marec 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901840296   Softec spol. s r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
00683540  analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV  19155,60 [$EUR] 
vrátane DPH
99/OZ/2004  xxx  12.03.2018  29.03.2018  6.4.2018 
1901840151   Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 81415 Bratislava
00179132  distribúcia potravinových balíčkov  64675,22 [$EUR] 
bez DPH
375/OPERDFaFEAD/2016  xxx  06.02.2018  22.03.2018  28.3.2018 
1901840150   Slovenský Červený kríž
Grősslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia potravinových balíčkov  81234,14 [$EUR] 
bez DPH
373/OPERDFaFEAD/2016  xxx  06.02.2018  12.03.2018  28.3.2018 
1901840303   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  617,95 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  13.03.2018  27.03.2018  28.3.2018 
1901840257   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  2169,26 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  02.03.2018  27.03.2018  28.3.2018 
1901840256   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  464,90 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  02.03.2018  27.03.2018  28.3.2018 
1901840250   JUMICOL s.r.o.
Bytčická 89, 01009 Žilina
36783943  dodávka hygienického materiálu  21809,72 [$EUR] 
vrátane DPH
XXX  62/2018  28.02.2018  16.03.2018  28.3.2018 
1901840252   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka chladničky  235,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  78/2018  01.03.2018  27.03.2018  28.3.2018 
1901840636   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  697,55 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  101/2018  22.03.2018  29.03.2018  6.4.2018 
1901840222   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  16558,30 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  12/2018  12.02.2018  29.03.2018  6.4.2018 
1901840221   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  3993,91 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  11/2018  12.02.2018  29.03.2018  6.4.2018 
1901840301   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  3465,74 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  49/2018  12.03.2018  16.03.2018  28.3.2018 
1901840291   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka kávovaru  309,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  92/2018  09.03.2018  16.03.2018  28.3.2018 
1901840047   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilných telefónov  2450,02 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  422/2017  11.01.2018  19.03.2018  28.3.2018 
1901840046   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilných telefónov  2110,02 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  422/2017  11.01.2018  19.03.2018  28.3.2018 
1901840045   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilných telefónov  280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  422/2017  11.01.2018  19.03.2018  28.3.2018 
1901840003   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilných telefónov  560,01 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  422/2017  02.01.2018  19.03.2018  28.3.2018 
1901741205   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilných telefónov  1940,02 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  422/2017  29.12.2017  19.03.2018  28.3.2018 
1901840088   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilných telefónov  5980,53 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  411/2017  22.01.2018  12.03.2018  28.3.2018 
1901840004   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilných telefónov  570,01 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  423/2017  02.01.2018  05.03.2018  28.3.2018 
1901840300   Nakladatelství C.H.Beck s.r.o.
Michalská 9, 81101 Bratislava
46380434  dodávka odbornej literatúry  159,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  88/2018  09.03.2018  19.03.2018  28.3.2018 
1901840299   Martinus s.r.o.
Gorkého 4, 03601 Martin
45503249  dodávka odbornej literatúry  39,99 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  89/2018  09.03.2018  19.03.2018  28.3.2018 
1901840263   Martinus s.r.o.
Gorkého 4, 03601 Martin
45503249  dodávka odbornej literatúry  22,89 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  84/2018  05.03.2018  12.03.2018  28.3.2018 
1901840255   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1475,88 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  02.03.2018  12.03.2018  28.3.2018 
1901741196   SOFOS a.s.
Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava
31318347  dodávka servera  5788,80 [$EUR] 
vrátane DPH
376/OSS/2017  xxx  22.12.2017  05.03.2018  28.3.2018 
1901840285   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  6182,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  08.03.2018  29.03.2018  6.4.2018 
1901840282   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  08.03.2018  29.03.2018  6.4.2018 
1901840195   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  6182,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  09.02.2018  01.03.2018  28.3.2018 
1901840192   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  09.02.2018  01.03.2018  28.3.2018 
1901840692   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  644225,40 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  91/2018  23.03.2018  29.03.2018  6.4.2018 
1901840220   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  623139,20 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  53/2018  16.02.2018  05.03.2018  28.3.2018 
1901840279   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  53,70 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  08.03.2018  27.03.2018  28.3.2018 
1901840274   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  952,79 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  07.03.2018  27.03.2018  28.3.2018 
1901840242   Union poisťovňa a.s.
Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava
31322051  hromadné úrazové poistenie  29600,00 [$EUR] 
bez DPH
70/OSS/2016  xxx  26.02.2018  21.03.2018  28.3.2018 
1901840284   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  3277,62 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  08.03.2018  29.03.2018  6.4.2018 
1901840194   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  3277,62 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  09.02.2018  01.03.2018  28.3.2018 
1901840044   See & Go s.r.o.
Nám.Slobody 28, 81106 Bratislava
45937044  mediálna kampaň  34996,20 [$EUR] 
vrátane DPH
460/KGR/2016  405/2017  08.01.2018  05.03.2018  28.3.2018 
1901840324   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  16.03.2018  29.03.2018  6.4.2018 
1901840229   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  20.02.2018  19.03.2018  28.3.2018 
1901840233   TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Drobného 29, 84407 Bratislava
31364381  mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP  24900,00 [$EUR] 
vrátane DPH
330/OMIS/2015  xxx  21.02.2018  16.03.2018  28.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť