Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352650018   Odberateľ: MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8, 811 08 Bratislava
00681156  náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčt. r.2025 - nedoplatok  1092,48 
bez DPH
Zmluva č. 191/OVS/2020    dátum odoslania 27.04.2026  07.05.2026  8.5.2026 
1352650019   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  103,62 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum odoslania 14.05.2026  02.06.2026  2.6.2026 
1352650011   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  99,36 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum odoslania 14.04.2026  30.04.2026  8.5.2026 
1352650007   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  92,16 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum odoslania 18.03.2026  07.04.2026  14.4.2026 
1352650003   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  84,48 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum odoslania 18.02.2026  27.02.2026  27.2.2026 
1352650001   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  91,92 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum odoslania 22.01.2026  29.01.2026  5.2.2026 
1352650016   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčt. r.2025 - preplatok  -318,58 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum odoslania 27.04.2026  20.05.2026  22.5.2026 
1352650022   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  391,13 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum odoslania 14.05.2026  15.05.2026  18.5.2026 
1352650014   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  353,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum odoslania 14.04.2026  17.04.2026  22.4.2026 
1352650010   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  354,16 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum odoslania 18.03.2026  23.03.2026  26.3.2026 
1352650004   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  353,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum odoslania 18.02.2026  23.02.2026  27.2.2026 
1352650020   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4883,62 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum odoslania 14.05.2026  20.05.2026  2.6.2026 
1352650021   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  11099,81 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum odoslania 14.05.2026  21.05.2026  1.6.2026 
1352650017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčt. r.2025 - preplatok  -14609,93 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum odoslania 27.04.2026  20.05.2026  22.5.2026 
1352650015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné - vyúčt. r.2025 - preplatok  -11801,92 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum odoslania 27.04.2026  20.05.2026  22.5.2026 
1352650012   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  5911,68 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum odoslania 14.04.2026  21.04.2026  22.4.2026 
1352650013   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10077,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum odoslania 14.04.2026  20.04.2026  22.4.2026 
1352650009   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10130,64 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum odoslania 18.03.2026  30.03.2026  31.3.2026 
1352650008   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  7385,19 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum odoslania 18.03.2026  25.03.2026  26.3.2026 
1352650006   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  10485,22 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum odoslania 18.02.2026  23.02.2026  27.2.2026 
1352650005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10077,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum odoslania 18.02.2026  24.02.2026  27.2.2026 
1352650002   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  7610,72 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum odoslania 22.01.2026  03.02.2026  5.2.2026 

Naspäť na Faktúry 2026 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť