JÚN 2026

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1462640163   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  Vodné, stočné a zrážková voda od 17.03.2026 do 17.06.2026 pracovisko ÚPSVaR Kežmarok  1951,62 
vrátane DPH
HZ/300/146/2015    25.06.2026  07.07.2026  27.7.2026 
1462640162   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Nákup hygienického materiálu   498,89 
vrátane DPH
HZ/457/OVS/2022  21/2026  23.06.2026  15.07.2026  27.7.2026 
1462640161   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  3,69 
vrátane DPH
HZ/1/2025 ÚPSVR Kežmarok, dodatok č. 6    18.06.2026  18.06.2026  22.6.2026 
1462640160   PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Poplatok za seminár "Komunikácia s náročným klientom III." NP RVO SPODaSK - 1 zamestnanec  75,00 
vrátane DPH
  Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite  17.06.2026  24.06.2026  9.7.2026 
1462640159   PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Poplatok za seminár "Komunikácia s náročným klientom III." NP RVO SPODaSK - 1 zamestnanec  75,00 
vrátane DPH
  Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite  17.06.2026  24.06.2026  9.7.2026 
1462640158   PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Poplatok za seminár "Komunikácia s náročným klientom III." NP RVO SPODaSK - 1 zamestnanec  75,00 
vrátane DPH
  Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite  17.06.2026  24.06.2026  9.7.2026 
1462640157   PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Poplatok za seminár "Komunikácia s náročným klientom III." NP RVO SPODaSK - 1 zamestnanec  75,00 
vrátane DPH
  Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite  17.06.2026  24.06.2026  9.7.2026 
1462640156   PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Poplatok za seminár "Komunikácia s náročným klientom III." NP RVO SPODaSK - 1 zamestnanec  75,00 
vrátane DPH
  Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite  17.06.2026  24.06.2026  9.7.2026 
1462640155   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 06/2026  161,69 
vrátane DPH
HZ/002863/73120/2004    17.06.2026  24.06.2026  9.7.2026 
1462640154   AT TATRY, spol. s r. o.
Petzvalova 756/37, 059 01 Spišská Belá
31734006  Elektrina za 05/2026 pracovisko ÚPSVaR Spišská Belá  255,97 
vrátane DPH
HZ/186/146/2022    15.06.2026  07.07.2026  27.7.2026 
1462640153   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné, P.O.BOX, P.O.BOX DPH 05/2026  1073,00 
vrátane DPH
HZ/39/2004    12.06.2026  15.07.2026  27.7.2026 
1462640152   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 05/2026  3787,98 
vrátane DPH
11556/2025-M_OdPS114213/2025    12.06.2026  07.07.2026  27.7.2026 
1462640151   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík vozidla BL076KU  61,50 
vrátane DPH
RD/134/OVS/2025  12/2026  09.06.2026  24.06.2026  9.7.2026 
1462640150   AT TATRY, spol. s r. o.
Petzvalova 756/37, 059 01 Spišská Belá
31734006  Plyn za 06/2026 pracovisko ÚPSVaR Spišská Belá  652,05 
vrátane DPH
HZ/186/146/2022    09.06.2026  24.06.2026  9.7.2026 
1462640149   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne hovory, internet za 05/2026  164,56 
vrátane DPH
HZ/47/2005    09.06.2026  11.06.2026  3.7.2026 
1462640148   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet 05/2026  28,70 
vrátane DPH
HZ/8/2022    09.06.2026  11.06.2026  3.7.2026 
1462640147   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné U poukaz za 05/2026  4,96 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby    08.06.2026  07.07.2026  27.7.2026 
1462640146   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie máj 2026  9208,00 
bez DPH
HZ/12/2009, Dodatok č. 9    05.06.2026  13.05.2026  5.6.2026 
1462640145   AT TATRY, spol. s r. o.
Petzvalova 756/37, 059 01 Spišská Belá
31734006  Prenájom priestorov za 06/2026 pracovisko ÚPSVaR Spišská Belá  1127,95 
bez DPH
HZ/186/146/2022    4.6.2026  24.06.2026  9.7.2026 
1462640144   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie elektriny za 05/2026 ÚPSVaR Kežmarok  315,22 
vrátane DPH
HZ/210/OVS/2025    03.06.2026  24.06.2026  9.7.2026 
1462640143   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, voda do ostrekovačov za 05/2026  875,64 
vrátane DPH
HZ/002863/73120/2004    03.06.2026  11.06.2026  3.7.2026 
1462640142   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava defektu vozidla BL896KU  36,90 
vrátane DPH
RD/134/OVS/2025  20/2026  2.6.2026  24.06.2026  8.7.2026 
1462640141   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík z disku na disk vozidla AA897EL  73,80 
vrátane DPH
RD/134/OVS/2025  17/2026  2.6.2026  24.06.2026  8.7.2026 
1462640140   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík z disku na disk vozidla AA479EL  73,80 
vrátane DPH
RD/134/OVS/2025  13/2026  2.6.2026  24.06.2026  8.7.2026 
1462640139   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík vozidla BL896KU  61,50 
vrátane DPH
RD/134/OVS/2025  15/2026  2.6.2026  24.06.2026  8.7.2026 
1462640138   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík vozidla BL247CK  61,50 
vrátane DPH
RD/134/OVS/2025  11/2026  2.6.2026  24.06.2026  8.7.2026 
1462640137   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík vozidla BL086KU  61,50 
vrátane DPH
RD/134/OVS/2025  19/2026  2.6.2026  24.06.2026  8.7.2026 
1462640136   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis, prezutie pneumatík, STK, EK vozidla BT303EK  417,61 
vrátane DPH
RD/134/OVS/2025  18/2026  2.6.2026  24.06.2026  8.7.2026 
1462640135   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík z disku na disk vozidla AA389SB  73,80 
vrátane DPH
RD/134/OVS/2025  14/2026  2.6.2026  24.06.2026  8.7.2026 
1462640134   FINAL CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis - oprava motorového vozidla BL247CK  1199,48 
vrátane DPH
RD/134/OVS/2025  16/2026  2.6.2026  24.06.2026  8.7.2026 
1462640133   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby za 05/2026  2296,41 
vrátane DPH
HZ/457/OVS/2022    02.06.2026  24.06.2026  8.7.2026 
1462640132   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  377,86 
vrátane DPH
HZ/1/2023 ÚPSVR Kežmarok, dodatok č. 6    02.06.2026  03.06.2026  5.6.2026 
1462640131   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Poplatok za konferenciu 20 rokov rodinných konferencií na Slovensku 12.5.-13.5.2026 - uhradené platobným poukazom dňa 24.04.2026 v sume 417,- EUR  0 
bez DPH
  Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite  01.06.2026  24.04.2026  9.6.2026 
1462640130   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - nedoplatok za r. 2025 HZ/11/2022  1000,30 
bez DPH
HZ/11/2022_102-ON-2022    1.6.2026  24.06.2026  8.7.2026 
1462640129   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina za 06/2026 pracovisko ÚPSVaR Spišská Stará Ves  98,00 
vrátane DPH
HZ/210/OVS/2025    01.06.2026  11.06.2026  3.7.2026 
1462640128   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina za 06/2026 ÚPSVaR Kežmarok  1647,00 
vrátane DPH
HZ/210/OVS/2025    01.06.2026  11.06.2026  3.7.2026 
1462640127   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  Plyn za 06/2026 pracovisko ÚPSVaR Kežmarok  2812,00 
vrátane DPH
RD22483/2025-M_OdPS    01.06.2026  11.06.2026  3.7.2026 

Naspäť na Faktúry 2026 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť