Február 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031540077   Bordáč Jozef
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
41490274  príprava na STK a EK 3 x motor. služ. vozidlá  270,00€ 
vrátane DPH
  97/2014  23.02.2015  05.03.2015  18.3.2015 
1031540076   Euro VKM s.r.o
Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1
35893508  odborný preklad zo slov. jazyka do poľského  168,96€ 
vrátane DPH
  7/2015  20.02.2015  25.02.2015  18.3.2015 
1031540074   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  zbierka zákonov vyúčtovanie za r. 2014  64,93€ 
vrátane DPH
  5/2014  19.02.2015  20.02.2015  18.3.2015 
1031540053   Kanal M.P.S.
Šamorínska 39,903 01 Senec
35710357  čistenie kanalizačného potrubia elktromechanickým a vysokotlakovým zariadením v budove Krátka 1, Senec  329,98€ 
vrátane DPH
  5/2015  06.02.2015  11.02.2015  18.3.2015 
1031540052   Elektroservis - NOGA
Suvorovova 44, 902 01 Pezinok
11835192  montážne a demontážne práce   426,50€ 
vrátane DPH
  3/2015  05.02.2015  11.02.2015  18.3.2015 
1031540041   Kanal M.P.S.
Šamorínska 39,903 01 Senec
35710357  obhliadka poruchy - Senec Krátka  17,64€ 
vrátane DPH
  4/2015  02.02.2015  05.02.2015  18.3.2015 
1031540050   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 02/2015 - spotreba plynu, ele. energie, vody, stočné a zrážkové vody  651,80 € 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    04.02.2015  11.02.2015  18.3.2015 
1031540095   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  dobropis za strav. lístky  -684,00€ 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.01.2015    03.03.2015  26.02.2015  18.3.2015 
1031540044   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   8387,38€ 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.01.2015  6/2015  03.02.2015  17.02.2015  18.3.2015 
1031540071   Čerešnáková Rúth MUDr.
Vinohradská 57, 900 81 Šenkvice
35913266  zdrav. výkony  76,67€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    16.02.2015  19.02.2015  18.3.2015 
1031540060   Medi-hom spol s.r.o
Rakovská 615/33, 90091 Limbach
36793701  zdrav. výkony  104,55€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    09.02.2015  17.02.2015  18.3.2015 
1031540051   Konigova Renáta MUDr.
nám.1. mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkony  13,94€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    04.02.2015  11.02.2015  18.3.2015 
1031540042   Tormed s.r.o
Družstevná 33/B, Viničné
45401934  zrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    02.02.2015  05.02.2015  18.3.2015 
1031540067   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 01/2015  2346,55€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozh. zo dňa 27.1.2004    12.02.2015  17.02.2015  18.3.2015 
1031540062   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie a manipilačný poplatok  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014    11.02.2015  17.02.2015  18.3.2015 
1031540061   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za vyvolanie falošného poplachu  60,00€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014    06.02.2015  17.02.2015  18.3.2015 
1031540045   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  energia 02/2015  500,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    04.02.2015  11.02.2015  18.3.2015 
1031540066   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  plyn nedoplatok  189,27€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    09.02.2015  26.01.2015  18.3.2015 
1031540065   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dobropis  -224,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    09.02.2015  11.02.2015  18.3.2015 
1031540064   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dobropis  -224,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    09.02.2015  26.01.2015  18.3.2015 
1031540063   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dobropis   -189,27€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    09.02.2015  26.01.2015  18.3.2015 
1031540046   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  plyn 02/2015  224,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    04.02.2015  11.02.2015  18.3.2015 
1031540043   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 02/2015  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    03.02.2015  05.02.2015  18.3.2015 
1031540073   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba 01/2015  112,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013    16.02.2015  19.02.2015  18.3.2015 
1031540072   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba 01/2015  9,02€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013    16.02.2015  19.02.2015  18.3.2015 
1031540049   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 02/2015 - výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoloč. priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy   465,36€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    04.02.2015  11.02.2015  18.3.2015 
1031540048   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 02/2015 - plyn, el.energia, spotreba vody, stočné a zrážková voda  1336,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    04.02.2015  11.02.2015  18.3.2015 
1031540047   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby za 02/2015- výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, údržba parkoviska, ochrana adm. budovy, údržba zdvíh. zariadenia  964,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    04.02.2015  11.02.2015  18.3.2015 
1031540068   Evrofin s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok   144,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    12.02.2015  17.02.2015  18.3.2015 
1031540059   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné 01/2015  551,84€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2015  05.03.2015  18.3.2015 
1031540058   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 01/2015  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2015  17.02.2015  18.3.2015 
1031540057   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  aparáty 01/2015  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2015  17.02.2015  18.3.2015 
1031540056   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 01/2015  132,82€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2015  17.02.2015  18.3.2015 
1031540055   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 01/2015  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2015  17.02.2015  18.3.2015 
1031540094   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky  32,98€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.02.2015  05.03.2015  18.3.2015 
1031540093   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky  48,39€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.02.2015  05.03.2015  18.3.2015 
1031540092   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky  5,93€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.02.2015  05.03.2015  18.3.2015 
1031540091   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky  35,73€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.02.2015  05.03.2015  18.3.2015 
1031540090   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky  2,74€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.02.2015  05.03.2015  18.3.2015 
1031540089   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatky  2,36€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.0.2015  05.03.2015  18.3.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť