
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171640212 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 1652,89  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb 16658/12-M_ODSMAP 22532/2012-M_ODSMAP | 13/2016 | 2.5.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 | 
| 1171640214 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa  | 
						36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94  bez DPH  | 
						podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1171640213 | NOVOLEK s.r.o. G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky  | 
						46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82  bez DPH  | 
						podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1171640215 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava  | 
						44563485 | polygrafická prehliadka frankovacieho stroja šaľa | 154,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/14/2012 | frankovací stroj č.76053 | 2.5.2016 | 09.05.2016 | 10.5.2016 | 
| 1171640217 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky  | 
						43840655 | výroba pečiatok | 45,72  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 15/2016 | 3.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 | 
| 1171640220 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | za dodávku elektriny 5/2016 | 210,42  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 3.5.2016 | 12.06.2015 | 11.5.2016 | |
| 1171640219 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | za dodávku elektriny 5/2016 | 1154,11  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1171640217 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | za dodávku plynu 5/2016 | 1285,52  vrátane DPH  | 
						Zmluva 160/OVS/2015 | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1171640223 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča  | 
						37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97  bez DPH  | 
						podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.5.2016 | 03.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1171640225 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky  | 
						31105491 | ochrana objektov 4/2016 | 270,86  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 5.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1171640224 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa  | 
						31420991 | poplatok za teplo pracovisko šaľa 4/2016 | 1528,84  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 5.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1171640198 | ASTROMED, s.r.o., MUDr. Ava Kalinová Andovská 9A, 94001 Nové Zámky  | 
						44212488 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88  bez DPH  | 
						podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1171640226 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolen  | 
						46268995 | upratovanie 4/2016 | 2602,61  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541914_Z | 6.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1171640227 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM 4/2016 | 481,97  vrátane DPH  | 
						Zmluva pre používanie Slovnaft karty 002863/73120/2004 | 6.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1171640229 | MUDr. Ingrid Neuwerthová, INGAMED s.r.o. Budovateľská 4, 92701 Šaľa  | 
						44160291 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97  bez DPH  | 
						podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 9.5.2016 | 03.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1171640230 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poplatok za spracovanie poštového poukazu U za 4/2016 | 15,30  bez DPH  | 
						Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 9.5.2016 | 17.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1171640233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | elektrina 4/2016 | 927,49  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 10.5.2016 | 03.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1171640232 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava  | 
						36361127 | komplexná správa budov 18.3.2016-31.3.2016 | 1372,79  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/20016-M_OVO | 10.5.2016 | 31.05.2016 | 1.6.2016 | |
| 1171640238 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | poplatok za údržbu siete LAN 4/2016 | 1503,36  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-LAN | 10.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1171640237 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | poplatok IPT 4/2016 | 1559,58  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-IPT | 10.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1171640236 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | poplatok DSLback up 4/2016 | 531,26  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-DSL | 10.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1171640235 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | poplatok MPLS VPN 4/2016 | 3841,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17 | 10.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1171640234 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | telefónne služby 4/2016 | 329,42  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 10.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1171640240 | MUDr. Antónia Radošovská G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky  | 
						44501919 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94  bez DPH  | 
						podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.5.2016 | 03.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1171640182 | MUDr. Antónia Radošovská G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky  | 
						44501919 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85  bez DPH  | 
						podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1171640112 | HOLMED, s.r.o., MUDr. Teliarová č. 335, 94136 Rúbaň  | 
						35961023 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88  bez DPH  | 
						podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1171640239 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | poplatok za telefóny a internet 4-5/2016 | 392,27  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 11.5.2016 | 17.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1171640244 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa  | 
						36550949 | poplatok za vodné stočné pracovisko šaľa 4/2016 | 99,79  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 12.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1171640243 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky  | 
						36550949 | poplatok za vodné točné zrážky pracovisko šurany 4/2016 | 41,84  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 12.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1171640242 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby 4/2016 | 4,50  vrátane DPH  | 
						Zmluva 29/2004/SPP DS | 12.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1171640241 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča  | 
						37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97  bez DPH  | 
						podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 12.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1171640245 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning Fajková 7, 94054 Nové Zámky  | 
						37609904 | čistenie upchatej kanalizácie | 204,24  vrátane DPH  | 
						23/2016 | 13.5.2016 | 03.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1171640247 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poplatok za poštové služby 4/2016 | 1285,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 02/04 | 13.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1171640246 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky  | 
						36550949 | poplatok za vodné stočné zrážky pracovisko nové zámky 4/2016 | 426,22  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 13.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1171640248 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava  | 
						36361127 | komplexná správa budov 4/2016 | 3039,76  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/20016-M_OVO | 16.5.2016 | 31.05.2016 | 1.6.2016 | |
| 1171640249 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631124 | dobropis zľavy poštovné DEKVS pracovisko šaľa 4/2016 | -51,62  bez DPH  | 
						povolenie | 16.5.2016 | 25.05.2016 | 27.5.2016 | |
| 1171640257 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3  | 
						31327681 | nákup tonerov | 3375,75  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode - Dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiaren. ...332/OI/2015 | 28/2016 | 17.5.2016 | 08.07.2016 | 11.7.2016 | 
| 1171640256 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3  | 
						31327681 | nákup tonerov HP | 5009,63  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode - Dodanie originálnych náplní HP do tlačiarenských ... 333/OI/2015 | 27/2016 | 17.5.2016 | 08.07.2016 | 11.7.2016 | 
| 1171640253 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 4/2016 pracovisko nové zámky | -64,06  bez DPH  | 
						povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 17.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 | 
| 1171640252 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 4/2016 pracovisko štúrovo | -33,96  bez DPH  | 
						povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 17.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 |