
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432540237 | HOBYS s.r.o. Kozmonautov 6., Štúrovo 943 01 |
46006079 | nákup Makita DC18RC | 38,80 vrátane DPH |
64/2025 zo dňa 24.9.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540236 | KL-Klíma s.r.o. Ernesta Rótha 2166/32., Rožňava 048 01 |
56144393 | klima servis,revízia klima Ernesta Rótha | 86,10 vrátane DPH |
33/2025 zo dňa 26.5.2025 | 25.09.2025 | 30.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540235 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2025 - I. | 725,93 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540234 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 8/2025 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023+DOD č.2 z 10.10.2022 | 17.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432506513 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | prevod zľavy k DEKVS za 8/2025 | -3,08 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.09.2025 | 22.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540225 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 8/2025 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.09.2025 | 18.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540230 | Jana Šmelková - ALTAIR Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | výroba prezentačnej pečiatky | 132,00 bez DPH |
61/2025 zo dňa 11.9.2025 | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540233 | Urgenta Rožňava s.r.o. Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
16.09.2025 | 18.09.2025 | 6.10.2025 | ||
| 1432540232 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
16.09.2025 | 18.09.2025 | 6.10.2025 | ||
| 1432540231 | TEMED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
16.09.2025 | 18.09.2025 | 6.10.2025 | ||
| 1432540229 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 8/2025 | 1828,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 z 24.3.2023 | 12.09.2025 | 18.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540228 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 9/2025 | 208,24 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 17.1.2017 vrátane platných dodatkov | 10.09.2025 | 18.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540227 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 9/2025 | 1230,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022 vrátane DOD č. 1 z 6.10.2023 | 10.09.2025 | 18.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540226 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 9/2025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 17.1.2017 vrátane platných dodatkov | 10.09.2025 | 18.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432506479 | UNIQA a.s. Krasovského 3986/15., Bratislava 851 01 |
00653501 | poistné majetok,efekt 01.10.25/31.12.25 | 1084,26 vrátane DPH |
Zákon č. 213/2018 Z.z. list zo dňa 12.4.2019 | 12.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540223 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčt. elektriny 8/2025 | 164,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540222 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 8/2025 - II. | 953,62 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 04.09.2025 | 09.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540221 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasove služby 08/2025 | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540220 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 9/2025 | 1079,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 01.09.2025 | 09.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540219 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 9/2025 | 1489,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 01.09.2025 | 09.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432540218 | DESKOS plus Nadabuľa 216., Rožňava 048 01 |
33011958 | dezinsekcia hmyzu E49 | 240,00 vrátane DPH |
59/2025 zo dňa 20.8.2025 | 27.08.2025 | 09.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432506201 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektovŠ112 9/2025 | 4,08 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432506200 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov Š71 9/2025 | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432506199 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov E49 9/2025 | 4,08 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432506198 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 09/2025 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432506197 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 9/2025 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432506196 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 9/2025 | 490,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2020-2024 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432506195 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba el. energie 9/2025 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432506194 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 9/2025 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 1432506479 | UNIQA a.s. Krasovského 3986/15., Bratislava 851 01 |
00653501 | poistné majetok,efekt 01.10.25/31.12.25 | 1084,26 vrátane DPH |
Zákon č. 213/2018 Z.z. list zo dňa 12.4.2019 | 12.09.2025 | 16.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1432540223 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčt. elektriny 8/2025 | 164,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1432540222 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 8/2025 - II. | 953,62 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 04.09.2025 | 09.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1432540221 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasove služby 08/2025 | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1432540220 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 9/2025 | 1079,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 01.09.2025 | 09.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1432540219 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 9/2025 | 1489,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 01.09.2025 | 09.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1432540218 | DESKOS plus Nadabuľa 216., Rožňava 048 01 |
33011958 | dezinsekcia hmyzu E49 | 240,00 vrátane DPH |
59/2025 zo dňa 20.8.2025 | 27.08.2025 | 09.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1432506201 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektovŠ112 9/2025 | 4,08 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1432506200 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov Š71 9/2025 | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1432506199 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov E49 9/2025 | 4,08 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1432506198 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 09/2025 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 17.9.2025 |