Faktúry uhradené 10/2025-II (ÚPSVR Levice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1152540352   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštovné ŠSD 9/2025  8484,00 
bez DPH
5/5.1.2024    06.10.2025  11.09.2025  10.11.2025 
1152540363   JK Projekt, s.r.o.
Družby 356/1, 93526 Starý Tekov
36564290  Oprava sociálnych zariadení Želiezovce  5488,97 
vrátane DPH
  OV0250058/28.8.2025  13.10.2025  16.10.2025  10.11.2025 
1152540358   Veolia Teplo Levice, s.r.o.
Námestie E.M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice
45560404  Tepelná energia 9/2025  4400,95 
vrátane DPH
403/115/2022    09.10.2025  16.10.2025  10.11.2025 
1152540349   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  Upratovanie 9/2025  3739,73 
vrátane DPH
454/OVS/2022    03.10.2025  14.10.2025  10.11.2025 
1152540348   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Elektr. Energia 10/2025  1804,61 
vrátane DPH
323/OVS/2024    03.10.2025  14.10.2025  10.11.2025 
1152540356   Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  Bezpečnostné služby 9/2025  1746,36 
vrátane DPH
70/115/2023    07.10.2025  14.10.2025  10.11.2025 
1152540360   DeArt, s.r.o.
Moyzesova 1505/3 93405 Levice
36548332  Likvidácia trusu, dezinfekcia LV budova  1660,50 
vrátane DPH
  OV0250060/18.9.2025  09.10.2025  16.10.2025  10.11.2025 
1152540374   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  Hygienický materiál  1519,05 
vrátane DPH
  OV0250066/3.10.2025  20.10.2025  23.10.2025  10.11.2025 
1152540347   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn 10/2025  1301,72 
vrátane DPH
202/OVS/2024    03.10.2025  14.10.2025  10.11.2025 
1152540375   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM k 15.10.2025  1240,23 
vrátane DPH
207/27.7.2006    20.10.2025  23.10.2025  10.11.2025 
1152540353   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM k 30.9.2025  1240,23 
vrátane DPH
207/27.7.2006    06.10.2025  14.10.2025  10.11.2025 
1152540366   Západoslovenská vodáren.spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou4, 94960 Nitra
36550949  Vodné , stočné 9/2025  895,82 
vrátane DPH
120/8.10.2004    13.10.2025  16.10.2025  10.11.2025 
1152540359   Slovenský červený kríž
Poľná č. 2864/6, 93401 Levice
00415979  Burza informacií  868,00 
bez DPH
  OV0250064/22.9.2025  09.10.2025  16.10.2025  10.11.2025 
1152540364   BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda
36227901  Dezinfekčný gel  497,90 
vrátane DPH
  OV0250067/3.10.2025  13.10.2025  16.10.2025  10.11.2025 
1152540373   TOP OFFICE s.r.o.
Hlavná 922,92501 Matúškovo
36355160  Stojan na dezinfekciu  420,25 
vrátane DPH
  OV0250068/9.10.2025  16.10.2025  23.10.2025  10.11.2025 
1152540368   Západoslovenská vodáren.spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou4, 94960 Nitra
36550949  Vodné , stočné III.Q.2025  404,41 
vrátane DPH
239/12.10.2007    13.10.2025  16.10.2025  10.11.2025 
1152540345   Slovenský červený kríž
Poľná č. 2864/6, 93401 Levice
00415979  Kurz prvej pomoci  350,00 
bez DPH
  OV0250053/7.8.2025  03.10.2025  14.10.2025  10.11.2025 
1152540361   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie el.energie 9/2025  348,11 
vrátane DPH
323/OVS/2024    09.10.2025  16.10.2025  10.11.2025 
1152540355   MAAXSERVIS s.r.o.
SNP 12, 93532 Kalná nad Hronom
50107496  Výmena kovania na oknách , budovaLV  221,40 
vrátane DPH
  OV0250061/18.9.2025  07.10.2025  14.10.2025  10.11.2025 
1152540365   Automobilové opravovne MV SR, a.s.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
30794536  Oprava BL720LL  200,95 
vrátane DPH
  OV0250059/28.8.2025  13.10.2025  16.10.2025  10.11.2025 
1152540351   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďova 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  Štvrťročná kontrola EPS - III.Q.2025  119,19 
vrátane DPH
  OV0250062/18.9.2025  06.10.2025  14.10.2025  10.11.2025 
1152540346   Gama Group s.r.o.
Požiarnická 1926/5 934 01 Levice
36549452  Služby protipož.ochr. 9/2025  116,85 
vrátane DPH
74/115/2025    03.10.2025  14.10.2025  10.11.2025 
1152540354   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Pevná linka,internet 9/2025  114,51 
vrátane DPH
226/2006,485,486,487/2021    06.10.2025  14.10.2025  10.11.2025 
1152540367   Západoslovenská vodáren.spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou4, 94960 Nitra
36550949  Vodné , stočné III.Q.2025  40,57 
vrátane DPH
120/8.10.2004    13.10.2025  16.10.2025  10.11.2025 
1152540369   Západoslovenská vodáren.spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou4, 94960 Nitra
36550949  Vodné , stočné 9/2025  27,05 
vrátane DPH
177/2.11.2005    13.10.2025  16.10.2025  10.11.2025 
1152540357   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné 9/2025  3,04 
bez DPH
5/5.1.2004    08.10.2025  14.10.2025  10.11.2025 

Naspäť na Faktúry 2025 (ÚPSVR Levice)

Tlačiť