
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172540346 | Goldreiner Plus s.r.o. Včelince 3,98050 Včelince |
48070408 | nákup hygienický materiál | 3537,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 61/2025 | 31.10.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1172540340 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk AA906EL | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda - Poskytovanie servisných služieb na motorové vozidlá č. 134/OVS/2025 | 59/2025 | 28.10.2025 | 14.11.2025 | 18.11.2025 |
| 1172540345 | Automobilová opravovně Ministerstva vnútra SR, a.s. Priemyselná 2, 94901 Nitra |
44855206 | periodický servis po 112tis km, výmena akumulátora, | 463,10 vrátane DPH |
49/2025 | 30.10.2025 | 04.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1172540344 | Automobilová opravovně Ministerstva vnútra SR, a.s. Priemyselná 2, 94901 Nitra |
44855206 | periodický servis po 64tis km BT338EK | 260,76 vrátane DPH |
48/2025 | 30.10.2025 | 04.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1172540341 | Automobilová opravovně Ministerstva vnútra SR, a.s. Priemyselná 2, 94901 Nitra |
44855206 | výmena akumulátora BL098KU | 200,95 vrátane DPH |
50/2025 | 28.10.2025 | 04.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1172540327 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 9/2025 | 50 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 13.10.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1172540324 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 9/2025, pracovisko Nové Zámky, Šurany, Šaľa | 15,87 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 8.10.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1172540323 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 9/2025 | 9,92 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 8.10.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1172540353 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9,97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 70565 | 3000 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 4.11.2025 | 22.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1172540343 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 10/2025 pracovisko Štúrovo | 3091,15 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1172540432 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 10/2025 pracovisko Štúrovo | 2363,66 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1172540339 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94002 Nové Zámky |
51005174 | kontrola poplachového systému narušenia | 27,06 vrátane DPH |
64/2025 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1172540332 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 9/2025 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | -7,14 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 16.10.2025 | 28.10.2025 | 30.10.2025 |
| 1172540336 | Slovenská konśolidačná, a.s. Cintorínska 21,81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č.6 | 24.10.2025 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | |
| 1172540331 | Slovenská konśolidačná, a.s. Cintorínska 21,81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024, dodatok č.6 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 30.10.2025 | |
| 1172540330 | Slovenská konśolidačná, a.s. Cintorínska 21,81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 8,86 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025, dodatok č.2 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 30.10.2025 | |
| 1172540326 | Slovenská konśolidačná, a.s. Cintorínska 21,81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 59,24 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021, dodatok č.1 | 9.10.2025 | 10.10.2025 | 30.10.2025 | |
| 1172540334 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 10/2025 a náplň do ostrekovačov | 603,23 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 1172540325 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohronská ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 17,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 392/117/2022 | 53/2025 | 8.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 |
| 1172540316 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 9/2025 | 4549,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 3.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 1172540335 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 | nákup literatúra Rozvod a rodičovské práva 2ks | 99 vrátane DPH |
zfa 9600005256 | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 23.10.2025 | |
| 1172540333 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 81108 Bratislava |
35974133 | podložka na tvrdú podlahu 100 ks | 1645 vrátane DPH |
57/2025 | 17.10.2025 | 22.10.2025 | 23.10.2025 | |
| 1172540329 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 9/2025 pracovisko Šaľa | 182,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 19.10.2025 | |
| 1172540328 | MeT Šaľa, spol. s r.o. Kvetná 4, 92701 Šaľa |
34115161 | teplo a TUV 9/2025 pracovisko Šaľa | 1019,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 19.10.2025 | |
| 1172540322 | Silvia Kálaziová ART Devínska 20, 94002 Nové Zámky |
30391369 | výroba pečiatok | 61 vrátane DPH |
54/2025 | 7.10.2025 | 08.10.2025 | 19.10.2025 | |
| 1172540319 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne služby internet 9-10/2025 | 151,49 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 19.10.2025 | |
| 1172540318 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošová 1, 83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia - pravidelná prehliadka frankovacieho stroja Šurany č. 79696 | 287,70 vrátane DPH |
licencia č. 79656 | 52/2025 | 6.10.2025 | 08.10.2025 | 19.10.2025 |
| 1172540317 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 9/2025 | 1446,87 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 19.10.2025 | |
| 1172540315 | KELCOM international, spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 9/2025 | 232,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 326/117/2024 | 2.10.2025 | 09.10.2025 | 19.10.2025 | |
| 1172540314 | KELCOM international, spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 9/2025 | 277,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 2.10.2025 | 09.10.2025 | 19.10.2025 | |
| 1172540313 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A,92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2025 | 3849,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024 | 2.10.2025 | 09.10.2025 | 19.10.2025 | |
| 1172540312 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A,92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 10/2025 pracovisko Nové Zámky, Šurany, Šaľa | 2024,92 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 2.10.2025 | 09.10.2025 | 19.10.2025 | |
| 1172540311 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A,92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 10/2025 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika, Štúrovo | 12,88 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 2.10.2025 | 09.10.2025 | 19.10.2025 | |
| 1172540310 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 9/2025 pracovisko Štúrovo | 3091,15 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 2.10.2025 | 03.10.2025 | 19.10.2025 | |
| 1172540309 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 9/2025 pracovisko Štúrovo | 2363,66 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 2.10.2025 | 03.10.2025 | 19.10.2025 | |
| 1172540321 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP na výplatu dávok za 9/2025 | 9102 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10 | 7.10.2025 | 11.09.2025 | 8.10.2025 |