Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241540548 | MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36370606 | funkččná skúška systému | 75,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 11/2014 | 01.12.2015 | 03.12.2015 | 2.12.2015 | |
1241540549 | Dana Vajdová - ESPRESSO Do Pažíť 1035/204, 034 84 Lipt. Sliače |
33018910 | upratovacie práce | 892,91 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb č. 4/2013 | 02.12.2015 | 04.12.2015 | 2.12.2015 | |
1241540550 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, 034 01 Liptovský Mikuláš |
36376981 | výkony technika BOZP a OPP | 96,00 vrátane DPH |
zmluva č. 3/2013 nazabezpečovanie BOZP A PO | 02.12.2015 | 04.12.2015 | 2.12.2015 | |
1241540551 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 1109,02 vrátane DPH |
rámcová dohoda o zruženej dodávke elektriny č. 43656/2013 | 02.12.2015 | 04.12.2015 | 2.12.2015 | |
1241540552 | Vodárenská spol. RK, a.s. Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok |
36672271 | čistenie kanalizácie | 27,96 vrátane DPH |
č. 84/2015 | 03.12.2015 | 07.12.2015 | 3.12.2015 | |
1241540553 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis - el.energia | 105,03 vrátane DPH |
rámcová dohoda o zruženej dodávke elektriny č. 43656/2013 | 04.12.2015 | 18.12.2015 | 7.12.2015 | |
1241540554 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, |
35763469 | tel. poplatky | 197,20 vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. 1149685801 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 7.12.2015 | |
1241540555 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,75 vrátane DPH |
spracovanie poštového peňažného poukazu U | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 7.12.2015 | |
1241540556 | CZT Ružomberok, s.r.o. Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok |
36820300 | teplo | 3890,78 vrátane DPH |
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2010268 | 08.12.2015 | 10.12.2015 | 8.12.2015 | |
1241540557 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny | 410,15 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby - virtuálna sieť č. 21/OIaMIS/2014 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | |
1241540558 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver | 4,50 vrátane DPH |
P.O.BOX - dodaj zásielok | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | |
1241540559 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny | 1022,71 vrátane DPH |
zmluva so SWAN | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | |
1241540560 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny | 326,06 vrátane DPH |
zmluva so SWAN | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | |
1241540561 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny | 132,82 vrátane DPH |
zmluva so SWAN | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | |
1241540562 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny | 676,51 vrátane DPH |
zmluva so SWAN | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | |
1241540563 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny | 767,28 vrátane DPH |
zmluva so SWAN | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | |
1241540564 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 6622,28 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode č. 64/OF/2015 | č. 90/2015 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 |
1241540565 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre, diáre | 328,29 vrátane DPH |
objednáva a dodávka realizovaná Ústredím PSVaR | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | |
1241540566 | Ing. Štefan Godiš Pod Paračkou 49, 034 95 Likavka |
17791855 | revízia elektrických spotrebičov | 828,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 zo dňa 9.12.2014 | č. 88/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 |
1241540567 | Ing. Štefan Godiš Pod Paračkou 49, 034 95 Likavka |
17791855 | elektroinštalačné práce | 198,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 zo dňa 9.12.2014 | č. 87/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 |
1241540568 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, 034 01 Liptovský Mikuláš |
36376981 | kontrola PHP | 45,74 vrátane DPH |
zmluva č. 3/2013 na zabezpečovanie BOZP A PO | č. 91/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 |
1241540569 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 2118,86 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/53/2015-M_OVO | č. 93/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 |
1241540570 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 1360,24 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/53/2015-M_OVO | č. 92/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 |
1241540571 | Dana Vajdová - ESPRESSO Do Pažíť 1035/204, 034 84 Lipt. Sliače |
33018910 | upratovacie práce | 892,91 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb č. 4/2013 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 | |
1241540572 | CZT Ružomberok, s.r.o. Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok |
36820300 | teplo | 4000,00 vrátane DPH |
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2010268 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 | |
1241540573 | Stepa Slovakia, s.r.o. Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok |
36372871 | materiál | 70,82 vrátane DPH |
č. 89/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 | |
1241540574 | Stepa Slovakia, s.r.o. Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok |
36372871 | novoročenky | 96,00 vrátane DPH |
č. 96/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 | |
1241540575 | Stepa Slovakia, s.r.o. Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok |
36372871 | laminátor, rezačka | 151,20 vrátane DPH |
č. 97/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 | |
1241540576 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, 034 01 Ružomberok |
36011037 | materiál | 360,10 vrátane DPH |
č. 95/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 | |
1241540577 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | 47,06 vrátane DPH |
zľva k DEKVS 6282633200 za november 2015 | 16.12.2015 | 16.12.2015 | ||
1241540578 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 1109,02 vrátane DPH |
rámcová dohoda o zruženej dodávke elektriny č. 43656/2013 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 17.12.2015 | |
1241540579 | GIGAbit, s.r.o. Anton Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok |
36438456 | oprava kopírky | 306,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 10/2014 | č. 99/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 17.12.2015 |
1241540580 | GIGAbit, s.r.o. Anton Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok |
36438456 | oprava kopírky | 348,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 10/2014 | č. 100/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 17.12.2015 |
1241540581 | GIGAbit, s.r.o. Anton Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok |
36438456 | oprava kopírky | 336,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 10/2014 | č. 101/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 17.12.2015 |
1241540582 | GIGAbit, s.r.o. Anton Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok |
36438456 | oprava kopírky | 314,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 10/2014 | č. 102/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 17.12.2015 |
1241540583 | GIGAbit, s.r.o. Anton Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok |
36438456 | oprava kopírky | 193,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 10/2014 | č. 103/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 17.12.2015 |
1241540584 | GIGAbit, s.r.o. Anton Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok |
36438456 | autonavigácia | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 10/2014 | č. 104/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 17.12.2015 |
1241540585 | GIGAbit, s.r.o. Anton Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok |
36438456 | oprava tlačiarne | 64,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 10/2014 | č. 94/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 17.12.2015 |
1241540586 | Jozef Šípoš - AUTOMAJSTER Za kláštorom 4, 034 01 Ružomberok |
46128531 | servis vozidiel | 249,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014 zo dňa 1.12.2014 | č. 98/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 17.12.2015 |
1241540587 | PASE, s.r.o. Mostová 1356, 034 01 Ružomberok |
45283869 | kult.-spol. podujatie | 100,00 vrátane DPH |
č. 3/2015/SF | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 23.12.2015 |