
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440441/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 11.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440440/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | DSLback | 332,04 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 11.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440439/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 11.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440438/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 11.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440434/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | DSLback | 332,04 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440433/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440432/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440431/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440430/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | tel. poplatky | 353,69 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440407/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | tel. poplatky | 423,36 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440406/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440405/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440404/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440403/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | DSLback | 332,04 €  bez DPH  | 
						8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440478/2014 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce  | 
						36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1 220,03 €  bez DPH  | 
						7/2012 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 19.1.2015 | |
| 11440422/2014 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce  | 
						36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1 220,03 €  bez DPH  | 
						7/2012 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440420/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Spotreba elektriny | 69,73 €  bez DPH  | 
						52/2014 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440419/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | spotreba elektriny | 1038,04 €  bez DPH  | 
						52/2014 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440429/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Spotreba elektriny | 679,91 €  vrátane DPH  | 
						52/2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440397/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | spotreba elektriny - vyúčtovanie | 862,33 €  bez DPH  | 
						52/2014 | 11.11.2014 | 04.12.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440387/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | tonery-nové | 700,00 €  bez DPH  | 
						5/2011 | 139/2014 | 05.11.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 | 
| 11440379/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | tonery-nové | 883,09 €  bez DPH  | 
						5/2011 | 135/2014 | 24.10.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 | 
| 11440435/2014 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava  | 
						35763469 | internet, tel. poplatky | 94,63 €  bez DPH  | 
						47/2005 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440437/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštovné, P.O.BOX - dodaj zásielok | 4 257,20 €  bez DPH  | 
						39/2004 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440458/2014 | VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad  | 
						36500968 | vodné, stočné | 948,54 €  bez DPH  | 
						35/2004 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440485/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | obálky | 1 670,00 €  bez DPH  | 
						3/2013 | 195/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 | 
| 11440480/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky papier | 7 306,77 €  bez DPH  | 
						3/2013 | 194/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 | 
| 11440376/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | kancelárske materiál | 634,98 €  bez DPH  | 
						3/2013 | 134/2014 | 27.10.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 | 
| 11440425/2014 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava  | 
						35742364 | pranie a prenájom rohoží | 24,18 €  bez DPH  | 
						3/2011 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440398/2014 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava  | 
						35742364 | Pranie a prenájom rohoží | 24,18 €  bez DPH  | 
						3/2011 | 07.11.2014 | 04.12.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440423/2014 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | internet, tel. poplatky | 683,97 €  bez DPH  | 
						25/2014, 29-49/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440442/2014 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26  | 
						35815256 | spotreba plynu | 2 068,33 €  bez DPH  | 
						13/2009 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440481/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | kopírovací papier | 3 666,25 €  bez DPH  | 
						10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 199/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 | 
| 11440462/2014 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok  | 
						46141910 | revízna kontrola kotla a komína | 90,76 €  bez DPH  | 
						1/2012 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440417/2014 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok  | 
						46141910 | prenájom priestorov - Spišská Belá | 999,95 €  bez DPH  | 
						1/2012 | 01.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440452/2014 | Majerčák Vladimír - MEGAS spol. Michalska 18, 060 01 Kežmarok  | 
						17202141 | Košík Ivana 150g | 215,47 €  bez DPH  | 
						172/2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | 26.1.2015 | |
| 11440484/2014 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad  | 
						35683929 | odstránenie závad po odbornej skúške | 190,00 €  bez DPH  | 
						193/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 | |
| 11440483/2014 | EXPOKOM s.r.o. 059 91 Veľký Slavkov 335  | 
						31700632 | stolička kancelárska | 999,17 €  bez DPH  | 
						197/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 | |
| 11440482/2014 | EXPOKOM s.r.o. 059 91 Veľký Slavkov 335  | 
						31700632 | vešiak stojatý | 998,96 €  bez DPH  | 
						198/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 | |
| 11440479/2014 | EXPOKOM s.r.o. 059 91 Veľký Slavkov 335  | 
						31700632 | skladový regál | 999,12 €  bez DPH  | 
						196/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 |