
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901540499 | Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Výstavná 4, 94901 Nitra |
36855842 | veľtrh práce Job Expo a European Job Days 2015 | 178473,55 [$EUR] vrátane DPH |
296/OSS/2014 | xxx | 15.05.2015 | 08.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540544 | ALAMEX s.r.o. Popolná 10, 83106 Bratislava |
43885071 | výroba pečiatok | 1602,02 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 158/2015 | 28.05.2015 | 22.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540518 | ALAMEX s.r.o. Popolná 10, 83106 Bratislava |
43885071 | výroba pečiatok | 2539,90 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 143/2015 | 20.05.2015 | 12.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540504 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | poistenie nehnuteľného majetku | 50,00 [$EUR] bez DPH |
259/OVS/2015 | xxx | 18.05.2015 | 08.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540545 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | poskytovanie technickej podpory pre APV | 51000,00 [$EUR] vrátane DPH |
306/OMIS/2014 | xxx | 28.05.2015 | 17.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540443 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | dopracovanie SW nástrojov podpory prechodu na nové formy a spôsoby poskytovania služieb klientom | 319815,60 [$EUR] vrátane DPH |
314/OMIS/2014 | xxx | 06.05.2015 | 01.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540522 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 176,98 [$EUR] vrátane DPH |
117/OISM/2011 | xxx | 21.05.2015 | 12.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540521 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 80,24 [$EUR] vrátane DPH |
118/OISM/2011 | xxx | 21.05.2015 | 12.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540406 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 1104,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 78/2015 | 24.04.2015 | 09.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540554 | DKFB PLUS s.r.o. Údernícka 14/A, 85101 Bratislava |
44626975 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 2794,46 [$EUR] vrátane DPH |
242/OVS/2013 | xxx | 01.06.2015 | 12.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540553 | DKFB PLUS s.r.o. Údernícka 14/A, 85101 Bratislava |
44626975 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 2794,46 [$EUR] vrátane DPH |
242/OVS/2013 | xxx | 01.06.2015 | 12.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540482 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | dodávka reklamných predmetov | 9500,00 [$EUR] vrátane DPH |
219/OKMPESF/2013 | 121/2015 | 12.05.2015 | 26.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540445 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba a distribúcia informačných materiálov | 775,92 [$EUR] vrátane DPH |
210/OIPSS/2013 | 123/2015 | 06.05.2015 | 26.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540444 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba a distribúcia informačných materiálov | 2117,89 [$EUR] vrátane DPH |
210/OIPSS/2013 | 85/2015 | 06.05.2015 | 26.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540414 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba a distribúcia informačných materiálov | 4614,90 [$EUR] vrátane DPH |
210/OIPSS/2013 | 103/2015 | 29.04.2015 | 22.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540413 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba a distribúcia informačných materiálov | 159,74 [$EUR] vrátane DPH |
210/OIPSS/2013 | 74/2015 | 29.04.2015 | 22.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540400 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | dodávka reklamných predmetov | 3480,00 [$EUR] vrátane DPH |
219/OKMPESF/2013 | 58/2015 | 22.04.2015 | 12.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540399 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | dodávka reklamných predmetov | 1980,00 [$EUR] vrátane DPH |
219/OKMPESF/2013 | 59/2015 | 22.04.2015 | 08.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540396 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov | 2573,97 [$EUR] vrátane DPH |
2/OVS/2015 | 91/2015 | 21.04.2015 | 04.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540563 | ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava |
31419143 | mesačný paušál za opravu výťahov | 199,94 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/1998 | xxx | 04.06.2015 | 26.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540568 | ExNet s.r.o. Vígľašská 3012/8, 85107 Bratislava |
44821743 | mesačná kontrola systému elektronickej požiarnej signalizácie | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2014 | xxx | 05.06.2015 | 15.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540535 | FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5, 81104 Bratislava |
44845995 | poskytnutie vysielacieho času za účelom propagácie veľtrhu práce Job Expo 2015 | 41472,00 [$EUR] vrátane DPH |
146/KGR/2015 | xxx | 22.05.2015 | 08.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540605 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 8,43 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 17.06.2015 | 22.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540582 | Giga Trade s.r.o. Prešovská 45, 82102 Bratislava |
46026762 | dodávka výpočtovej techniky | 800,52 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 159/2015 | 10.06.2015 | 22.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540569 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | poplatok za odvoz odpadu | 169,89 [$EUR] bez DPH |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia | xxx | 05.06.2015 | 15.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540587 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | občerstvenie na pracovnú poradu | 548,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 160/2015 | 11.06.2015 | 17.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540536 | InterStore Group s.r.o. Račianska 62/D, 83102 Bratislava |
36675130 | dodávka navigácií pre služobné motorové vozidlá | 323,70 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 157/2015 | 26.05.2015 | 17.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540559 | JUMICOL s.r.o. Bytčická 89, 01009 Žilina |
36783943 | dodávka hygienického materiálu | 678,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 164/2015 | 03.06.2015 | 12.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540562 | KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, 82102 Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 1972,45 [$EUR] vrátane DPH |
170/OVS/2014 | 116/2015 | 04.06.2015 | 26.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540447 | KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, 82102 Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 1988,42 [$EUR] vrátane DPH |
170/OVS/2014 | 116/2015 | 07.05.2015 | 01.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540564 | Kominárstvo s.r.o. Pod násypom 12, 84103 Bratislava |
44998074 | kontrola komínov a dymovodov | 69,90 [$EUR] bez DPH |
xxx | 117/2015 | 04.06.2015 | 15.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540512 | KORAKO plus s.r.o. Bielicka 369, 95804 Partizánske |
43959954 | dodávka ochranných pracovných prostriedkov pre potreby aktivačných centier | 65875,41 [$EUR] vrátane DPH |
Z20153532_Z | xxx | 18.05.2015 | 09.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540456 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravovacie poukážky | 41140,51 [$EUR] bez DPH |
1/OF/2015 | 142/2015 | 11.05.2015 | 02.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540616 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540528 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 25.05.2015 | 01.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540572 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 08.06.2015 | 15.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540551 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2164,82 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 01.06.2015 | 26.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540550 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 217,45 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 01.06.2015 | 26.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540552 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2208,71 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 30.6.2015 |
1901540488 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 135,89 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 14.05.2015 | 04.06.2015 | 30.6.2015 |