December

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1211540458   Pe-Ko Ľubomír Pekarčík Oravská Jasenica č.99
029 64 Oravská Jasenica
43090982  Prezutie a vyváženie pneumatik  98,95 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.5/2014/1 zo dňa 16.12.2014    01.12.2015  08.12.2015  18.12.2015 
1211540459   Mudr. Grenčíková Marta, Zdravotné stredisko
029 51 Lokca
37910779  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom  6,97 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    01.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1211540460   TaP,s.r.o. Ľudovíta Štúra 2296/8
026 01 Dolný Kubín
36758361  Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb  1248,00 
vrátane DPH
zmluva č.6/2014/1 zo dňa 16.12.2014    1.12.2015  08.12.2015  18.12.2015 
1211540462   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka zemného plynu  1149,97 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zem. plynu č.160/OVS/2015 z 29.4.2015    2.12.2015  08.12.2015  18.12.2015 
1211540463   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka EE  2409,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013    2.12.2015  08.12.2015  18.12.2015 
1211540464   Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové peňažné poukazy-spracovanie 
vrátane DPH
sadzobník Slovenskej pošty od 1.1.2015    07.12.2015  14.12.2015  21.12.2015 
1211540465   KASprof-SECURITY, Oravské Veselé 440
029 62 Oravské Veselé
36374199  Poskytovanie služieb ochrany objektu  318,66 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu v znení dodatkov z 3.7.2008    2.12.2015  08.12.2015  18.12.2015 
1211540466   24 communication s.r.o., Šulekova 12
811 06 Bratislava 1
47250542  Preklad Aj, Lotyšský jazyk  121,47 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.1/SE/2015    3.12.2015  08.12.2015  18.12.2015 
1211540468   Marián Gembala Trstená, Lesná 1105/1
028 01 Trstená
43412131  Obhliadka a posúdenie stavebných úprav  172,5 
vrátane DPH
HZ 10/2014/1/29.12.2014    3.12.2015  14.12.2015  18.12.2015 
1211540469   Orange Slovensko, a.s., Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270  Internet, hovory, poplatok.  203,35 
vrátane DPH
rámcová dohoda zo dňa 17.02.2014    04.12.2015  14.12.2015  21.12.2015 
1211540470   Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
35742364  Pranie, prenájom  21,74 
vrátane DPH
zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009 v znení dodatkov č.1    07.12.2015  14.12.2015  21.12.2015 
1211540471   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469  Internet, hovory  121,57 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.04.2004    07.12.2015  14.12.2015  21.12.2015 
1211540472   ORAVA retail, s.r.o., Miestneho priemyslu 570
02901 Námestovo
36442402  Chladnička, Mikrovlnná rúra  379,99 
vrátane DPH
  č. 100/2015  09.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540473   Igor Svitek - TOUR KLUB, Starohorská 20
974 11 Banská Bystrica
17986117  Kalendáre  378,79 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z    10.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540474   Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2
02744 Tvrdošín
00314901  Sála-Tvrdošín  80 
vrátane DPH
  č. 101/2015  11.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1211540475   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN-WAN  2943,71 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540476   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN-WAN  398,45 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540477   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN-nájom  867,36 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540478   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  Swan-lan  1353,02 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540479   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN-hovory  613,27 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540480   Mudr. Kudlačková Marta, Trojičné námestie 178
02744 Tvrdošín
31904831  Výkony na účely zákona o penažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.  62,73 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    11.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1211540481   Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica
36631124  Dodaj zásielok  4,50 
vrátane DPH
86/2012 zo dňa 11.12.2012    11.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540482   STAVEBNÝ PODNIK s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561
02901 Námestovo
36373249  WC kombi  193,15 
vrátane DPH
  č.106/2015  11.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1211540483   GGFS s.r.o. Sasinkova 5
811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10015,01 
vrátane DPH
dohoda o prístupení k rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015    11.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540484   PREDOS-Ing.Florek Anton, SNP 788/36
029 01 Námestovo
14169622  Preprava tlačiarni  60 
vrátane DPH
  č.105/2015  14.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1211540485   EFN plus, s.r.o., Štefániková 212
02901 Námestovo
44101601  Diklafóny SONY ICD-UX543  387 
vrátane DPH
  č. 102/2015  15.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1211540486   PERGAMON spol.s.r.o. 128, Chemická 1
831 04 Bratislava 3
31327681  Toner  3352,74 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015-M_OVO    15.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540487   F-PARKET s.r.o.,SNP 578/3
02901 Námestovo
47717947  Koberce  740,60 
vrátane DPH
  č.107A/2015  15.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1211540488   Okresný súd, Námestie Antona Bernoláka 332/16
02901 Námestovo
42061385  Revízie kotolní a komínov  1781,66 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní služieb zo dňa 1.3.2010    15.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1211540489   SOJCAK s.r.o., Pod Žiarcom 277/16
027 44 Tvrdošín
46239448  Oprava izolácie stien vstupu do budovy   6474,37 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.426/121/2015 z 11.11.2015    15.12.2015  21.12.2015  11.1.2016 
1211540490   SOJCAK s.r.o., Pod Žiarcom 277/16
027 44 Tvrdošín
46239448  Oprava izolácie- obvodové múry, priestory suterénu ÚPSVR Námestovo  34732,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.416/121/2015 z 4.11.2015    15.12.2015  21.12.2015  11.1.2016 
1211540491   TRIOMAT,s.r.o., Štefániková 266/17
029 01 Námestovo
  Laminátor, skartátor  222,30 
vrátane DPH
  Objednávka č. 107/2015  15.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540492   PERGAMON spol.s.r.o. 128, Chemická 1
831 04 Bratislava 3
31327681  Toner   1134,02 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015-M_OVO    15.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540493   TESMONT, s.r.o., Zimná 94
052 01 Spišská Nová Ves
36198676  Servisné služby  223,20 
vrátane DPH
Zmluva o pravidelnej servisnej službe v pozáručnom servise č.8/2014/1 zo dňa 19.12.2015    16.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540495   Robinco Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
31611630  Ročný poplatok  144 
vrátane DPH
Zmluva č. 87/2012 zo dňa 11.12.2012    16.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540499   Ján Joštiak, SNP 597/2
029 01 Námestovo
33755507  Odhlučnenie dverí  205 
vrátane DPH
  Objednávka č.113/2015  16.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540500   Robinco Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
31611630  Ročný poplatok NO  144 
vrátane DPH
Zmluva č. 86/2012 zo dňa 11.12.2012    16.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540501   OravaNet, Slovensko, spol.s.r.o., Pod Stráňou 868/37
028 01 Trstená
36359734  Demontáž a montáž radiatorov  13427,86 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.415/121/2015 zo dňa 27.10.2015    18.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540502   TESMONT, s.r.o., Zimná 94
052 01 Spišská Nová Ves
36198676  Servisné práce  76,87 
vrátane DPH
Zmluva o pravidelnej servisnej službe v pozáručnom servise č.8/2014/1 zo dňa 19.12.2015    18.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540503   Vrábeľ Dominik - elektro, Brišová 341
029 57 Oravská Lesná
34419624  Zaistenie a oprava el. inštalácie na budove ÚPSVaR SR v Tvrdošíne  92,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 95A/2015  21.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť