
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392540254 | STRABAG P and FS, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena expanzomatu v kotolni SP, Hlavná 26 | 1281,66 vrátane DPH |
č. 63/2025 zo dňa 28.10.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392540253 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovacia fa elektrina budovy SP+ML 11/2025 | 535,12 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektriny č. 5361/2024, 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392540252 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 11/2025 | 0,16 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou o poskyt. služby PP na účet zo dňa 1.1.2015 | 8.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392540251 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2025 - PCO | 1,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 5.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392540250 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 11/2025 | 2758,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp. výplat dávok v okruhu + dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 5.12.2025 | 12.11.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392540249 | Vive Valeque s.r.o. Hlavná 31, 091 01 Stropkov |
45295484 | poplatok za zdravotné výkony 8-11/2025 | 167,28 vrátane DPH |
Zákon č. 376/2024 Z.z. o integrovanej posudkovej činnosti a o zmene a dopl. niek. zákonov ažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 4.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392540248 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2025 | 109,90 vrátane DPH |
Dohoda o Volit.volacom programe Business Partner zo dňa 14.10.2005 | 4.12.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392540247 | FINAL - CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby na SMV BL038KV - servisný prípad UPS18923 | 244,98 vrátane DPH |
RD č. 134/OVS/2025 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 5.9.2025 | č. 70/2025 zo dňa 28.11.2025 | 4.12.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 |
| 1392540246 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 795,53 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 4.12.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392540245 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina garáže SP+ML 12/2025 | 28,18 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektriny č. 5361/2024, 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392540244 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina budovy SP+ML 12/2025 | 1177,65 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektriny č. 5361/2024, 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392540243 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 11/2025 | 2467,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.sl.č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 1.12.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392504222 | Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | poistenie budov 2026 | 1550,91 vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 6 567 068 900 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392504222 | Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | poistenie budov 2026 | 1550,91 vrátane DPH |
Poidz | 12.12.2025 | |||
| 1392504222 | Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | poistenie budov 2026 | 1550,91 vrátane DPH |
Poidz | 12.12.2025 | |||
| 1392504222 | Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | poistenie budov 2026 | 1550,91 vrátane DPH |
Poidz | 12.12.2025 | |||
| 1392504125 | Centrum pre deti a rodiny DRaK Hlavná 18, 080 01 Prešov |
37793012 | úhrada nákladov na vykonávanie opatrení SPODaSK | 1173,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2025 zo dňa 26.3.2025 | 4.12.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392504124 | JUDr. Richard Gibarti - súdny exekútor Plzenská 2, 080 01 Prešov |
37938916 | zaplatenie náhrady súdneho exekútora | 73,80 vrátane DPH |
274EX 560/22 | 4.12.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1392504056 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | služby na ochranu objektov | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu zo dňa 27.4.2015 | 1.12.2025 | 02.12.2025 | 12.12.2025 |