Faktúry uhradené 9/2025-I (ÚPSVR Levice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1152540335   Veolia Teplo Levice, s.r.o.
Námestie E.M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice
45560404  Tepelná energia 8/2025  4506,11 
vrátane DPH
42/47/2023    10.09.2025  12.09.2025  22.9.2025 
1152540334   ELIM Levice, s.r.r.
Partizánov 23, 93401 Levice
44180730  Odb.prehliadka kotolní LV,Š,Ž.  1271,82 
vrátane DPH
  OV0250045/2.7.2025  09.09.2025  12.09.2025  22.9.2025 
1152540331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie el.energie 8/2025  290,94 
vrátane DPH
323/OVS/2024    08.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1152540327   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Pevná linka,internet 8/2025  114,51 
vrátane DPH
226/2006,485,486,487/2021    03.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1152540325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn 9/2025  1301,72 
vrátane DPH
202/OVS/2024    03.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1152540322   Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  Bezpečnostné služby 8/2025  1663,20 
vrátane DPH
70/115/2023    03.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1152540326   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Elektr. Energia 9/2025  1804,61 
vrátane DPH
323/OVS/2024    03.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1152540324   Gama Group s.r.o.
Požiarnická 1926/5 934 01 Levice
36549452  Služby prostipož.ochr.8/2025  116,85 
vrátane DPH
74/115/2025    03.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1152540328   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM k 31.8.2025  624,61 
vrátane DPH
207/27.7.2006    04.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1152540332   Automobilové opravovne MV SR, a.s.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
30794536  Údržba BT 317EK  1219,66 
vrátane DPH
  OV0250039/11.6.2025  08.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1152540330   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné 8/2025  3,20 
bez DPH
5/5.1.2004    08.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1152540323   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  Upratovanie 8/2025  3739,73 
vrátane DPH
454/OVS/2022    03.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1152540321   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďova 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  Mesačná kontroa EPS 8/2025  119,19 
vrátane DPH
  OV0250051/17.7.2025  01.09.2025  10.09.2025  22.9.2025 
1152540320   Automobilové opravovne MV SR, a.s.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
30794536  Údržba BT 317EK  199,64 
vrátane DPH
  OV0250039/11.6.2025  28.08.2025  03.09.2025  22.9.2025 
1152540318   Automobilové opravovne MV SR, a.s.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
30794536  Údržba BT 968ABRJ  198,13 
vrátane DPH
  OV0250038/11.6.2025  25.08.2025  03.09.2025  22.9.2025 
1152540317   Automobilové opravovne MV SR, a.s.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
30794536  Údržba BL 146RJ  256,58 
vrátane DPH
  OV0250046/7.7.2025  25.08.2025  03.09.2025  22.9.2025 
1152540316   Automobilové opravovne MV SR, a.s.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
30794536  Údržba BL 146RJ  214,78 
vrátane DPH
  OV0250033/21.5.2025  25.08.2025  03.09.2025  22.9.2025 
1152540329   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštovné ŠSD 8/2025  8510,00 
bez DPH
5/5.1.2024    05.09.2025  13.08.2025  22.9.2025 

Naspäť na Faktúry 2025 (ÚPSVR Levice)

Tlačiť