október 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1201740273   MUDr. Igor Kršák
Martina Hattalu 2048, 026 01 Dolný Kubín
36142620  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  34,85 
bez DPH
    26.10.2017  31.10.2017  30.10.2017 
1201740268   HaMed s.r.o.
Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín
36431010  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  55,76 
bez DPH
    13.10.2017  18.10.2017  13.10.2017 
1201740251   BELGA, s.r.o.
Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
46275231  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  48,79 
bez DPH
    09.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
1201740250   TIMAG, s.r.o.
Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín
48313572  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  48,79 
bez DPH
    09.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
1201740244   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
36672254  vyúčtovanie zrážkovej vody za 7-9/2017  82,34 
vrátane DPH
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov    02.10.2017  05.10.2017  3.10.2017 
1201740245   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
36672254  vyúčtovanie vodného, stočného za 7-9/2017  75,49 
vrátane DPH
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov    02.10.2017  05.10.2017  3.10.2017 
1201740255   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie za september 2017  508,86 
vrátane DPH
4076/2013 o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 09.12.2013    10.10.2017  12.10.2017  10.10.2017 
1201740256   NIKA NÁBYT-OK s.r.o.
Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín
36660086  vak Frowel med. a vak euroball med.   93,00 
vrátane DPH
  34/2017 zo dňa 09.10.2017  10.10.2017  12.10.2017  10.10.2017 
1201740267   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby za 9/2017  3002,33 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016    13.10.2017  18.10.2017  13.10.2017 
1201740264   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo za 9/2017  4360,28 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    12.10.2017  18.10.2017  12.10.2017 
1201740258   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky, MI Klasik 10, 11/2017  378,49 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 zo dňa 05.03.2014, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 16.04.2014    11.10.2017  26.10.2017  12.10.2017 
1201740259   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky za 9/2017  451,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.10.2017  23.10.2017  12.10.2017 
1201740253   Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 9/2017  896,67 
bez DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017    09.10.2017  12.10.2017  10.10.2017 
1201740263   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 9/2017  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.10.2017  23.10.2017  12.10.2017 
1201740254   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2017  1,35 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    09.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
1201740247   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka - výmena oleja a filtra, výmena peľového filtra a výmena brzdovej kvapaliny na OMV BL 383 KU  175,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov  33/2017 zo dňa 27.09.2017  03.10.2017  11.10.2017  3.10.2017 
1201740248   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka - výmena oleja a filtra, výmena peľového filtra a výmena brzdovej kvapaliny na OMV BL 266 KU   175,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov  32/2017 zo dňa 26.09.2017  03.10.2017  11.10.2017  3.10.2017 
1201740252   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.09.2017 do 30.09.2017  258,82 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    09.10.2017  12.10.2017  10.10.2017 
1201740271   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.10.2017 do 15.10.2017  146,49 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    23.10.2017  26.10.2017  23.10.2017 
1201740257   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 9/2017  4,50 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    11.10.2017  18.10.2017  12.10.2017 
1201740266   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava kopírovacieho stroja RICOH AFICIO 2022, kopírovacieho stroja SHARP AR-M236 a tlačiarne EPSON B5100n   2257,27 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný servis zariadení výpočtovej techniky a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016 zo dňa 21.04.2016  29/2017 zo dňa 24.08.2017  13.10.2017  31.10.2017  13.10.2017 
1201740270   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   43,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015 vrátane dodatkov    18.10.2017  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 23.10.2017  18.10.2017 
1201740260   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 9/2017  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.10.2017  23.10.2017  12.10.2017 
1201740246   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 9/2017  59,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov    03.10.2017  11.10.2017  3.10.2017 
1201740269   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 9/2017  3827,98 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane Dodatku č. 1     16.10.2017  18.10.2017  16.10.2017 
1201740262   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP-Telefonia za 9/2017  767,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.10.2017  23.10.2017  12.10.2017 
1201740249   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 9/2017  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    05.10.2017  23.10.2017  5.10.2017 
1201740261   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up-2048/384k za 9/2017  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.10.2017  23.10.2017  12.10.2017 

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť