
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432504092 | UNIQA a.s. Krasovského 3986/15., Bratislava 851 01 |
00653501 | poistné majetok,efekt 01.07.25/30.09.25 | 1084,26 vrátane DPH |
Zákon č. 213/2018 Z.z. list zo dňa 12.4.2019 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540157 | Naradovna.sk - METSON s.r.o. Západ 1145/36., Trstená 028 01 |
53093186 | akumulátorový postrekovač | 41,10 vrátane DPH |
39/2025 zo dňa 13.6.2025 | 17.06.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540147 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie vozidla BL061US | 11,99 vrátane DPH |
35/2025 zo dňa 2.6.2025 | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540156 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 6/2025 | 208,22 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 16.06.2025 | 24.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540155 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 6/2025 | 1230,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022 vrátane DOD č. 1 z 6.10.2023 | 16.06.2025 | 24.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540154 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 6/2025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 16.06.2025 | 24.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540166 | LIVONEC SK s.r.o. Ivanská cesta 15731/19., Bratislava 821 04 |
48121347 | kontrola hasiacich prístrojov | 150,06 vrátane DPH |
34/2025 zo dňa 29.5.2025 | 26.06.2025 | 30.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540141 | TEMED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
04.06.2025 | 09.06.2025 | 7.7.2025 | ||
1432540143 | DOCTOR s.r.o. Behynce 161., Tornaľa 982 01 |
46184651 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
05.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | ||
1432540142 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
05.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | ||
1432540153 | PROARTE s.r.o. Horná Vančurova 18., Bratislava 831 01 |
45640637 | tlakomer OMRON | 79,80 vrátane DPH |
38/2025 zo dňa 13.6.2025 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540162 | DOKTOR s.r.o. Nám. 1. mája 11., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
23.06.2025 | 26.06.2025 | 7.7.2025 | ||
1432540160 | Automob.opravovne MV SR Priemyselná 1., Košice 040 01 |
44855206 | servis BL061US | 281,25 vrátane DPH |
40/2025 zo dňa 16.6.2025 | 20.06.2025 | 24.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540159 | Automob.opravovne MV SR Priemyselná 1., Košice 040 01 |
44855206 | servis, nákup pneumatík | 799,09 vrátane DPH |
32/2025 zo dňa 21.5.2025 + 43/2025 zo dňa 18.6.2025 | 18.06.2025 | 24.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540151 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby Pleš,Dobš.5/2025 | 3,75 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 13.06.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540150 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 5/2025 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540149 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 5/2025 | 1575,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 z 24.3.2023 | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540164 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 29.3.-13.6.2025 Š112 | 502,85 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 26.06.2025 | 30.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540163 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8., Bratislava-Ružinov 821 08 |
36562939 | LED svietidlo, lampa | 14,64 vrátane DPH |
42/2025 zo dňa 18.6.2025 | 24.06.2025 | 30.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540134 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 4/2025 | 2087,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024 | 15.05.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540161 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája 12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 278,80 vrátane DPH |
19.06.2025 | 24.06.2025 | 7.7.2025 | ||
1432540165 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18., Bratislava 841 06 |
35900831 | online seminár z 25.6.2025 | 105,00 vrátane DPH |
30/2025 zo dňa 5.5.2025 | 25.06.2025 | 30.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540148 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 5/2025 | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540152 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie plynu 1-5/2025 | 1979,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540144 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčt. elektriny 5/2025 | 139,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540139 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 6/2025 | 1489,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540138 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 6/2025 | 1068,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432504402 | JUDr. Denisa Kvasňovská Štefánikova 26., Košice 040 01 |
35560886 | trovy exekúcie Gazsi R. | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 281EX 216/20-20 zo dňa 18.6.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432503952 | JUDr. Biro Eduard žižkova 6., Košice 040 01 |
35537957 | prevod exe.,Jana Karalová 875318/9555 | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 214EX 566/19-19 zo dňa 4.6.2025 | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540140 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 5/2025 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023+DOD č.2 z 10.10.2022 | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432503863 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 6/2025 | 490,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432503865 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 6/2025 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432503864 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 6/2025 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432503861 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 6/2025 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432503862 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 6/2025 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432504410 | JUDr. Petík Nobelova 34., Bratsilava 830 00 |
31803121 | prevod exe., Anton Galko, 41633709 | 50,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 131EX 133/24-4 zo dňa 17.6.2025 | 23.06.2025 | 24.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540158 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 6/2025 - I. | 796,56 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 18.06.2025 | 24.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432540145 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2025 - II. | 1237,49 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432504403 | JUDr. R. Dulina Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | trovy exekúcie Laliková Eva | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 111EX 351/20-Z zo dňa 13.6.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 7.7.2025 | |
1432503858 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 6/2025Š112 | 4,08 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 7.7.2025 |