2025 | 26.4.2025 | |
1172540132 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 3/2025 pracovisko Šaľa | 2575,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 9.4.2025 | 15.04.2025 | 26.4.2025 | |
1172540131 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, Odštepný závod Šaľa, P.Pázmaňa 4/64, Šaľa |
36550949 | vodné stočné 3/2025 pracovisko Šaľa | 152,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 9.4.2025 | 15.04.2025 | 26.4.2025 | |
1172540126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne služby a internet 3-4/2025 | 151,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.4.2025 | 14.04.2025 | 26.4.2025 | |
1172540124 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2025 | 1364,25 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.4.2025 | 14.04.2025 | 26.4.2025 | |
1172540123 | KELCOM int. spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 3/2025 | 78,33 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 326/117/2024 | 3.4.2025 | 09.04.2025 | 26.4.2025 | |
1172540122 | KELCOM int. spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 3/2025 | 277,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 3.4.2025 | 09.04.2025 | 26.4.2025 | |
1172540120 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2025 | 3849,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024 | 2.4.2025 | 09.04.2025 | 26.4.2025 | |
1172540119 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 4/2025 | 12,81 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 1.4.2025 | 09.04.2025 | 26.4.2025 | |
1172540118 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 4/2025 | 2005,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 1.4.2025 | 09.04.2025 | 26.4.2025 |