
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172640153 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, výmena bloku ovládania svetiel a stieračov BL082KU | 836,01 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb na motorové vozidlá č.134/OVS/2025 | 19/2026 | 28.4.2026 | 18.05.2026 | 26.5.2026 |
| 1172640152 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies a servisná prehliadka BL985RU | 208,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb na motorové vozidlá č.134/OVS/2025 | 19/2026 | 28.4.2026 | 18.05.2026 | 26.5.2026 |
| 1172640151 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie pneu z disku na disk AA906EL | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb na motorové vozidlá č.134/OVS/2025 | 21/2026 | 28.4.2026 | 18.05.2026 | 26.5.2026 |
| 1172640147 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, inšpekčný servis BL900KU | 184,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb na motorové vozidlá č.134/OVS/2025 | 15/2026 | 21.4.2026 | 14.05.2026 | 26.5.2026 |
| 1172640146 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK, EK, prezutie pneu z disku na disk BT981AB | 326,41 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb na motorové vozidlá č.134/OVS/2025 | 14/2026 | 21.4.2026 | 14.05.2026 | 26.5.2026 |
| 1172640145 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, výmena spojkovej sady, periodický servis NV605CV | 1105,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb na motorové vozidlá č.134/OVS/2025 | 16/2026 | 21.4.2026 | 14.05.2026 | 26.5.2026 |
| 1172640144 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies BL098KU | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb na motorové vozidlá č.134/OVS/2025 | 17/2026 | 21.4.2026 | 14.05.2026 | 26.5.2026 |
| 1172640143 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, výmena radiátora kúrenia a snímača sťahovanie predných okien NZ602GY | 658,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb na motorové vozidlá č. 134/OVS/2025 | 13/2026 | 21.4.2026 | 12.05.2026 | 26.5.2026 |
| 1172640136 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 3/2026 | 5668,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 11556/2025-M_OdPS, 114213/2025 | 16.4.2026 | 06.05.2026 | 26.5.2026 | |
| 1172640135 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2026 | 50 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 14.4.2026 | 14.05.2026 | 26.5.2026 | |
| 1172640134 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 3/2026 | 9,44 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 13.4.2026 | 14.05.2026 | 26.5.2026 | |
| 1172640126 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 1.3.-31.3.2026 pracovisko Šurany | 264,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny, Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025, 24487/2025-M_OdPS, číslo záznamu 120660/2025 | 7.4.2026 | 04.05.2026 | 26.5.2026 | |
| 1172640154 | Autocentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30, 94001 Nové Zámky |
36564125 | oprava auta predná maska AA906EL spoluúčasť | 66,39 vrátane DPH |
poistná udalosť č. 9573896191 | 28.4.2026 | 29.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1172640137 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 3/2026 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | -7,72 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 17.4.2026 | 29.04.2026 | 30.4.2026 |
| 1172640138 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 3/2026 pracovisko Šurany č. 79696 | -4,24 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 17.4.2026 | 29.04.2026 | 30.4.2026 |
| 1172640150 | KORATEX a.s. Tuhovská 16, 83006 Bratislava |
31332277 | nákup PVC TOPAZ 34/43 17,7 m2 | 348,34 vrátane DPH |
22/2026 | 28.4.2026 | 29.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1172640156 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 34,49 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024, dodatok č. 1 | 29.4.2026 | 30.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1172640155 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 9,91 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024, dodatok č. 1 | 29.4.2026 | 30.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1172640139 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824142 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2026, umývanie auta | 229,99 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.4.2026 | 28.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 1172640127 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 1.3.-31.3.2026 pracovisko Šaľa | 77,51 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny, Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025, 24487/2025-M_OdPS, číslo záznamu 120660/2025 | 7.4.2026 | 28.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 1172640125 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 1.3.-31.3.2026 pracovisko Nové Zámky | 58,45 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny, Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025, 24487/2025-M_OdPS, číslo záznamu 120660/2025 | 7.4.2026 | 28.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 1172640124 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 1.3.-31.3.2026 pracovisko Nové Zámky | 125,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny, Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025, 24487/2025-M_OdPS, číslo záznamu 120660/2025 | 7.4.2026 | 28.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 1172640121 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 3/2026 | 4549,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 7.4.2026 | 28.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 1172640118 | MORVAI care, s.r.o. Na vyhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo |
47467231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.4.2026 | 28.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 1172640149 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 5,61 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024, dodatok č. 2 | 27.4.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1172640142 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 4/2026 pracovisko Štúrovo | 2363,66 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.4.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1172640141 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 4/2026 pracovisko Štúrovo | 3091,15 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.4.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1172640148 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,04 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č. 7 | 22.4.2026 | 23.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1172640140 | MeT Šaľa, spol. s r.o. Kvetná 4, 92700 Šaľa |
34115161 | teplo 3/2026 pracovisko Šaľa | 3663,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 20.4.2026 | 22.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1172640133 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 1.3.-31.3.2026 pracovisko Šaľa | 127,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 10.4.2026 | 16.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1172640131 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 392/117/2022 | 10/2026 | 9.4.2026 | 16.04.2026 | 24.4.2026 |
| 1172640123 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824142 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2026 | 920,99 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 7.4.2026 | 15.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1172640122 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne služby a internet 3-4/2026 | 151,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.4.2026 | 15.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1172640120 | SOLID LIGAS s.r.o. Štefánikova 54, 94901 Nitra |
36715956 | ochrana objektu 3/2026 | 277,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 7.4.2026 | 09.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1172640119 | SOLID LIGAS s.r.o. Štefánikova 54, 94901 Nitra |
36715956 | ochrana objektu 3/2026 pracovisko Šaľa | 232,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 326/117/2024 | 7.4.2026 | 09.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1172640132 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP výplatu dávok 3/2026 | 8786 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10 | 9.4.2026 | 12.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 1172640128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šurany č. 79696 | 1000 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 7.4.2026 | 31.03.2026 | 10.4.2026 |
| 1172640117 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 15,01 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č. 7 | 1.4.2026 | 01.04.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640116 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 79,90 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021, dodatok č. 5 | 1.4.2026 | 01.04.2026 | 7.4.2026 |