september 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440456   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  poplatok za vodné stočné a zrážky pracovisko nové zámky 8/2014  282,96 
vrátane DPH
    16.9.2014  25.09.2014  21.10.2014 
11440455   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  poplatok za vodné stočné a zrážky za pracovisko šurany 8/2014  41,26 
vrátane DPH
    16.9.2014  25.09.2014  21.10.2014 
11440466   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1607,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  110/2014  23.9.2014  14.11.2014  18.11.2014 
11440449   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 8/2014  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.9.2014  30.09.2014  21.10.2014 
11440448   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za telef.služby IPT 8/2014  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.9.2014  30.09.2014  21.10.2014 
11440447   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLS VPN 8/2014  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.9.2014  30.09.2014  21.10.2014 
11440446   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 8/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.9.2014  30.09.2014  21.10.2014 
11440445   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za telef. služby za 8/2014  222,23 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.9.2014  30.09.2014  21.10.2014 
11440451   STAVEG spol. s r.o.
Levická 544, 94201 Šurany
36540153  oprava oplotenia na pracovisku Šurany  403 
vrátane DPH
  42/2014  11.9.2014  12.09.2014  17.9.2014 
11440440   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu za 9/2014  1151 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    5.9.2014  12.09.2014  17.9.2014 
11440459   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 8/2014 pracovisko nové zámky  63,44 
bez DPH
povolenie    16.9.2014  24.09.2014  25.9.2014 
11440458   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 8/2014 pracovisko šaľa  36,96 
bez DPH
zml.    16.9.2014  24.09.2014  25.9.2014 
11440457   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 8/2014 pracovisko štúrovo  53,46 
bez DPH
povolenie    16.9.2014  24.09.2014  25.9.2014 
11440453   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 8/2014  1092,80 
vrátane DPH
04/04    12.9.2014  19.09.2014  22.9.2014 
11440452   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 8/2014  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    12.9.2014  19.09.2014  22.9.2014 
11440460   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku DEKVS pracovisko Nové Zámky  15000 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  16.9.2014  02.09.2014  17.9.2014 
11440444   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok na internet 8-9/2014  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve    9.9.2014  19.09.2014  22.9.2014 
11440443   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za tel.služby a internet 8-9/2014  284,29 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    8.9.2014  12.09.2014  17.9.2014 
11440437   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.9.2014  25.09.2014  21.10.2014 
11440478   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  174,12 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  108/2014  30.9.2014  24.10.2014  13.11.2014 
11440467   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  2048,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  101/2014  24.9.2014  20.10.2014  21.10.2014 
11440464   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  341,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  102/2014  19.9.2014  14.10.2014  21.10.2014 
11440465   RESTARTING s.r.o.
č. 276, 941 04 Malý Lapáš
47516640  poskytnutie služieb supervízie pre SPODaSK  148,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 12.5.2014    19.9.2014  30.09.2014  21.10.2014 
11440463   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  tonery aktivačné centrá  1339,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011  105/2014  16.9.2014  30.09.2014  21.10.2014 
11440468   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobilné telefóny 9-10/2014  955,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    24.9.2014  20.10.2014  21.10.2014 
11440461   NOVAPHARM s.r.o.
Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5
35768568  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    16.9.2014  10.10.2014  21.10.2014 
11440433   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovacie služby za 8/2014  2200 
bez DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    3.9.2014  25.09.2014  21.10.2014 
11440473   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    25.9.2014  09.10.2014  21.10.2014 
11440472   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    25.9.2014  09.10.2014  21.10.2014 
11440441   MUDr. Eva Kalivodová
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    5.9.2014  30.09.2014  21.10.2014 
11440435   MUDr. Antónia Radošovská
G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky
44501919  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    3.9.2014  09.10.2014  21.10.2014 
11440356   Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, 94201 Šurany
35606347  zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci  167,28 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.9.2014  12.09.2014  17.9.2014 
11440436   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 8/2014  747,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.9.2014  12.09.2014  17.9.2014 
11440432   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektrickej energie za 9/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.9.2014  15.09.2014  17.9.2014 
11440439   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 8/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    5.9.2014  19.09.2014  22.9.2014 
11440454   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  oprava bezpečnostného zariadenia pracovisko šaľa  89,76 
vrátane DPH
  100/2014  12.9.2014  17.09.2014  18.9.2014 
11440476   Hudy Juraj - GAMA TNS
Mladosť č. 8, 04425 Medzev
10689231  odborná prehliadky tlakových a plynových zariadení  158 
bez DPH
  104/2014  29.9.2014  09.10.2014  21.10.2014 
11440469   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  tonery do frankovacích strojov  1057,44 
vrátane DPH
  116/2014  25.9.2014  20.10.2014  21.10.2014 
11440475   Euro Print spol. s r.o.
Nad Kúriou 1, 83106, Bratislava
31339760  predplatné OV SR 2015  378 
vrátane DPH
  zálohová faktúra č. 915161  29.9.2014  18.09.2014  21.10.2014 
11440471   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 8/2014  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    25.9.2014  30.09.2014  21.10.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť