November 2025

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1392540234   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  255,59 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    18.11.2025  26.11.2025  1.12.2025 
1392540219   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  682,96 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    5.11.2025  11.11.2025  1.12.2025 
1392540240   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  plyn 11/2025, SP, Hlavná 26  3847,00 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. zem.plynu č. 1113651 zo dňa 9.10.2025    25.11.2025  28.11.2025  1.12.2025 
1392540239   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  plyn 11/2025, ML, Dobrianskeho 89  1005,00 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. zem.plynu č. 1113651 zo dňa 9.10.2025    25.11.2025  28.11.2025  1.12.2025 
1392540238   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  plyn 11/2025 SP, Hlavná 28  251,00 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. zem.plynu č. 1113651 zo dňa 9.10.2025    25.11.2025  28.11.2025  1.12.2025 
1392540223   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie 10/2025 budovy SP+ML  738,38 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. elektriny č. 5361/2024, 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    12.11.2025  17.11.2025  1.12.2025 
1392540217   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 11/2025 garáže SP+ML  28,18 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. elektriny č. 5361/2024, 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    5.11.2025  11.11.2025  1.12.2025 
1392540216   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 11/2025 budovy SP+ML  1177,65 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. elektriny č. 5361/2024, 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    5.11.2025  11.11.2025  1.12.2025 
1392540236   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie 10/2025 budovy SP+ML/preplatok  9766,69 
vrátane DPH
Zmluva o zdr.dod.zemn.plynu č.202/OVS zo dňa 29.4.2024    20.11.2025    1.12.2025 
1392540221   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok 10/2025  2774,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezp. výplat dávok v okruhu + dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024    6.11.2025  13.10.2025  1.12.2025 
1392540220   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2025 PCO  1,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.sl.č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024    6.11.2025  11.11.2025  1.12.2025 
1392540241   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  394,83 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.sl.č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  č. 67/2025 zo dňa 11.11.2025  27.11.2025  02.12.2025  12.12.2025 
1392540214   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 10/2025  2467,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.sl.č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    3.11.2025  07.11.2025  7.11.2025 
1392503622   MV SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  ochrana objektov SP  4,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu zo dňa 27.4.2015    3.11.2025  05.11.2025  7.11.2025 
1392540242   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  12,30 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, § 18 ods. 6    28.11.2025  01.12.2025  12.12.2025 
1392540222   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 10/2025  0,32 
vrátane DPH
Schválená žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 1.1.2015    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1392540237   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby SMVBL038KV - servisný prípad UPS18584  1432,40 
vrátane DPH
RD č. 134/OVS/2025 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 5.9.2025  č. 53/2025 zo dňa 14.10.2025  24.11.2025  28.11.2025  1.12.2025 
1392540233   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby SMV BL145RJ - servisný prípad UPS18692  29,89 
vrátane DPH
RD č. 134/OVS/2025 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 5.9.2025  č. 60/2025 zo dňa 21.10.2025  17.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1392540232   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby SMV BL038KV - servisný prípad UPS18417  580,50 
vrátane DPH
RD č. 134/OVS/2025 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 5.9.2025  č. 52/2025 zo dňa 14.10.2025  17.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1392540231   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby SMV BL154US - servisný prípad UPS18723  387,98 
vrátane DPH
RD č. 134/OVS/2025 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 5.9.2025  č. 61/2025 zo dňa 24.10.2025  17.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1392540230   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby SMV AA749SC - servisný prípad UPS18725  73,80 
vrátane DPH
RD č. 134/OVS/2025 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 5.9.2025  č. 65/2025 zo dňa 28.10.2025  17.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1392540229   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby SMV BL329EK - servisný prípad UPS18724  73,80 
vrátane DPH
RD č. 134/OVS/2025 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 5.9.2025  č. 62/2025 zo dňa 28.10.2025  17.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1392540228   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby SMV BL88KU - servisný prípad USP18719   299,10 
vrátane DPH
RD č. 134/OVS/2025 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 5.9.2025  č. 66/2025 zo dňa 28.10.2025  17.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1392540227   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby SMV SP787AM - servisný prípad UPS18720  73,80 
vrátane DPH
RD č. 134/OVS/2025 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 5.9.2025  č. 64/2025 zo dňa 28.10.2025  17.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1392540226   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby SMV BL070KU - servisný prípad UPS18415  932,91 
vrátane DPH
RD č. 134/OVS/2025 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 5.9.2025  č. 55/2025 zo dňa 14.10.2025  17.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1392540225   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby SMV BL145RJ - servisný prípad UPS18416  548,72 
vrátane DPH
RD č. 134/OVS/2025 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 5.9.2025  č. 54/2025 zo dňa 14.10.2025  17.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1392540215   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky 10/2025  110,43 
vrátane DPH
Dohoda o Volit.volacom programe Business Partner zo dňa 14.10.2005    4.11.2025  07.11.2025  7.11.2025 
1392540224   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 10/2025  140,00 
vrátane DPH
Cenník poštových služieb    13.11.2025  26.11.2025  1.12.2025 
1392503892   JUDr. Peter Hodermarský - súdny exekútor
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
31958095  výdavky súdneho exekútora  73,80 
vrátane DPH
202EX 44/20    18.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1392540235   Stanislava Dulebová
Hlinky 2134/49, 091 01 Stropkov
56076339  autodoplnky  281,40 
vrátane DPH
  č. 68/2025 zo dňa 17.11.2025  18.11.2025  26.11.2025  1.12.2025 
1392540218   Branislav Zubričaňák - FaMP
Dobrá 1383, 914 01 Trenčín
35183187  funkčná skúška-kalibrácia detektorov plynu CO a CH4 SP+ML, OPaOS VTZ elektrika RSP SP  566,00 
vrátane DPH
  č. 51/2025 zo dňa 10.10.2025  5.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1392503623   Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín
48291374  poplatok za školenie "Slobodný prístup k informáciám"  37,00 
vrátane DPH
    3.11.2025  04.11.2025  7.11.2025 

Naspäť na Faktúry 2025 (ÚPSVR Stropkov)

Tlačiť