
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432640123 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasove služby 4/2026 | 18,45 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnej služby 2/143/2026 9950000967, 3/143/2026 9950000968, 4/143/2026 9950000966 zver. 14.5.2026 | 06.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640145 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 4/2026 | 2374,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 11556/2025-M_OdPS 114213/2025,. Zver. 31.1.2026 | 15.05.2026 | 26.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1432640138 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 5/2026 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 17.1.2017 vrátane platných dodatkov | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640139 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 5/2026 | 208,24 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 17.1.2016 vrátane platných dodatkov | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640122 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 4/2026 | 166,78 bez DPH |
Zmluva č. 371/143/2015 z 23.11.2015 vrátane platných dodatkov | 06.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640141 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | nedoplatok ku FA 1432640092 | 190,36 vrátane DPH |
Zmluva 210/OVS/2025 zverejnené 19.12.2025 | 13.05.2026 | 26.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1432640142 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | nedoplatok ku FA 1432640093 | 10,51 vrátane DPH |
Zmluva 210/OVS/2025 zverejnené 19.12.2025 | 13.05.2026 | 26.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1432602861 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2., Bratislava 812 72 |
00151866 | ochrana objektov E49 5/2026 | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby ochrany ob. Č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava, E49 RV, vrátane dodatkov,oznámenie o zmene ceny služby č.z. 2025/30188 | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432602878 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2., Bratislava 812 72 |
00151866 | ochrana objektov Š112 5/2026 | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby ochrany ob. Č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava, Š112 RV, vrátane dodatkov, oznámenie o zmene ceny služby č.z. 2025/30183 | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432602879 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2., Bratislava 812 72 |
00151866 | ochrana objektov Š71 5/2026 | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. Č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava, Š71 RV, vrátane dodatkov, oznámenie o zmene ceny služby č.z. 2025/30178 | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640101 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | preplatok ku FA 1432640067 | -10,85 vrátane DPH |
Zmluva 210/OVS/2025 zverejnené 19.12.2025 | 07.04.2026 | 04.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640143 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzkové náklady2.Q/2026 | 5572,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/143/2022 zverejnené dňa 5.10.2022 vrátane platných dodatkov | 13.05.2026 | 26.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1432602881 | JUDr. Gerbery Boris Starosaska 3., Spišská Nová Ves 052 01 |
35512881 | prevod exe. - Bakošová Erika | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 48EX 297/23 zo dňa 4.5.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640136 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík AA-623SC | 73,80 vrátane DPH |
Zmluva 134/OVS/2025 | 26/2026 zo dňa 29.4.2026 | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 |
| 1432640135 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-677KU | 73,80 vrátane DPH |
Zmluva 134/OVS/2025 | 25/2026 zo dňa 29.4.2026 | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 |
| 1432640131 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 321,40 vrátane DPH |
Zmluva 134/OVS/2025 | 24/2026 zo dňa 23.4.2026 | 07.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 |
| 1432640133 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2026 - II. | 1568,34 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 č.5611862400 | 08.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640151 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2026 - I. | 532,82 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 č.5611862400 | 19.05.2026 | 26.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1432640148 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis,prezutie pneumatík BL-061US | 425,58 vrátane DPH |
Zmluva 134/OVS/2025 | 29/2026 zo dňa 29.4.2026 | 19.05.2026 | 26.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1432640147 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis,prezutie pneumatík BL-248KU | 425,58 vrátane DPH |
Zmluva 134/OVS/2025 | 30/2026 zo dňa 29.4.2026 | 19.05.2026 | 26.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1432640146 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis,prezutie pneumatík BL-387KU | 425,58 vrátane DPH |
Zmluva 134/OVS/2025 | 31/2026 zo dňa 29.4.2026 | 19.05.2026 | 26.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1432640149 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis,prezutie pneumatík BL-895RV | 61,50 vrátane DPH |
Zmluva 134/OVS/2025 | 34/2026 zo dňa 12.5.2026 | 19.05.2026 | 26.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1432640150 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis,prezutie pneumatík RV-189AN | 425,58 vrátane DPH |
Zmluva 134/OVS/2025 | 32/2026 zo dňa 29.4.2026 | 19.05.2026 | 26.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1432640125 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2026 E49 | 91,00 vrátane DPH |
Zmluva 210/OVS/2025 zverejnené 19.12.2025 | 06.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640126 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2026 Pleš | 89,00 vrátane DPH |
Zmluva 210/OVS/2025 zverejnené 19.12.2025 | 06.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640124 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2026 Š112 | 764,00 vrátane DPH |
Zmluva 210/OVS/2025 zverejnené 19.12.2025 | 06.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640137 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba plynu 5/2026 | 1230,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 4.4.2022 vrátane platných dodatkov | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640127 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a., Bratislava 1 811 08 |
46113177 | spotreby plynu 5/2026 E49 | 342,00 vrátane DPH |
Zmluva 191/OVS/2025, zverejnená 5.11.2025 | 06.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640129 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a., Bratislava 1 811 08 |
46113177 | spotreby plynu 5/2026 Pleš. | 223,00 vrátane DPH |
Zmluva 191/OVS/2025, zverejnená 5.11.2025 | 06.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640128 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a., Bratislava 1 811 08 |
46113177 | spotreby plynu 5/2026 Š112 | 895,00 vrátane DPH |
Zmluva 191/OVS/2025, zverejnená 5.11.2025 | 06.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640134 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2026 | 6,72 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na Účet zo dňa 1.1.2015 | 08.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640130 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu na výplatu dávok 4/2026 | 8870,00 bez DPH |
Zmluva č.456/2010 vrátane dodatkov | 07.05.2026 | 14.04.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640121 | CaVi s.r.o. Bazová 380/8., Brzotín 049 51 |
36204188 | tlač kľúča | 5,00 vrátane DPH |
33/2026 zo dňa 4.5.2026 | 06.05.2026 | 14.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1432640144 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 4/2026 | 1555,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 z 24.3.2023 | 14.05.2026 | 26.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1432640152 | PhDr.Ján Karas Masarykova 2705/11., Prešov 080 01 |
54266190 | vzdelávanie,Skupeňová,Králiková,Faz | 930,00 bez DPH |
22/2026 zo dňa 8.4.2026 | 25.05.2026 | 27.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1432640132 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z., Opatrenie MZSR č.07045-44/2018-OL z 31.1.2018 | 07.05.2026 | 12.05.2026 | 18.5.2026 |