Jún 2025

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1392540126   Automobilové opravovne MV SR, a.s.
Kúty 1/a, 080 01 Prešov
44855206  oprava SMV Škoda Fabia BL145RJ  650,00 
vrátane DPH
  č. 28/2025 zo dňa 19.6.2025  30.6.2025  03.07.2025  9.7.2025 
1392540125   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  spotreba vody ML 1-6/2025  393,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000093125 zo dňa 6.5.2015    24.6.2025  27.06.2025  9.7.2025 
1392540124   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  spotreba vody SP 3-6/2025  1205,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 70-000093116PO 2015 o dodávke vody zo dňa 15.5.2015 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 4.7.2019    19.6.2025  23.06.2025  25.6.2025 
1392540123   Airfitting s.r.o.
Hurbanova 11, 921 01 Piešťany
46854550  profylaktický servis klimatizácie  1076,25 
vrátane DPH
  č. 25/2025 zo dňa 26.5.2025  19.6.2025  23.06.2025  25.6.2025 
1392540122   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  293,89 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    18.6.2025  23.06.2025  25.6.2025 
1392540121   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn budovy SP+ML 1-5/2025  4667,94 
vrátane DPH
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024    16.6.2025  23.06.2025  25.6.2025 
1392540120   Wiber sp, s.r.o.
Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov
36456446  dodávka a montáž okenných sietí  701,43 
vrátane DPH
  č. 22/2025 zo dňa 13.5.2025  16.6.2025  17.06.2025  25.6.2025 
1392540119   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 5/2025  85,85 
vrátane DPH
Cenník poštových služieb    12.6.2025  23.06.2025  25.6.2025 
1392540118   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina budovy SP+ML 5/2025  525,84 
vrátane DPH
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    11.6.2025  17.06.2025  25.6.2025 
1392540117   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 5/2025  1,28 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.služby na účet zo dňa 1.1.2015    9.6.2025  13.06.2025  25.6.2025 
1392540116   Green Wawe Recycling s.r.o.
Pohranická 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumentov  83,03 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 196/139/2022 zo dňa 20.7.2022  č. 19/2025 zo dňa 11.4.2025  9.6.2025  13.06.2025  25.6.2025 
1392540115   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok 5/2025  2283,10 
vrátane DPH
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024    6.6.2025  14.05.2025  25.6.2025 
1392540114   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2025  1,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024    6.6.2025  10.06.2025  25.6.2025 
1392540113   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  1144,07 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    5.6.2025  10.06.2025  25.6.2025 
1392540112   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 5/2025  2467,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    4.6.2025  06.06.2025  6.6.2025 
1392540111   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  plyn budovy SP+ML 6/2025  3801,93 
vrátane DPH
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024    4.6.2025  06.06.2025  6.6.2025 
1392540110   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina garáže SP+ML 6/2025  28,08 
vrátane DPH
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    4.6.2025  06.06.2025  6.6.2025 
1392540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina budovy SP+ML 6/2025  1166,16 
vrátane DPH
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    4.6.2025  06.06.2025  6.6.2025 
1392540108   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2025  110,15 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005    4.6.2025  06.06.2025  6.6.2025 
1392540107   Ekoauto s.r.o. Bardejov
Štefánikova 90, 085 01 Bardejov
36444481  servisná prehliadka SMV BT 329EK  233,82 
vrátane DPH
  č. 24/2025 zo dňa 26.5.2025  3.6.2025  06.06.2025  6.6.2025 
1392540106   ELMARO, s.r.o.
Prostejovská 101, 080 01 Prešov
47476109  kontrola elektrických spotrebičov ML  956,94 
vrátane DPH
  č. 23/2025 zo dňa 16.5.2025  3.6.2025  06.06.2025  6.6.2025 
1392501826   MV SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  poplatok za ochranu objektov  4,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015    2.6.2025  06.06.2025  6.6.2025 

Naspäť na Faktúry 2025 (ÚPSVR Stropkov)

Tlačiť