Marec

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100087   AS-DOCTOR, s.r.o.
Senecká 23, 902 01 Pezinok
35913339  zdravotné výkony pre účely soc. pomoci  34,85€ 
vrátane DPH
    6.3.2013  13.03.2013  6.6.2013 
13100098   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za zálohové platby za energie mesiac február 2013 elektrina, plyn, vodné-stočné, zrážková voda  2 901,74€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007    11.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100103   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club za 2/2013  381,29€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    7.3.2013  14.03.2013  7.6.2013 
13100142   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za servis výťahov, upratovanie spoloč. priestorov, správa budovy, strážna služba, správcovský poplatok, havaríjna služba, upratovanie, údržba parkoviska a chodníkov, údržba trávnatej plochy  699,90€ 
vrátane DPH
dohoda č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010    28.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
13100122   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  za servis kopírovacích strojov v počte 8ks, 27.2.2013  675,60€ 
vrátane DPH
zmluva ozabezpečení servisu reprografickej techniky zo dňa 3.9.2012  12/2013  15.3.2013  18.03.2013  7.6.2013 
13100127   Ing. Charalambos MICHAEL-KYPREOS
Legionárska 7, 831 04 Bratislava
34465391  za preklad dokumentov z gréckeho do slovenského jazyka na základe objednávky 2 strany (1859 znakov) 3 strany (3955 znakov)  107,90€ 
vrátane DPH
  15/2013  25.3.2013  27.03.2013  10.6.2013 
13100102   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za poštovné služby za obdobie február 2013  2 201,65€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    12.3.2013  14.03.2013  7.6.2013 
13100120   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
30794587  za poskytnutý rýchlejší internet Mini bez TP za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013  14,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858 101-1, zp dňa 7.1.2011    13.3.2013  18.03.2013  7.6.2013 
13100119   Wargha s.r.o. MUDr. Varga František
Nám 1. mája 6, 903 01 Senec
36817562  za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť pre poistencov 28.2.2013  6,97€ 
vrátane DPH
    13.3.2013  18.03.2013  7.6.2013 
13100100   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  za opakované dodanie služby a tovaru obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013  30,21€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dňa 29.11.2004    11.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100099   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu v objekte za február 2013  195,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009 v znení dodatku    11.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100121   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace služby prevedené na pracovisku Pezinok a Senec za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013  783,19€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012    13.3.2013  18.03.2013  7.6.2013 
13100124   Digi Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5
35701722  TV - základný balík VAT 4/2013  10,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí vernostných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu Digi TV, zo dňa 11.9.2006    22.3.2013  27.03.2013  7.6.2013 
13100084   LASER servis, spol. s r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  toner pre tlaciareň canon 14,000ks, OKI 5,000ks a OKI Drum unit 2,000ks  1 387,30€ 
vrátane DPH
  11/2013  4.3.2013  05.03.2013  6.6.2013 
13100085   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 823 01 Bratislava
31396674  stravné lístky v počte 1800ks  6 480,00€ 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 31.8.2011  13/2013  1.3.2013  08.03.2013  6.6.2013 
13100083   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  servis výťahov, upratovanie spoločných priestorov, správa udovy, strážna služba, správcovský poplatok, havaríjn služba, upratovanie, údržba parkoviska a chodníkov, údržba trávnatej plochy   699,90 
vrátane DPH
dodatok č. 2 k zmluveo poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010    1.3.2013  05.03.2013  6.6.2013 
13100126   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  samolepiace etiket v počte 1000ks  44,40€ 
vrátane DPH
  17/2013  22.3.2013  27.03.2013  10.6.2013 
13100095   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky, volania v rámci BP obdobie 01.2.2013 - 28.2.2013  69,98€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202    7.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100123   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  oprava motorového vozidla 19.3.2013  380€ 
vrátane DPH
  16/2013  19.3.2013  22.03.2013  7.6.2013 
13100089   A & A Szabó s.r.o.
Kráľová pri Senci 327, 900 50 Kráľová pri Senci
35950544  obdobie 2/2013 za zdravotné výkony na účely poskyt. peňažných príspevkov na kompenzáciu, vyhotovenia preukazu FO s ŤZP, parkovacieho preukazu  13,94€ 
vrátane DPH
    7.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100093   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.02.2013 - 28.2.2013 1 P00123 Služby IP-Telefonia pre MPSVR_085 2 P00123 Služby IP-Telefonia pre MPSVR_109  692,22€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    7.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.02.2013 - 28.2.2013 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384;DPI;SC 2 P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK  265,63€ 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    7.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100094   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.02.2013 - 28.2.2013 1 D10261 MPSVR_085;MPLSVPN;4096k;UPSVaR;PK 2 D10261 MPSVR_109;MPLSVPN;4096k;DP1;SC  2 045,42€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    7.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.02.2013 - 28.2.2013 1 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    7.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100096   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013 za internet DSL Flat 2500 Basic  35,45€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.5.2005    7.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100097   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013 hovorné pre MPSVaR_085 a MPSVaR_109  539,08€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    8.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100088   FUL-MED s.r.o.
Nám. 1.mája č. 474/10, 903 01 Senec
45698287  obdobie 01.01.2013 - 28.2.2013 zdravotné výkony na účely kompenzácie  34,85€ 
vrátane DPH
    6.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100101   MUDr. Hora Zdenko
Hollého 2, 902 01 Pezinok
31148654  náklady za poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 11/2012 - 2/2013  34,85€ 
vrátane DPH
    11.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100141   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia C5  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    27.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
13100140   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia C5  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    27.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
13100139   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia C5  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    27.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
13100138   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia C5  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    27.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
13100137   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia C5  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    27.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
13100136   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia C5  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    27.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
13100135   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia C5  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    27.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
13100134   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia C5  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    27.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
13100133   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia C5  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    27.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
13100132   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia C5  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    27.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
13100131   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia C5  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    27.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
13100130   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia C5  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    27.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť