september 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901540820   ALAMEX s.r.o.
Popolná 10, 83106 Bratislava
43885071  výroba pečiatok  1076,93 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  245/2015  24.08.2015  16.09.2015  1.10.2015 
1901540826   Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava
45650276  poskytovanie technickej podpory pre APV  51000,00 [$EUR] 
vrátane DPH
306/OMIS/2014  xxx  28.08.2015  16.09.2015  1.10.2015 
1901540749   Bratislava Hotels and Travel s.r.o.
Panská 39, 81101 Bratislava
44284217  stretnutie odborného tímu k DEI  2045,50 [$EUR] 
vrátane DPH
206/OVOSOD/2015  208/2015  04.08.2015  24.09.2015  1.10.2015 
1901540748   Bratislava Hotels and Travel s.r.o.
Panská 39, 81101 Bratislava
44284217  stretnutie odborného tímu k DEI  1375,32 [$EUR] 
vrátane DPH
206/OVOSOD/2015  209/2015  04.08.2015  24.09.2015  1.10.2015 
1901540747   Bratislava Hotels and Travel s.r.o.
Panská 39, 81101 Bratislava
44284217  stretnutie odborného tímu k DEI  3133,20 [$EUR] 
vrátane DPH
206/OVOSOD/2015  206/2015  04.08.2015  24.09.2015  1.10.2015 
1901540746   Bratislava Hotels and Travel s.r.o.
Panská 39, 81101 Bratislava
44284217  stretnutie odborného tímu k DEI  4753,40 [$EUR] 
vrátane DPH
206/OVOSOD/2015  207/2015  04.08.2015  24.09.2015  1.10.2015 
1901540745   Bratislava Hotels and Travel s.r.o.
Panská 39, 81101 Bratislava
44284217  stretnutie odborného tímu k DEI  2010,70 [$EUR] 
vrátane DPH
206/OVOSOD/2015  210/2015  04.08.2015  24.09.2015  1.10.2015 
1901540744   Bratislava Hotels and Travel s.r.o.
Panská 39, 81101 Bratislava
44284217  stretnutie odborného tímu k DEI  4549,20 [$EUR] 
vrátane DPH
206/OVOSOD/2015  205/2015  04.08.2015  24.09.2015  1.10.2015 
1901540810   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  80,24 [$EUR] 
vrátane DPH
196/OVS/2015  xxx  20.08.2015  11.09.2015  1.10.2015 
1901540809   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  176,98 [$EUR] 
vrátane DPH
197/OVS/2015  xxx  20.08.2015  11.09.2015  1.10.2015 
1901540812   C.E.N. s.r.o.
Gagarinova 12, 82015 Bratislava
35780886  mediálna kampaň  4176,00 [$EUR] 
vrátane DPH
273/KGR/2015  xxx  20.08.2015  16.09.2015  1.10.2015 
1901540836   C&C PRODUCTION s.r.o.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava
44626479  mediálna kampaň  86866,09 [$EUR] 
vrátane DPH
298/KGR/2015  xxx  02.09.2015  28.09.2015  1.10.2015 
1901540780   Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Klariská 14, 81103 Bratislava
30797641  vypracovanie príručky o transkultúrnom prístupe  820,00 [$EUR] 
bez DPH
149/OVOSOD/2015  xxx  07.08.2015  24.09.2015  1.10.2015 
1901540779   Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Klariská 14, 81103 Bratislava
30797641  vypracovanie príručky o transkultúrnom prístupe  7380,00 [$EUR] 
bez DPH
149/OVOSOD/2015  xxx  07.08.2015  24.09.2015  1.10.2015 
1901540833   DKFB PLUS s.r.o.
Údernícka 14/A, 85101 Bratislava
44626975  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  2794,46 [$EUR] 
vrátane DPH
242/OVS/2013  xxx  02.09.2015  11.09.2015  1.10.2015 
1901540832   DKFB PLUS s.r.o.
Údernícka 14/A, 85101 Bratislava
44626975  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  2794,46 [$EUR] 
