
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212640196 | SMARTILITY s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 6109,57 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 28.01.2026 o poskytovaní služieb | 14.8.2026 | 24.08.2026 | 25.8.2026 | |
| 1212640184 | Goldrein Plus s.r.o., Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2167,04 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 o poskytovaní služieb | 4.8.2026 | 24.08.2026 | 25.8.2026 | |
| 1212640187 | Slovnaft, a.s.Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 664,72 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120 zo dňa 1.7.2004 | 5.8.2026 | 14.08.2026 | 25.8.2026 | |
| 1212640189 | MM Výťahy, s.r.o.,027 54 Oravská Poruba 111, |
52549585 | oprava výťahu | 623,86 vrátane DPH |
42/2026/28.7.2026 | 6.8.2026 | 14.08.2026 | 25.8.2026 | |
| 1212640201 | SMARTILITY s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 341,69 vrátane DPH |
49/2026/24.8.2026 | 26.8.2026 | 28.08.2026 | 10.9.2026 | |
| 1212640200 | Kleen s.r.o.,Bojnická 10, 831 04 Bratislava-Nové Mesto |
36814326 | koncentrát mydlovej peny | 234,39 vrátane DPH |
46/2026/20.8.2026 | 25.8.2026 | 28.08.2026 | 10.9.2026 | |
| 1212640197 | HUB-LEK, s.r.o., Ul. Janka Kráľa 705/20, 029 01 Námestovo |
47257407 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. príspevkoch paragraf 61 | 17.8.2026 | 21.08.2026 | 25.8.2026 | |
| 1212640191 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina | 165,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 209/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 o združenej dodávke elektriny | 7.8.2026 | 24.08.2026 | 25.8.2026 | |
| 1212640190 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina | 109,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 209/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 o združenej dodávke elektriny | 7.8.2026 | 24.08.2026 | 25.8.2026 | |
| 1212640203 | Pančuchár Martin, MUDr. HIRUMED, s.r.o., Tajovského 8539/3B, 010 01 Žilina |
36698245 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. príspevkoch paragraf 61 | 28.8.2026 | 02.09.2026 | 10.9.2026 | |
| 1212640186 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet | 63,41 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 30.4.2004 | 4.8.2026 | 10.08.2026 | 25.8.2026 | |
| 1212640188 | HELPFOR s.r.o., Partizánska 103, 027 43 Nižná |
45952094 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. príspevkoch paragraf 61 | 3.8.2026 | 07.08.2026 | 25.8.2026 | |
| 1212640198 | Slovnaft, a.s.Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 53,17 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120 zo dňa 1.7.2004 | 18.8.2026 | 21.08.2026 | 25.8.2026 | |
| 1212640183 | Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 36,90 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2025 o vymáhaní pohľadávok v znení dodatku č.3 | 3.8.2026 | zápočet so splátkami, splatka uhradená 7.8.2026 na príjem | 25.8.2026 | |
| 1212640194 | Lindstrom, s.r.o.,Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 32,26 vrátane DPH |
34/2026/4.6.2026 | 13.8.2026 | 10.09.2026 | 10.9.2026 | |
| 1212640195 | Lindstrom, s.r.o.,Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 24,01 vrátane DPH |
34/2026/4.6.2026 | 13.8.2026 | 31.08.2026 | 10.9.2026 | |
| 1212640204 | Hečková Monika, MUDr., s.r.o.,MR STEFANIKA 1831/46, 026 01 Dolný Kubín |
36866768 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. príspevkoch paragraf 61 | 28.8.2026 | 02.09.2026 | 10.9.2026 | |
| 1212640202 | Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2025 o vymáhaní pohľadávok štátu, dodatok č.3 | 27.8.2026 | zápočet so splátkami, splatka uhradená 28.8.2026na príjem | 10.9.2026 | |
| 1212640185 | Goldrein Plus s.r.o., Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | deratizácia budovy | 4,45 vrátane DPH |
41/2026/24.7.2026/24.7.2026 | 4.8.2026 | 10.08.2026 | 25.8.2026 | |
| 1212640192 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného pri soc. dávkach | 0 bez DPH |
Platobný poukaz č. 1212603981-2 zo dňa 9.7.2026 | 7.8.2026 | uhradené cez PP č.1212603981-2 dňa 13.7.2026 | 10.9.2026 | |
| 1212640193 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové poplatky | 0,80 bez DPH |
Sadzobník Slov. pošty | 11.8.2026 | 20.08.2026 | 25.8.2026 |