
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240552 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  | 
						36677281 | dodanie tovaru a služieb - elektrina - preplatok | -1 545,89  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) | 16.11.2012 | 04.12.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240536 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  | 
						36677281 | dodanie tovaru a služby - el. energia za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012 | 1 504,55  vrátane DPH  | 
						8.11.2012 | 19.11.2012 | 27.11.2012 | ||
| 11240551 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | vodné, stočné za obd.6.10.2012-8.11.2012 | 112,92  vrátane DPH  | 
						15.11.2012 | 20.11.2012 | 27.11.2012 | ||
| 11240535 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | vodné, stočné za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 | 51,94  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 8.11.2012 | 16.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240570 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky materiál | 4 509,53  vrátane DPH  | 
						106/2012 | 28.11.2012 | 03.12.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240569 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | kopírovací papier A4 | 5 457,91  vrátane DPH  | 
						106/2012 | 28.11.2012 | 03.12.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240565 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava  | 
						35730129 | vyúčtovanie zálohovej faktúry na predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Verejné obstarávanie | 0,00  bez DPH  | 
						zálohová faktúra 12635964 | 27.11.2012 | 17.12.2012 | ||
| 11240568 | TIKAS, s.r.o. T. Vansovej 16, 940 01 Nové Zámky  | 
						36716081 | rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa garáže | 1 130,78  vrátane DPH  | 
						103/2012 | 27.11.2012 | 03.12.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240544 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 | 1 503,36  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.11.2012 | 21.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240543 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP -Telefonia za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 | 1 559,58  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.11.2012 | 21.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240542 | SWAN, a.s. Bezručova 6, 940 66 Nové Zámky  | 
						35680202 | MPLS VPN za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 | 3 841,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.11.2012 | 21.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240541 | SWAN, a.s. Bezručova 6, 940 66 Nové Zámky  | 
						35680202 | DSL back-up za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 | 531,26  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.11.2012 | 21.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240540 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | telefónne hovory za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 | 367,72  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.11.2012 | 21.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240528 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26  | 
						35815256 | odber zemného plynu za obdobie 1.11.2012-30.11.2012 | 6 239,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009 | 6.11.2012 | 13.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240548 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby za Október 2012 - pošta Šaľa | 2 779,80  vrátane DPH  | 
						29/2004/SPP DS | 12.11.2012 | 19.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240547 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby za Október 2012 - pošta Nové Zámky, Štúrovo,Šurany | 7 476,60  vrátane DPH  | 
						02/04 | 12.11.2012 | 19.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240531 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby - internet prístup za obd. 1.11.2012-30.11.2012 | 36,60  vrátane DPH  | 
						7.11.2012 | 19.11.2012 | 27.11.2012 | ||
| 11240524 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  | 
						35763469 | Biznis Partner 1.10.2012-31.10.2012 hlasové služby a internet | 291,56  vrátane DPH  | 
						5.11.2012 | 13.11.2012 | 27.11.2012 | ||
| 11240532 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 927 01 Šaľa  | 
						36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 7.11.2012 | 20.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240553 | S.I.P.-Ing. Jela Hložková Komenského 5252/34, 921 01 Piešťany  | 
						43180710 | vložné za 1-dňový výkladovo- konzultačný seminár k zákonu č.71/1967 Zb. o Správnom konaní | 80,00  bez DPH  | 
						19.11.2012 | 21.11.2012 | 27.11.2012 | ||
| 11240560 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra  | 
						36657719 | oprava kopírovacieho stroja SHARP | 102,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 2/2012 zo dňa 13.6.2012 | 102/2012 | 23.11.2012 | 30.11.2012 | 17.12.2012 | 
| 11240555 | Pneu Comp, s.r.o. Nám. Hrdinov 8, 940 54 Nové Zámky  | 
						36527696 | zimné pneumatiky pre služobné vozidlo Škoda Octavia NZ 020 BX | 369,68  vrátane DPH  | 
						87/2012 | 21.11.2012 | 26.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240564 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | mobilné telefóny - poplatky a hovory | 447,11  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240563 | MUDr.Mariana Vojteková 941 35 Dubník 367  | 
						36290998 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 26.11.2012 | 28.11.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240562 | MUDr.Mariana Vojteková 941 35 Dubník 367  | 
						36290998 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 26.11.2012 | 28.11.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240525 | MUDr.Mariana Vojteková 941 35 Dubník 367  | 
						36290998 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 5.11.2012 | 28.11.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240526 | MUDr. Margita Lorándová, prakt. lekár pre deti a dorast Andovská 9/D, 940 01 Nové Zámky  | 
						34061282 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 6.11.2012 | 20.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240575 | MUDr. Icsinová Klára, všeobecný lekár pre dospelých PK G.Czuczora 1, Nové Zámky  | 
						31141153 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 23.10.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240574 | MUDr. Garban Marian ambulancia praktického lekára 351 ObZS Komoča 941 21  | 
						37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 30.11.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240566 | MUDr. Garban Marian ambulancia praktického lekára 351 ObZS Komoča 941 21  | 
						37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240533 | MUDr. Garban Marian ambulancia praktického lekára ObZS Komoča 941 21  | 
						37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 7.11.2012 | 20.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240537 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01 Šaľa  | 
						31420991 | teplo za október 2012 | 1 542,25  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 8.11.2012 | 13.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240559 | MEDACH, s.r.o. MUDr. Chlústiková Anna Detvianska 3, 940 01 Nové Zámky  | 
						45953830 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 23.11.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240572 | LUXORY s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava  | 
						35855126 | preprava autobusom na Burzu práce dňa 22.10.2012 | 340,00  vrátane DPH  | 
						89/2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240554 | Ľuboš Kollár Veľké Dvorany č. 24, 956 01 Bojná  | 
						36884324 | vypracovanie Miestneho prevádzkového poriatku pre plynovú kotolňu | 120,00  bez DPH  | 
						85/2012 | 21.11.2012 | 26.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240573 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 11 160,00  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov - zo dňa 6.4.2011 | 29.11.2012 | 05.12.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240527 | KOMINÁR Kereszteš Ladislav  Kováčská č.7 Dvory nad Žitavou  | 
						30390486 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | 30,50  bez DPH  | 
						100/2012 | 6.11.2012 | 16.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240530 | KELCOM international spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky  | 
						31105491 | ochrana objektu za október 2012 | 270,86  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 7.11.2012 | 19.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240546 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilemnického 38, 962 12 Detva  | 
						36634450 | upratovacie služby za 10/2012 | 1 988,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 zo dňa 14.5.2012 a Dodatok č. 1 zo dňa 15.6.2012 | 12.11.2012 | 21.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 11240557 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo  | 
						36753491 | služby, spojené s prenájmom priestorov za november 2012 - kúrenie, vodné, stočné a pod. | 2 328,72  vrátane DPH  | 
						Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 22.11.2012 | 27.11.2012 | 17.12.2012 |