november 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901741038   SATUR TRANSPORT a.s.
Studená 7, 82104 Bratislava
35787228  autobusová preprava  13313,22 [$EUR] 
vrátane DPH
Z20179017_Z  xxx  14.11.2017  28.11.2017  1.12.2017 
1901741050   Ing.Vladimír Kapitán-ProkaProjekt
Pifflova 1, 85103 Bratislava
22644598  autorský dozor  300,00 [$EUR] 
vrátane DPH
210/OVS/2016  xxx  16.11.2017  28.11.2017  1.12.2017 
1901741036   Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 04200 Košice
00397610  Deň kariéry  350,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  336/2017  13.11.2017  23.11.2017  28.11.2017 
1901740959   Slovenský Červený kríž
Grősslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia potravinových balíčkov  85551,88 [$EUR] 
bez DPH
373/OPERDFaFEAD/2016  xxx  30.10.2017  09.11.2017  28.11.2017 
1901740958   Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 81415 Bratislava
00179132  distribúcia potravinových balíčkov  68511,53 [$EUR] 
bez DPH
375/OPERDFaFEAD/2016  xxx  30.10.2017  09.11.2017  28.11.2017 
1901740957   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2215,26 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  30.10.2017  09.11.2017  28.11.2017 
1901740956   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2215,26 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  30.10.2017  09.11.2017  28.11.2017 
1901741042   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  182,48 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  15.11.2017  28.11.2017  1.12.2017 
1901740964   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  152,51 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  02.11.2017  28.11.2017  1.12.2017 
1901740989   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  2169,26 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  07.11.2017  21.11.2017  28.11.2017 
1901740988   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  464,90 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  07.11.2017  21.11.2017  28.11.2017 
1901740932   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  1742,69 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  23.10.2017  16.11.2017  28.11.2017 
1901740972   JUMICOL s.r.o.
Bytčická 89, 01009 Žilina
36783943  dodávka hygienického materiálu  22762,84 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  332/2017  02.11.2017  16.11.2017  28.11.2017 
1901740992   KLS spol. s r.o.
Martina Rázusa 9, 01001 Žilina
30223288  dodávka interiérového vybavenia  15959,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  322/2017  07.11.2017  28.11.2017  1.12.2017 
1901740973   KLS spol. s r.o.
Martina Rázusa 9, 01001 Žilina
30223288  dodávka interiérového vybavenia  19417,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  321/2017  02.11.2017  21.11.2017  28.11.2017 
1901740954   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  22801,20 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  320/2017  30.10.2017  09.11.2017  28.11.2017 
1901740953   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  22380,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  319/2017  30.10.2017  09.11.2017  28.11.2017 
1901740952   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  16700,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  315/2017  30.10.2017  09.11.2017  28.11.2017 
1901740949   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  14769,60 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  317/2017  27.10.2017  09.11.2017  28.11.2017 
1901740948   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  18294,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  318/2017  27.10.2017  09.11.2017  28.11.2017 
1901740947   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  22276,80 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  316/2017  27.10.2017  09.11.2017  28.11.2017 
1901740881   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  14998,20 [$EUR] 
vrátane DPH
302/OAOTP/2017  xxx  10.10.2017  08.11.2017  28.11.2017 
1901741006   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  11117,05 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  340/2017  10.11.2017  29.11.2017  1.12.2017 
1901740921   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok
34116940  dodávka kvapalného plynu  262,75 [$EUR] 
vrátane DPH
33/OZ/2003  329/2017  19.10.2017  09.11.2017  28.11.2017 
1901740842   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok
34116940  dodávka kvapalného plynu  5277,24 [$EUR] 
vrátane DPH
33/OZ/2003  279/2017  27.09.2017  09.11.2017  28.11.2017 
1901740864   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  203884,17 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  286/2017  04.10.2017  28.11.2017  1.12.2017 
1901740838   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  31684,63 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  290/2017  25.09.2017  13.11.2017  28.11.2017 
1901740965   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1254,60 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  02.11.2017  06.11.2017  28.11.2017 
1901740955   ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
Holubyho 1/A, 81103 Bratislava
35758601  dodávka potravinových balíčkov  3125573,47 [$EUR] 
vrátane DPH
392/OPERDFaFEAD/2016  251/2017  30.10.2017  07.11.2017  28.11.2017 
1901741007   PosAm spol. s r.o.
Bajkalská 28, 82109 Bratislava
31365078  dodávka výpočtovej techniky  97,56 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  348/2017  10.11.2017  28.11.2017  1.12.2017 
1901741032   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  6182,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  13.11.2017  28.11.2017  1.12.2017 
1901741029   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  13.11.2017  28.11.2017  1.12.2017 
1901740889   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  6182,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.10.2017  02.11.2017  28.11.2017 
1901740886   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.10.2017  02.11.2017  28.11.2017 
1901741056   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  627832,20 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  368/2017  20.11.2017  29.11.2017  1.12.2017 
1901740928   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  685273,00 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  312/2017  20.10.2017  06.11.2017  28.11.2017 
1901741000   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  51,92 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  09.11.2017  21.11.2017  28.11.2017 
1901740994   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  952,79 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  08.11.2017  21.11.2017  28.11.2017 
1901740904   PEREX a.s.
Trnavská cesta 39/A, 83104 Bratislava
00685313  inzercia  2280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  301/2017  13.10.2017  02.11.2017  28.11.2017 
1901741031   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  2935,68 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  13.11.2017  28.11.2017  1.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť