Apríl 2025

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172540159   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky
50379291  periodický servis a výmena pneumatík  249,81 
vrátane DPH
  29/2025  30.4.2025  26.05.2025  2.6.2025 
1172540158   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky
50379291  periodický servis  217,19 
vrátane DPH
  26/2025  30.4.2025  26.05.2025  2.6.2025 
1172540157   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky
50379291  výmena a vyváženie pneumatík  44,99 
vrátane DPH
  23/2025  30.4.2025  26.05.2025  2.6.2025 
1172540155   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky
50379291  periodický servis, výmena pneumatík  224,17 
vrátane DPH
  28/2025  29.4.2025  22.05.2025  2.6.2025 
1172540154   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky
50379291  periodický servis, výmena pneumatík  165,93 
vrátane DPH
  31/2025  28.4.2025  21.05.2025  2.6.2025 
1172540153   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky
50379291  výmena a vyváženie pneumatík  44,99 
vrátane DPH
  24/2025  28.4.2025  20.05.2025  2.6.2025 
1172540151   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky
50379291  vyváženie a montáž pneumatík  34,99 
vrátane DPH
  21/2025  23.4.2025  20.05.2025  2.6.2025 
1172540150   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky
50379291  periodický servis, vyváženie a montáž pneumatík  247,83 
vrátane DPH
  30/2025  23.4.2025  20.05.2025  2.6.2025 
1172540149   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky
50379291  vyváženie a montáž pneumatík  34,99 
vrátane DPH
  20/2025  23.4.2025  20.05.2025  2.6.2025 
1172540146   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky
50379291  výmena pneumatík  34,99 
vrátane DPH
  22/2025  16.4.2025  15.05.2025  2.6.2025 
1172540145   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky
50379291  periodický servis, výmena pneumatík  185,71 
vrátane DPH
  27/2025  16.4.2025  15.05.2025  2.6.2025 
1172540142   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 3/2025  5540,07 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020     15.4.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1172540139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 3/2025  12,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    14.4.2025  15.05.2025  2.6.2025 
1172540138   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 3/2025  37,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    14.4.2025  15.05.2025  2.6.2025 
1172540133   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 3/2025 pracovisko Nové Zámky Šurany Šaľa  100,60 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024    10.4.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1172540129   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 3/2025  10,24 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    8.4.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1172540156   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  45,58 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 3    30.4.2025  30.04.2025  7.5.2025 
1172540152   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  4,92 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6    23.4.2025  24.04.2025  7.5.2025 
1172540143   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  12,30 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024    15.4.2025  16.04.2025  7.5.2025 
1172540127   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  3,74 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2    8.4.2025  09.04.2025  7.5.2025 
1172540148   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2025  656,07 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    22.4.2025  28.04.2025  30.4.2025 
1172540147   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  profylaxia-pravidelná prehliadka DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 70565  349,69 
vrátane DPH
licencia č. 70565  32/2025  22.4.2025  28.04.2025  30.4.2025 
1172540136   ZSINIMED s.r.o.
Matúškovo 843, 92422 Galanta
52926923  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    10.4.2025  28.04.2025  30.4.2025 
1172540135   ZSINIMED s.r.o.
Matúškovo 843, 92422 Galanta
52926923  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    10.4.2025  28.04.2025  30.4.2025 
1172540125   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    4.4.2025  28.04.2025  30.4.2025 
1172540121   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie 3/2025  4549,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022    3.4.2025  28.04.2025  30.4.2025 
1172540144   ALTECH KELCOM, s.r.o.
Tajovského 11, 94002 Nové Zámky
51005174  prekládka klávesnice poplachového systému pracovisko Nové Zámky  617,46 
vrátane DPH
  19/2025  16.4.2025  17.04.2025  26.4.2025 
1172540141   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 4/2025 pracovisko Štúrovo   3091,15 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017     14.4.2025  23.04.2025  26.4.2025 
1172540140   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 4/2025 pracovisko Štúrovo  1283,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017     14.4.2025  23.04.2025  26.4.2025 
1172540137   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 3/2025 pracovisko Nové Zámky č. 70565  -7,58 
bez DPH
licencia č. 70565  frankovací stroj č. 70565  11.4.2025  24.04.2025  26.4.2025 
1172540134   KORATEX a.s.
Tuhovská 16, 83006 Bratislava
31332277  nákup pvc Topaz 94,3bm  1797,83 
vrátane DPH
  33/2025  10.4.2025  17.04.2025  26.4.2025 
1172540132   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 3/2025 pracovisko Šaľa  2575,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006     9.4.2025  15.04.2025  26.4.2025 
1172540131   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, Odštepný závod Šaľa, P.Pázmaňa 4/64, Šaľa
36550949  vodné stočné 3/2025 pracovisko Šaľa  152,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011     9.4.2025  15.04.2025  26.4.2025 
1172540126   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefónne služby a internet 3-4/2025  151,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     4.4.2025  14.04.2025  26.4.2025 
1172540124   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2025  1364,25 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     4.4.2025  14.04.2025  26.4.2025 
1172540123   KELCOM int. spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 3/2025  78,33 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 326/117/2024    3.4.2025  09.04.2025  26.4.2025 
1172540122   KELCOM int. spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 3/2025  277,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     3.4.2025  09.04.2025  26.4.2025 
1172540120   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4/2025  3849,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024     2.4.2025  09.04.2025  26.4.2025 
1172540119   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 4/2025  12,81 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024    1.4.2025  09.04.2025  26.4.2025 
1172540118   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 4/2025  2005,58 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024    1.4.2025  09.04.2025  26.4.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť