
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1392540126 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. Kúty 1/a, 080 01 Prešov |
44855206 | oprava SMV Škoda Fabia BL145RJ | 650,00 vrátane DPH |
č. 28/2025 zo dňa 19.6.2025 | 30.6.2025 | 03.07.2025 | 9.7.2025 | |
1392540125 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody ML 1-6/2025 | 393,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000093125 zo dňa 6.5.2015 | 24.6.2025 | 27.06.2025 | 9.7.2025 | |
1392540124 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody SP 3-6/2025 | 1205,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO 2015 o dodávke vody zo dňa 15.5.2015 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 4.7.2019 | 19.6.2025 | 23.06.2025 | 25.6.2025 | |
1392540123 | Airfitting s.r.o. Hurbanova 11, 921 01 Piešťany |
46854550 | profylaktický servis klimatizácie | 1076,25 vrátane DPH |
č. 25/2025 zo dňa 26.5.2025 | 19.6.2025 | 23.06.2025 | 25.6.2025 | |
1392540122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 293,89 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 18.6.2025 | 23.06.2025 | 25.6.2025 | |
1392540121 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn budovy SP+ML 1-5/2025 | 4667,94 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024 | 16.6.2025 | 23.06.2025 | 25.6.2025 | |
1392540120 | Wiber sp, s.r.o. Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov |
36456446 | dodávka a montáž okenných sietí | 701,43 vrátane DPH |
č. 22/2025 zo dňa 13.5.2025 | 16.6.2025 | 17.06.2025 | 25.6.2025 | |
1392540119 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2025 | 85,85 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 12.6.2025 | 23.06.2025 | 25.6.2025 | |
1392540118 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina budovy SP+ML 5/2025 | 525,84 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 11.6.2025 | 17.06.2025 | 25.6.2025 | |
1392540117 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 5/2025 | 1,28 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.služby na účet zo dňa 1.1.2015 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 25.6.2025 | |
1392540116 | Green Wawe Recycling s.r.o. Pohranická 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 83,03 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 196/139/2022 zo dňa 20.7.2022 | č. 19/2025 zo dňa 11.4.2025 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 25.6.2025 |
1392540115 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 5/2025 | 2283,10 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 6.6.2025 | 14.05.2025 | 25.6.2025 | |
1392540114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 6.6.2025 | 10.06.2025 | 25.6.2025 | |
1392540113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1144,07 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 5.6.2025 | 10.06.2025 | 25.6.2025 | |
1392540112 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 5/2025 | 2467,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 6.6.2025 | |
1392540111 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn budovy SP+ML 6/2025 | 3801,93 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 6.6.2025 | |
1392540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina garáže SP+ML 6/2025 | 28,08 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 6.6.2025 | |
1392540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina budovy SP+ML 6/2025 | 1166,16 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 6.6.2025 | |
1392540108 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2025 | 110,15 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 6.6.2025 | |
1392540107 | Ekoauto s.r.o. Bardejov Štefánikova 90, 085 01 Bardejov |
36444481 | servisná prehliadka SMV BT 329EK | 233,82 vrátane DPH |
č. 24/2025 zo dňa 26.5.2025 | 3.6.2025 | 06.06.2025 | 6.6.2025 | |
1392540106 | ELMARO, s.r.o. Prostejovská 101, 080 01 Prešov |
47476109 | kontrola elektrických spotrebičov ML | 956,94 vrátane DPH |
č. 23/2025 zo dňa 16.5.2025 | 3.6.2025 | 06.06.2025 | 6.6.2025 | |
1392501826 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | poplatok za ochranu objektov | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015 | 2.6.2025 | 06.06.2025 | 6.6.2025 |