Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171640036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 12/2015 | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva 29/2004/SPP DS | 13.1.2015 | 20.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640013 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.1.2016 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640010 | MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o. č. 705, 94352 Mužla |
43893848 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.1.2016 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640009 | NOVOLEK s.r.o. G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.1.2016 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640007 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.1.2016 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640007 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.1.2016 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640006 | MUDr. Ján Gajdošík s.r.o. Komárňanská 24, 94001 Nové Zámky |
47060824 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 188,19 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.1.2016 | 11.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640005 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.1.2016 | 11.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640004 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 111,52 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.1.2016 | 11.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640003 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 97,58 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.1.2016 | 11.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640002 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 95110 Bratislava |
44399707 | nájomné a náklady 1.Q.2016 prenos techických prostriedkov pracovisko šaľa | 46,61 vrátane DPH |
Nájomná zmluva-prenosové prostriedky SRP a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve 911028 | 4.1.2016 | 13.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku plynu 1/2016 | 2054,56 vrátane DPH |
Zmluva 160/OVS/2015 | 4.1.2016 | 13.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640017 | MUDr. Eva Kalivodová Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.1.2016 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 1/2016 | 1480,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 5.1.2016 | 13.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 1/2016 | 249,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 5.1.2016 | 13.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 11-12/2015 pracovisko šurany - dobopis | -47,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 7.1.2016 | 08.02.2016 | 4.3.2016 | |
1171640019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 1-10/2015 pracovisko šurany - dobropis | -457,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013 | 7.1.2016 | 08.02.2016 | 4.3.2016 | |
1171640026 | MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o. č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.1.2016 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640023 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kredit DEKVS šaľa | 7000 bez DPH |
povolenie | 7.1.2016 | 05.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640023 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kredit DEKVS šaľa | 7000 bez DPH |
povolenie | 7.1.2016 | 05.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kredit DEKVS štúrovo | 3960 bez DPH |
povolenie | 7.1.2016 | 05.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640021 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kredit DEKVS štúrovo | 1070 bez DPH |
povolenie | 7.1.2016 | 05.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640021 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kredit DEKVS štúrovo | 1070 bez DPH |
povolenie | 7.1.2016 | 05.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
30794536 | poplaok za internet a telefon 12-1/2016 | 392,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 7.1.2016 | 13.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640033 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 12/2015 pracoviská nové zámky, šaľa | 943,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 11.1.2016 | 08.02.2016 | 4.3.2016 | |
1171640030 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 12/2015 | 251,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 11.1.2016 | 03.02.2016 | 4.3.2016 | |
1171640030 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 12/2015 | 251,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 11.1.2016 | 03.02.2016 | 4.3.2016 | |
1171640032 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U za 12/2015 | 17,85 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 11.1.2016 | 20.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640031 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla šaľa 12/2015 | 2904,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 11.1.2016 | 13.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640027 | MUDr. Vladimír Vician M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa |
36099571 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 76,67 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.1.2016 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 1-10/2015 pracovisko štúrovo | 0,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013 | 13.1.2016 | 08.02.2016 | 4.3.2016 | |
1171640038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 11-12/2015 pracovisko štúrovo - dobropis | -0,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 13.1.2016 | 08.02.2016 | 4.3.2016 | |
1171640037 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 7-12/2015 - dobropis | -2906,15 vrátane DPH |
Zmluva 160/OVS/2015 | 13.1.2016 | 09.02.2016 | 4.3.2016 | |
1171640040 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 14 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Nové Zámky, dodatok č.1 | 13.1.2016 | 15.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640046 | MUDr. Danica Poláková č. 205, 94144 Hul |
31141226 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 14.1.2016 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640045 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky šurany 12/2015 | 34,80 vrátane DPH |
zmluva | 14.1.2016 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640044 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné šaľa 12/2015 | 88,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 14.1.2016 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640043 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné, zrážky 12/2015 | 297,84 vrátane DPH |
zmluva | 14.1.2016 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640042 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS šaľa 12/2015 | 41,96 bez DPH |
povolenie | 14.1.2016 | 26.01.2016 | 10.2.2016 | |
1171640041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 12/2015 | 1448,35 vrátane DPH |
zmluva 04/04 | 14.1.2016 | 20.01.2016 | 10.2.2016 |