
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440177/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | DSLback | 398,45 €  vrátane DPH  | 
						8/2008 | 09.05.2014 | 03.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440178/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | MPLS VPN | 2 943,85 €  vrátane DPH  | 
						8/2008 | 09.05.2014 | 03.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440179/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP-Telefonia | 867,36 €  vrátane DPH  | 
						8/2008 | 09.05.2014 | 03.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440180/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN | 751,68 €  vrátane DPH  | 
						8/2008 | 09.05.2014 | 03.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440181/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | telefónne poplatky | 460,27 €  vrátane DPH  | 
						8/2008 | 09.05.2014 | 03.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440182/2014 | Z+M servis, spol. s r.o. Nevadzova 6, 821 01 Bratislava  | 
						44195591 | toner nový | 370,80 €  vrátane DPH  | 
						61/2014 | 13.05.2014 | 10.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440184/2014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  | 
						36211222 | spotreba elektriny - preddavok | 2 410,00 €  vrátane DPH  | 
						1/2009 | 13.05.2014 | 10.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440188/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | kopírovací papier A4 | 391,99 €  vrátane DPH  | 
						10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 57/2014 | 14.05.2014 | 17.06.2014 | 18.6.2014 | 
| 11440189/2014 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, 040 05 Košice  | 
						17082528 | oprava tlačiarní a PC | 347,76 €  vrátane DPH  | 
						52/2014 | 14.05.2014 | 10.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440190/2014 | Bachura Slavomír Mgr. 8.mája 494/20,089 01 Svidník  | 
						37653652 | preklad SJ/PJ | 72,00 €  vrátane DPH  | 
						55/2014 | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440191/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | toner nový - NP I-2/D | 334,92 €  vrátane DPH  | 
						5/2012 | 58/2014 | 15.05.2014 | 17.06.2014 | 18.6.2014 | 
| 11440193/2014 | Polák Stanislav Mgr. - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra  | 
						37852167 | zákonná odmena, vedľajšie výdavky | 53,38 €  vrátane DPH  | 
						16.05.2014 | 10.06.2014 | 18.6.2014 | ||
| 11440194/2014 | ELPROMONT TATRY s.r.o. Farská 72, 05992 Huncovce  | 
						31696571 | prevedenie elektro prác | 56,35 €  vrátane DPH  | 
						56/2014 | 20.05.2014 | 12.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440195/2014 | Výdajňa zdravotníckych pomôcok Hlavné námestie 26, 060 01 Kežmarok  | 
						41350227 | zdravotnícky materiál | 22,66 €  vrátane DPH  | 
						62/2014 | 21.05.2014 | 17.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440199/2014 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava  | 
						35742364 | pranie a prenájom rohoží | 29,02 €  vrátane DPH  | 
						3/2011 | 23.05.2014 | 17.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440200/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | voda, stočné | 67,15 €  vrátane DPH  | 
						8/2009 | 28.05.2014 | 06.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440201/2014 | TAURUS, Mgr. Michal Gáborčík J. Záborského 2337/1,060 01 Kežmarok  | 
						34629581 | USB Kábel tienený, FTP kábel sieťový | 60,50 €  vrátane DPH  | 
						66/2014 | 29.05.2014 | 23.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440202/2014 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok  | 
						46141910 | prenájom priestorov - Spišská Belá | 1 199,94 €  vrátane DPH  | 
						1/2012 | 02.06.2014 | 26.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440203/2014 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok  | 
						46141910 | spotreba plynu, elektriny - Spišská Belá | 246,80 €  vrátane DPH  | 
						1/2012 | 02.06.2014 | 26.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440204/2014 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | internet, tel. poplatky | 493,60 €  vrátane DPH  | 
						4/2008, 6-24/2014 | 04.06.2014 | 26.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440206/2014 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce  | 
						36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1 464,04 €  vrátane DPH  | 
						7/2012 | 05.06.2014 | 26.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440207/2014 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce  | 
						36579629 | upratovacie služby - rozšírenie | 52,75 €  vrátane DPH  | 
						7/2012 | 05.06.2014 | 26.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440208/2014 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava  | 
						35763469 | internet, tel. poplatky | 117,11 €  vrátane DPH  | 
						47/2005 | 09.06.2014 | 17.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440209/2014 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26  | 
						35815256 | spotreba plynu | 2 482,00 €  vrátane DPH  | 
						13/2009 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440210/2014 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, 040 05 Košice  | 
						17082528 | oprava tlačiarní | 154,32 €  vrátane DPH  | 
						67/2014 | 02.06.2014 | 23.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440211/2014 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava  | 
						35763469 | pravidelné poplatky | 0,72 €  vrátane DPH  | 
						47/2005 | 09.06.2014 | 23.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440218/2014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  | 
						36211222 | spotreba elektriny - preplatok | -135,38 €  vrátane DPH  | 
						1/2009 | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440220/2014 | WEBCD s.r.o. Sancova 34, 841 02 Bratislava  | 
						44679238 | výroba DVD pre EURES ZAMAGURIE | 244,00 €  vrátane DPH  | 
						68/2014 | 12.06.2014 | 17.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440221/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštovné, P.O.BOX - dodaj zásielok | 4 858,15 €  vrátane DPH  | 
						39/2004 | 12.06.2014 | 23.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440222/2014 | ALD MOBIL s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa  | 
						45950849 | kontrola klimatizácie | 48,35 €  vrátane DPH  | 
						70/2014 | 17.06.2014 | 27.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440223/2014 | Nemocnica Poprad a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad  | 
						36513458 | výpis zo zdravotnej dokumentácie | 5,94 €  bez DPH  | 
						19.06.2014 | 25.06.2014 | 14.7.2014 |