vrátane DPH
242/OVS/2013  xxx  02.09.2015  11.09.2015  1.10.2015 
1901540921   DOMÉNA s.r.o.
Nový Smokovec 42, 06201 Vysoké Tatry
31399282  Česko-slovenské stretnutie siete EURES  4827,20 [$EUR] 
vrátane DPH
346/OSS/2015  xxx  21.09.2015  30.09.2015  1.10.2015 
1901540857   ELVYT s.r.o.
Nobelova 12, 91700 Trnava
31419143  mesačný paušál za opravu výťahov  199,94 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/1998  xxx  07.09.2015  28.09.2015  1.10.2015 
1901540913   Euro VKM s.r.o.
Nám.Martina Benku 12, 81107 Bratislava
35893508  tlmočnícke služby  3132,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  168/2015  18.09.2015  24.09.2015  1.10.2015 
1901540891   ExNet s.r.o.
Vígľašská 3012/8, 85107 Bratislava
44821743  rmesačná kontrola systému elektronickej požiarnej signalizácie  48,00 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2014  xxx  10.09.2015  21.09.2015  1.10.2015 
1901540818   FUN MEDIA GROUP a.s.
Leškova 5, 81104 Bratislava
44845995  mediálna kampaň  37564,80 [$EUR] 
vrátane DPH
288/KGR/2015  xxx  21.08.2015  03.09.2015  1.10.2015 
1901540911   FÚRA s.r.o.
SNP 77, 0442 Rozhanovce
36211451  odvoz komunálneho odpadu  10,15 [$EUR] 
vrátane DPH
44/OZ/2005  xxx  18.09.2015  24.09.2015  1.10.2015 
1901540798   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  87,29 [$EUR] 
bez DPH
64/OF/2015  243/2015  17.08.2015  11.09.2015  1.10.2015 
1901540797   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  47054,21 [$EUR] 
bez DPH
64/OF/2015  239/2015  17.08.2015  11.09.2015  1.10.2015 
1901540861   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava
00603481  poplatok za odvoz odpadu  169,89 [$EUR] 
bez DPH
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia  xxx  08.09.2015  11.09.2015  1.10.2015 
1901540900   KLINTON s.r.o.
Trnavská cesta 74/A, 82102 Bratislava
35836644  upratovacie služby  1968,91 [$EUR] 
vrátane DPH
170/OVS/2014  xxx  14.09.2015  28.09.2015  1.10.2015 
1901540856   Kníhkupectvo alter ego s.r.o.
Hlavné námestie 3, 06001 Kežmarok
36492922  dodávka reprezentačných kníh  719,90 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  263/2015  04.09.2015  28.09.2015  1.10.2015 
1901540901   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  135,55 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  14.09.2015  21.09.2015  1.10.2015 
1901540860   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  08.09.2015  11.09.2015  1.10.2015 
1901540830   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  217,45 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  02.09.2015  28.09.2015  1.10.2015 
1901540829   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  2164,82 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  02.09.2015  28.09.2015  1.10.2015 
1901540831   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  2208,71 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  02.09.2015  11.09.2015  1.10.2015 
1901540783   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  25,84 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  10.08.2015  07.09.2015  1.10.2015 
1901540875   Media RTVS s.r.o.
Mýtna 1, 81755 Bratislava
35967871  mediálna kampaň  70000,00 [$EUR] 
vrátane DPH
293/KGR/2015  xxx  09.09.2015  18.09.2015  1.10.2015 
1901540824   NÁVRAT, občianske združenie
Šancová 42, 81105 Bratislava
31746209  realizácia odborných seminárov  7164,00 [$EUR] 
bez DPH
277/OSOD/2015  xxx  26.08.2015  30.09.2015  1.10.2015 
1901540888   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilných telefónov  11,00 [$EUR] 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014  244/2015  10.09.2015  29.09.2015  1.10.2015 
1901540790   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS, Orange mobilný internet  9060,80 [$EUR] 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014  xxx  11.08.2015  03.09.2015  1.10.2015 
1901540834   PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5, 85101 Bratislava
33768897  dodávka hygienického materiálu  2849,06 [$EUR] 
vrátane DPH
Z201519152_Z  xxx  02.09.2015  11.09.2015  1.10.2015 
1901540918   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné  1,31 [$EUR] 
vrátane DPH
260/OVS/2015  xxx  21.09.2015  24.09.2015  1.10.2015 
1901540868   PosAm spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  mesačný poplatok za podporu Lotus Notes  5496,91 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/2008  xxx  09.09.2015  29.09.2015  1.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť