august 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901540688   Softec spol. s r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
00683540  analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV  19155,60 [$EUR] 
vrátane DPH
99/OZ/2004  xxx  09.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540727   F.A.T. s.r.o.
ul.Mieru 2018/18, 97406 Banská Bystrica
44647654  dodávka digitálnych fotoaparátov  3515,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Z201514799_Z  xxx  28.07.2015  13.08.2015  26.8.2015 
1901540738   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  2164,82 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  03.08.2015  24.08.2015  26.8.2015 
1901540736   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  217,45 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  03.08.2015  24.08.2015  26.8.2015 
1901540672   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  28,26 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  08.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540793   JUMICOL s.r.o.
Bytčická 89, 01009 Žilina
36783943  dodávka hygienického materiálu  1147,50 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  241/2015  13.08.2015  24.08.2015  26.8.2015 
1901540680   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  723,68 [$EUR] 
vrátane DPH
399/OVS/2012  192/2015  09.07.2015  24.08.2015  26.8.2015 
1901540631   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  1610,70 [$EUR] 
vrátane DPH
399/OVS/2012  183/2015  25.06.2015  17.08.2015  26.8.2015 
1901540641   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  1343,38 [$EUR] 
vrátane DPH
152/OVS/2011  185/2015  30.06.2015  17.08.2015  26.8.2015 
1901540640   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  698,50 [$EUR] 
vrátane DPH
152/OVS/2011  184/2015  30.06.2015  17.08.2015  26.8.2015 
1901540630   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  2822,46 [$EUR] 
vrátane DPH
152/OVS/2011  182/2015  25.06.2015  17.08.2015  26.8.2015 
1901540620   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  670,00 [$EUR] 
vrátane DPH
152/OVS/2011  175/2015  22.06.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540717   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilného telefónu  199,00 [$EUR] 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    23.07.2015  13.08.2015  26.8.2015 
1901540737   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  2208,71 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  03.08.2015  13.08.2015  26.8.2015 
1901540624   SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o.
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
46512250  dodávka pracovného náradia pre potreby aktivačných centier  59660,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Z20153508_Z  xxx  22.06.2015  11.08.2015  26.8.2015 
1901540623   SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o.
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
46512250  dodávka pracovného náradia pre potreby aktivačných centier  70500,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Z20153530_Z  xxx  22.06.2015  11.08.2015  26.8.2015 
1901540622   SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o.
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
46512250  dodávka pracovného náradia pre potreby aktivačných centier  92000,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Z20153506_Z  xxx  22.06.2015  11.08.2015  26.8.2015 
1901540772   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  2702,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  07.08.2015  28.08.2015  3.9.2015 
1901540769   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  07.08.2015  28.08.2015  3.9.2015 
1901540687   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  2702,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  09.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540683   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  09.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540718   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  49,34 [$EUR] 
bez DPH
64/OF/2015  221/2015  24.07.2015  17.08.2015  26.8.2015 
1901540709   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  50382,42 [$EUR] 
bez DPH
64/OF/2015  204/2015  21.07.2015  17.08.2015  26.8.2015 
1901540786   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  60,78 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  10.08.2015  28.08.2015  3.9.2015 
1901540778   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  2223,24 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  07.08.2015  28.08.2015  3.9.2015 
1901540770   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  IP telefonia  2768,88 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  07.08.2015  28.08.2015  3.9.2015 
1901540685   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  IP telefonia  2768,88 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  09.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540771   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  konferenčný hovor IPT  119,88 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  288/2014  07.08.2015  28.08.2015  3.9.2015 
1901540686   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  konferenčný hovor IPT  119,88 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  288/2014  09.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540763   PROTTO Mgr.Sylvia Procháczková
Wilsonovo nábr.16, 94901 Nitra
40494250  kurz angličtiny  420,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  35/2015  05.08.2015  13.08.2015  26.8.2015 
1901540762   C&C PRODUCTION s.r.o.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava
44626479  mediálna kampaň  55145,77 [$EUR] 
vrátane DPH
298/KGR/2015  xxx  05.08.2015  28.08.2015  3.9.2015 
1901540787   C.E.N. s.r.o.
Gagarinova 12, 82015 Bratislava
35780886  mediálna kampaň  142056,00 [$EUR] 
vrátane DPH
273/KGR/2015  xxx  10.08.2015  26.08.2015  26.8.2015 
1901540782   Radio Services s.r.o.
Dr.Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava
00603686  mediálna kampaň  5625,60 [$EUR] 
vrátane DPH
306/KGR/2015  xxx  07.08.2015  26.08.2015  26.8.2015 
1901540781   Radio Services s.r.o.
Dr.Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava
00603686  mediálna kampaň  12364,80 [$EUR] 
vrátane DPH
305/KGR/2015  xxx  07.08.2015  26.08.2015  26.8.2015 
1901540729   C.E.N. s.r.o.
Gagarinova 12, 82015 Bratislava
35780886  mediálna kampaň  53712,00 [$EUR] 
vrátane DPH
273/KGR/2015  xxx  28.07.2015  05.08.2015  26.8.2015 
1901540700   FUN MEDIA GROUP a.s.
Leškova 5, 81104 Bratislava
44845995  mediálna kampaň  7644,00 [$EUR] 
vrátane DPH
288/KGR/2015  xxx  15.07.2015  05.08.2015  26.8.2015 
1901540698   See & Go s.r.o.
Námestie slobody 28, 81106 Bratislava
45937044  mediálna kampaň  24760,58 [$EUR] 
vrátane DPH
16/KGR/2015  xxx  13.07.2015  05.08.2015  26.8.2015 
1901540765   ELVYT s.r.o.
Nobelova 12, 91700 Trnava
31419143  mesačný paušál za opravu výťahov  199,94 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/1998  xxx  06.08.2015  28.08.2015  3.9.2015 
1901540785   PosAm spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  mesačný poplatok za podporu Lotus Notes  5496,91 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/2008  xxx  10.08.2015  28.08.2015  3.9.2015 
1901540673   PosAm spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  mesačný poplatok za podporu Lotus Notes  5496,91 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/2008  xxx  08.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť